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            • 索引號 1150011400913032XA/2023-00057
            • 主題分類(lèi) 財政、金融、審計
            • 體裁分類(lèi) 財政
            • 成文日期 2023-08-10
            • 發(fā)布日期 2023-08-10
            • 文件標題 重慶市黔江區2022年決算情況的報告
            • 發(fā)布機構 黔江區財政局
            • 有效性

            重慶市黔江區2022年決算情況的報告

            重慶市黔江區2022年決算情況的報告

            ?

            、全收支決算情況

            (一)一般公共預算

            1.全區一般公共預算收支決算情況。全區一般公共預算收入259088萬(wàn)元,完成調整預算的100%,下降1.4%,除留抵退稅因素同口徑增長(cháng)1.2%。其中:稅收收入156980萬(wàn)元,下降14.7?%,除留抵退稅因素同口徑下降10.6%;非稅收入102108萬(wàn)元,增長(cháng)29.3%。加上級補助收入440195萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入154600萬(wàn)元、上年結轉60588萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金5541萬(wàn)元,收入總計930012萬(wàn)元。支出644827萬(wàn)元,增長(cháng)14.4%。加上解支出23233萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出120850萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年131102萬(wàn)元,支出總計930012萬(wàn)元。全一般公共預算收支決算數與五屆人大次會(huì )議審議的2022執行數一致。

            2022年全區一般公共預算收支平衡情況

            ?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元

            預算數

            調整

            預算數

            決算數

            預算數

            調整

            預算數

            決算數

            總計

            748,031

            918,284

            930,012

            總計

            748,031

            918,284

            930,012

            一、本級收入

            278,671

            259,015

            259,088

            一、本級支出

            601,841

            769,793

            644,827

            (一)稅收收入

            195,913

            156,940

            156,980

            二、轉移性支出

            146,190

            148,491

            285,185

            (二)非稅收入

            82,758

            102,075

            102,108

            上解支出

            25,290

            27,591

            23,233

            二、轉移性收入

            469,360

            659,269

            670,924

            地方政府一般債務(wù)還本支出

            120,900

            120,900

            120,850

            上級補助收入

            259,089

            434,081

            440,195

            安排預算穩定調節基金



            10,000

            債務(wù)轉貸收入

            119,600

            154,600

            154,600

            結轉下年



            131,102

            上年結轉

            60,671

            60,588

            60,588





            動(dòng)用預算穩定調節基金

            10,000

            10,000

            10,000





            調入資金

            20,000


            5,541





            2.區級一般公共預算收支決算情況。區級一般公共預算收入與全區一致,收入總計930012萬(wàn)元。區級一般公共預算支出557855萬(wàn)元,增長(cháng)14.4%。加上解支出23233萬(wàn)元、補助鄉鎮支出86972萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出120850萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年131102萬(wàn)元,支出總計930012萬(wàn)元。

            區級一般公共預算支出與全區相差86972萬(wàn)元,為補助鄉鎮支出;五屆人大次會(huì )議審議的2022區級一般公共預算支出執行數相比,無(wú)差異。區級一般公共預算支出主要用于以下方面

            ——教育支出144970萬(wàn)元。主要是改善辦學(xué)條件,建成投用楊家壩安區幼兒園、黔江初學(xué)食堂運動(dòng)場(chǎng)等項目,加快推進(jìn)武陵初級中學(xué)學(xué)生宿舍、新華中學(xué)綜合樓等工程。保障教師福利待遇,落實(shí)生均公用經(jīng)費,確保學(xué)校教學(xué)教研及日常運行。兌現教育資助政策,實(shí)施營(yíng)養改善工程。

            ——科學(xué)技術(shù)支出6263萬(wàn)元。主要是實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略,兌現企業(yè)科技創(chuàng )新扶持資金,推動(dòng)技術(shù)研發(fā)平臺建設,建成安信國家級眾創(chuàng )空間等創(chuàng )新平臺。加強與重慶高新區協(xié)作,加快重慶高新區·黔江產(chǎn)業(yè)合作示范園建設。

            ——文化旅游體育與傳媒支出5001萬(wàn)元。主要是推進(jìn)濯水古鎮改造、水車(chē)坪長(cháng)征文化公園等項目建設。保障兩館一站及體育場(chǎng)館免費或低收費開(kāi)放,活化利用萬(wàn)濤故居、三臺書(shū)院等文物。舉辦全國三人籃球聯(lián)賽、雞雜美食文化節、十萬(wàn)旅客游黔江等活動(dòng)。助力融媒體新聞輿論陣地建設,推動(dòng)媒體融合高質(zhì)量發(fā)展。

            ——社會(huì )保障和就業(yè)支出68670萬(wàn)元。主要是推進(jìn)公共實(shí)訓基地、石會(huì )老年養護院等項目建設,建成小南海等6個(gè)養老服務(wù)中心。落實(shí)城鄉低保、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)等社會(huì )保障政策,兌現離退休人員、三支一扶人員待遇。支持打造養老體系新模式,實(shí)現社區居家養老全覆蓋,城鄉養老保險參保率鞏固在95%以上。加大就業(yè)創(chuàng )業(yè)投入力度,推動(dòng)職業(yè)、就業(yè)、創(chuàng )業(yè)、產(chǎn)業(yè)有效融通。?

            ——衛生健康支出64188萬(wàn)元。主要是推進(jìn)中心醫院正陽(yáng)院區、武陵山區域醫療中心(應急醫院)、疾病預防控制體系現代化等項目建設,加快實(shí)施公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目。保障基層醫療衛生、公共衛生事業(yè)發(fā)展,支持醫學(xué)人才培養和學(xué)科建設。提高基本公共衛生服務(wù)、城鄉居民基本醫療保險補助標準,落實(shí)困難對象資助參保、計生獎特扶、醫療救助等政策。保障大規模核酸檢測、方艙醫院建設等疫情防控支出。

            ——節能環(huán)保支出7788萬(wàn)元。主要是持續打好碧水、藍天、凈土保衛戰,推進(jìn)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改,加強渝東南生物多樣性保護與生態(tài)修復,開(kāi)展城鄉醫療廢物集中處置、污泥無(wú)害化處置,支持農村黑臭水體整治,持續改善生態(tài)環(huán)境。

            ——城鄉社區支出15565萬(wàn)元。主要是支持無(wú)燈區整治、泥濘路硬化、公廁新改建等重點(diǎn)民生實(shí)事項目建設,開(kāi)展下壩加油站異形路口整治,投用新老城區污水管網(wǎng)連通工程,推進(jìn)城市有序更新。加強城鄉社區管理、園林綠化管護、垃圾收運處置和市政清掃保潔,完成三區三線(xiàn)劃定,城市建設擴容提質(zhì)。

            ——農林水支出92835萬(wàn)元。主要是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,加快推進(jìn)太極、石會(huì )市級示范鎮創(chuàng )建,開(kāi)工建設茶園水庫等水利設施,大力推動(dòng)糧油桑豬牛、果漁菌藥規?;?、品牌化發(fā)展,兌現農業(yè)保險、惠農補貼等扶農支農政策,落實(shí)林長(cháng)制”“長(cháng)制和長(cháng)江十年禁漁規定,實(shí)施生態(tài)綜合治理。

            ——交通運輸支出32201萬(wàn)元。主要是支持武陵山綜合交通樞紐打造,渝湘高鐵黔江段建設進(jìn)度超50%,過(guò)境高速公路建成通車(chē),武陵山機場(chǎng)改擴建項目全面完工。完善城鄉路網(wǎng)建設,麻田至蓬東等4個(gè)四改三項目有序推進(jìn),青杠至太極段公路改建工程三標段建成投用,新改建四好農村路230公里,養護公路里程5960公里。落實(shí)客運車(chē)輛保險、燃油等補貼政策,給予五類(lèi)人群乘坐公交車(chē)優(yōu)惠補貼。

            ——工業(yè)商貿等支出11317萬(wàn)元。主要是支持煙廠(chǎng)易地技改、三磊玻纖擴能、科瑞南海制藥智能化改造、衡生藥用膠囊數字化車(chē)間創(chuàng )建,壯大新材料、新能源等戰略性新興產(chǎn)業(yè),兌現產(chǎn)業(yè)扶持政策,加快產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。助推智慧物流園建設,提升冷鏈物流發(fā)展水平,支持重點(diǎn)外貿企業(yè)轉型升級,培育外向型經(jīng)濟,持續打造黔江雞雜、黔江羊肚菌等優(yōu)質(zhì)品牌。

            ——自然資源海洋氣象支出4071萬(wàn)元。主要是支持氣象技術(shù)裝備保障系統的建設、改造、更新和維護,完善氣象監測預警體系。實(shí)施國土整治與空間修復,加強耕地保護和土地資源儲備。開(kāi)展地質(zhì)勘查,加大礦產(chǎn)資源的保護和利用,實(shí)施地質(zhì)災害治理。

            ——住房保障支出14763萬(wàn)元。主要實(shí)施煙廠(chǎng)宿舍小區等12個(gè)老舊小區改造,推進(jìn)保障性安居工程配套基礎設施項目建設。支持農村危舊房改造和整治,繳納職工住房公積金,落實(shí)公共租賃住房補貼政策。

            ——公共安全及應急管理等支出27400萬(wàn)元。主要是支持武警支隊營(yíng)房遷建、應急救援中心二期等項目建設。保障政法部門(mén)執法辦案、維穩處突、裝備更新,完成“黨的二十大安保、掃黑除惡重大任務(wù)。開(kāi)展自建房安全和城市消防問(wèn)題專(zhuān)項整治行動(dòng),全力保障森林防滅火安全和群眾飲水用水安全,完成安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治三年行動(dòng)。

            ——一般公共服務(wù)支34942萬(wàn)元。主要是保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉,依法提升履職能力,促進(jìn)監察監督能力建設。

            ——償債支出27881萬(wàn)元。主要是政府債務(wù)付息付費支出。

            區對鄉鎮補助86972萬(wàn)元。主要是保障基層正常運轉,改善鄉鎮辦公條件,提升公共服務(wù)水平。支持農村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,完善鄉村基礎設施,促進(jìn)城鄉協(xié)調發(fā)展。加強村級組織經(jīng)費保障,落實(shí)村干部固定補貼、基本養老保險、離任村干部補助等政策。

            2022區級一般公共預算收支平衡情況

            ?????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元

            預算數

            調整預

            算數

            決算數

            預算數

            調整預

            算數

            決算數

            總計

            748,031

            918,284

            930,012

            總計

            748,031

            918,284

            930,012

            一、本級收入

            278,671

            259,015

            259,088

            一、本級支出

            549,775

            682,478

            557,855

            (一)稅收收入

            195,913

            156,940

            156,980

            (一)一般公共服務(wù)

            支出

            32,587

            40,610

            34,942

            增值稅

            92,458

            68,900

            68,957

            (二)國防支出

            104

            679

            179

            企業(yè)所得稅

            18,212

            12,100

            11,586

            (三)公共安全支出

            20,807

            22,134

            21,556

            個(gè)人所得稅

            19,170

            12,400

            13,602

            (四)教育支出

            138,548

            167,146

            144,970

            資源稅

            749

            430

            434

            (五)科學(xué)技術(shù)支出

            7,143

            6,410

            6,263

            城市維護建設稅

            38,126

            34,400

            33,687

            (六)文化旅游體育與傳媒支出

            5,451

            9,798

            5,001

            房產(chǎn)稅

            3,781

            6,300

            5,259

            (七)社會(huì )保障和就業(yè)支出

            65,586

            76,917

            68,670

            印花稅

            2,443

            2,200

            2,479

            (八)衛生健康支出

            43,509

            105,048

            64,188

            城鎮土地使用稅

            4,899

            5,820

            6,175

            (九)節能環(huán)保支出

            19,136

            18,714

            7,788

            土地增值稅

            3,728

            2,650

            2,762

            (十)城鄉社區支出

            18,975

            23,128

            15,565

            耕地占用稅

            852

            4,800

            4,827

            (十一)農林水支出

            91,513

            98,366

            92,835

            契稅

            8,733

            4,300

            4,605

            (十二)交通運輸支出

            15,470

            35,274

            32,201

            煙葉稅

            2,389

            2,320

            2,258

            (十三)資源勘探工業(yè)信息等支出

            26,618

            11,026

            8,189

            環(huán)保稅

            373

            300

            322

            (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

            4,257

            5,233

            2,989

            其他稅收

            0

            20

            27

            (十五)自然資源海洋氣象支出

            2,950

            4,427

            4,071

            (二)非稅收入

            82,758

            102,075

            102,108

            (十六)住房保障支出

            16,551

            18,989

            14,763

            專(zhuān)項收入

            25,493

            17,268

            16,683

            (十七)糧油物資儲備支出

            142

            141

            139

            行政事業(yè)性收費收入

            3,049

            21,166

            21,197

            (十八)災害防治及應急管理支出

            5,332

            6,707

            5,665

            罰沒(méi)收入

            25,659

            7,094

            7,392

            (十九)預備費

            6,000

            2,142


            國有資源(資產(chǎn))有

            使用收入

            26,172

            53,934

            53,623

            (二十)債務(wù)付息支出

            29,096

            29,500

            27,874

            捐贈收入

            33

            764

            1,548

            (二十一)債券發(fā)行費支出


            4

            7

            政府住房基金收入

            317

            710

            526

            (二十二)其他支出


            85


            其他收入

            2,035

            1,139

            1,139

            二、轉移性支出

            198,256

            235,806

            372,157

            二、轉移性收入

            469,360

            659,269

            670,924

            上解支出

            25,290

            27,591

            23,233

            上級補助收入

            259,089

            434,081

            440,195

            補助鄉鎮支出

            52,066

            87,315

            86,972

            債務(wù)轉貸收入

            119,600

            154,600

            154,600

            地方政府一般債務(wù)

            還本支出

            120,900

            120,900

            120,850

            上年結轉

            60,671

            60,588

            60,588

            安排預算穩定調節基金



            10,000

            動(dòng)用預算穩定調節基金

            10,000

            10,000

            10,000

            結轉下年



            131,102

            調入資金

            20,000


            5,541





            (二)政府性基金預算

            1.全區政府性基金預算收支決算情況。全區政府性基金預算收入90561萬(wàn)元,完成調整預算的100.9%,下降15.7%。加上級補助收入19834萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入168500萬(wàn)元、上年結轉17757萬(wàn)元,收入總計296652萬(wàn)元。支出254038萬(wàn)元,增長(cháng)175.6%。加上解支出6809萬(wàn)元、調出資金5541萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出16500萬(wàn)元、結轉下年13764萬(wàn)元,支出總計296652萬(wàn)元。

            政府性基金預算收支決算數與五屆人大次會(huì )議審議的2022執行數相比,無(wú)差異。

            ?

            2022年全區政府性基金預算收支平衡情況

            ???????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元

            預算數

            調整預算數

            決算數

            預算數

            調整預

            算數

            決算數

            總計

            195,956

            287,691

            296,652

            總計

            195,956

            287,691

            296,652

            一、本級收入

            155,000

            89,754

            9,0561

            一、本級支出

            155,147

            266,589

            254,038

            二、轉移性收入

            40,956

            197,937

            206,091

            二、轉移性支出

            40,809

            21,102

            42,614

            上級補助收入

            7,269

            11,680

            19,834

            上解支出

            4,309

            4,602

            6,809

            債務(wù)轉貸收入

            16,500

            168,500

            168,500

            地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出

            16,500

            16,500

            16,500

            上年結轉

            17,187

            17,757

            17,757

            調出資金

            20,000


            5,541

            調入資金




            結轉下年



            13,764

            2.區級政府性基金預算收支決算情況。區級政府性基金預算收入與全區政府性基金預算收入一致,收入總計296652萬(wàn)元。區級政府性基金預算支出250767萬(wàn)元,增長(cháng)188%。加上解支出6809萬(wàn)元、補助鄉鎮支出3271萬(wàn)元、調出資金5541萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出16500萬(wàn)元、結轉下年13764萬(wàn)元,支出總計296652萬(wàn)元。

            區級政府性基金預算支出與全區政府性基金預算支出相差3271萬(wàn)元,為補助鄉鎮支出。區級政府性基金預算收支決算數與五屆人大次會(huì )議審議的2022執行數相比,無(wú)差異。

            ?

            ?

            ?

            ?

            ?

            2022區級政府性基金預算收支平衡情況

            ????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元

            預算數

            調整

            算數

            決算數

            預算數

            調整預算數

            決算數

            總計

            195,956

            287,691

            296,652

            總計

            195,956

            287,691

            296,652

            一、本級收入

            155,000

            89,754

            90,561

            一、本級支出

            155,147

            266,589

            250,767

            (一)國有土地收益基金收入

            2,862

            665

            251

            )社會(huì )保障和就業(yè)支出

            649

            2,369

            2,360

            (二)農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入

            286

            35

            17

            )城鄉社區支出

            128,529

            85,129

            74,276

            (三)國有土地使用權出讓收入

            141,052

            82,918

            83,183

            )農林水支出

            836

            836

            836

            (四)城市基礎設施配套費收入

            10,000

            5,234

            6,134

            )其他支出

            7,941

            159,381

            154,943

            (五)污水處理費收入

            800

            902

            976

            )債務(wù)付息支出

            16,818

            18,500

            18,040

            二、轉移性收入

            40,956

            197,937

            206,091

            (六)債務(wù)發(fā)行費用支出



            1

            上級補助收入

            7,269

            11,680

            19,834

            )抗疫特別國債安排的支出

            374

            374

            311

            債務(wù)轉貸收入

            16,500

            168,500

            168,500

            二、轉移性支出

            40,809

            21,102

            45,885

            上年結轉

            17,187

            17,757

            17,757

            上解支出

            4,309

            4,602

            6,809

            調入資金




            補助鄉鎮支出



            3,271





            地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出

            16,500

            16,500

            16,500





            調出資金

            20,000


            5,541





            結轉下年



            13,764

            (三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算

            全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入9382萬(wàn)元,完成調整預算的143.3%,下降3.8%。加上年結轉2725萬(wàn)元,收入總計12107萬(wàn)元。支出9268萬(wàn)元,增長(cháng)115.6%。結轉下年2839萬(wàn)元,支出總計12107萬(wàn)元。國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數與五屆人大次會(huì )議審議2022執行數相比,無(wú)差異。

            區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數據與全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數據一致。

            2022全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支平衡情況

            ??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元

            預算數

            調整預算數

            決算數

            預算數

            調整預算數

            決算數

            總計

            11,325

            9,273

            12,107

            總計

            11,325

            9,273

            12,107

            一、本級收入

            8,600

            6,548

            9,382

            一、本級支出

            11,325

            9,273

            9,268

            二、轉移性收入

            2,725

            2,725

            2,725

            二、轉移性支出



            2,839

            上年結轉

            2,725

            2,725

            2,725

            結轉下年



            2,839

            、重點(diǎn)報告事項

            地方政府債務(wù)限額、余額及償還情況。2022,級下達我區政府債務(wù)限額148.2億元,其中:一般債務(wù)85.8億元、專(zhuān)項債務(wù)62.4億元。截至2022年末,我區政府債務(wù)余額147.95億元,其中:一般債務(wù)85.64億元、專(zhuān)項債務(wù)62.31億元,政府債務(wù)余額在限額之內,債務(wù)風(fēng)險總體可控。2022年,到位地方政府債券資金32.31億元,其中:新增債券資金18.7億元,再融資債券資金13.61億元;安排政府債務(wù)付息付費支出4.59億元,其中:一般債務(wù)2.79億元、專(zhuān)項債務(wù)1.8億元。

            預算績(jì)效管理情況。抓牢“全過(guò)程”預算績(jì)效管理關(guān)鍵環(huán)節,持續提升預算績(jì)效管理質(zhì)量。強化事前績(jì)效評估,繼續實(shí)施零基預算,開(kāi)展預算公開(kāi)評審,審減資金4.7億元,審減率達9.35%。加強績(jì)效目標管理,所有項目支出和部門(mén)整體支出編制績(jì)效目標,重點(diǎn)審核績(jì)效目標編制的合理、可行性,并將績(jì)效目標隨預算草案區人代會(huì )審查。序時(shí)開(kāi)展績(jì)效監控,對預算執行進(jìn)度、績(jì)效目標實(shí)現情況實(shí)施“雙監控”,全年追蹤管理項目2492個(gè),涉及資金37.81億元。扎實(shí)開(kāi)展績(jì)效評價(jià),對2871個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效自評,涉及金額31.99億元。首次引入三方機構對機場(chǎng)航線(xiàn)補貼、產(chǎn)業(yè)扶持資金、市政保潔等5個(gè)社會(huì )受益面廣、關(guān)注度較高、資金規模較大的項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),成立工作專(zhuān)班對5個(gè)鄉鎮(街道)整體支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià),共涉及資金4.81億元。突出結果運用,根據監控、自評和重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果,對低效、無(wú)效的資金進(jìn)行調整,全年統籌上級專(zhuān)項資金1.3億元、盤(pán)活存量資金3.1億元、壓減非急需非剛性支出3.6億元,并將評價(jià)結果作為優(yōu)化指標設置、完善管理制度、安排次年預算的重要依據。

            )預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況

            1.預算穩定調節基金。2022初,區級預算穩定調節基金余額1億元,全部用于平衡年初預算。2022決算辦理時(shí),按照《預算法》的有關(guān)規定,安排預算穩定調節基金1億元,用于平衡次年預算。

            2.預備費。2022年區級預算安排預備費6000萬(wàn)元,年度執行中動(dòng)用預備費4806萬(wàn)元,主要是支持疫情防控4038萬(wàn)元、居民用氣應急保供218萬(wàn)元、防火抗旱及應急搶險排危550萬(wàn)元,剩余1194萬(wàn)元按規定全部補充預算穩定調節基金。

            3.結轉結余資金。2021年區級一般公共預算結轉60588萬(wàn)元,按原項目納入2022預算安排支出。2022區級一般公共預算結轉131102萬(wàn)元,按原項目納入2023年預算安排支出。

            (四)審計意見(jiàn)的整改落實(shí)情況

            2022年,市審計局對我區2021年度預算執行和決算草案編制情況進(jìn)行了審計,共指出21個(gè)問(wèn)題,已完成整改17個(gè),整改完成率81%,未完成整改的4個(gè)問(wèn)題主要是部門(mén)和企業(yè)借款未及時(shí)歸還、以前年度財政預撥款無(wú)財力消化的問(wèn)題,正在積極推進(jìn)整改。2023年,市審計局派駐審計組對我區2022度預算執行和決算草案進(jìn)行了審計,發(fā)現在財政收入組織、債務(wù)管控、預算編制、預算執行、財政資金管理、以前審計年度整改等方面存在一定問(wèn)題,并針對性提出了意見(jiàn)和建議。目前,區財政局和有關(guān)部門(mén)正對照審計報告指出問(wèn)題,進(jìn)行溝通對接并采取積極措施加以整改。下一步,區財政局將進(jìn)一步履行監管職責,不斷完善財政規章制度,促進(jìn)財政管理規范高效。

            、落實(shí)區人大決議和服務(wù)代表委員情況

            2022年,全區財政嚴格執行《預算法》《預算法實(shí)施條例》《重慶市預算審查監督條例》等法律法規,自覺(jué)接受監督,強化經(jīng)費保障,及時(shí)辦理建議提案,不斷提升服務(wù)水平,增強依法理財能力。

            (一)嚴格落實(shí)區人大決議。一是全面落實(shí)穩經(jīng)濟一攬子政策措施,減免稅費10.8億元;出臺市場(chǎng)主體培育獎勵扶持辦法,兌現產(chǎn)業(yè)扶持資金4.2億元;融政策聯(lián)動(dòng)緩解企業(yè)融資難,貸款貼息3224萬(wàn)元,提供應急轉貸周轉金1.4億元,撬動(dòng)金融機構發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款、知識價(jià)值信用貸款等惠企貸款4.4億元;減免國有房屋租金832萬(wàn)元,落實(shí)促進(jìn)消費十條政策措施,拉動(dòng)汽車(chē)、餐飲等消費。發(fā)揮政府采購引導作用,中小微企業(yè)政府采購合同金額3.1億元,占全區采購合同金額92%。二是堅持放水養魚(yú),積極培植財源,推進(jìn)精細征管,開(kāi)展稅源普查,促進(jìn)應收盡收,三本預算收入完成調整預算目標。建立爭資英雄榜,優(yōu)化爭資激勵辦法,常態(tài)對接爭取,到位上級轉移支付資金46億元,增長(cháng)33.1%、增量11.4億元;新增債券資金18.7億元,創(chuàng )歷年之最。三是堅持民生優(yōu)先,全面落實(shí)教育、醫療、社保、就業(yè)等政策,兜牢三保底線(xiàn)。堅持精準統籌,著(zhù)力保急保重,籌集資金1.4億元保障疫情防控,投入6800萬(wàn)元支持戰山火、戰高溫、戰干旱等。保持財政支農投入強度不減,統籌整合涉農資金8.3億元,扎實(shí)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接?;I集資金25億元,加快應急醫院、高鐵黔江站及站前廣場(chǎng)等重大項目建設,全力推進(jìn)四城建設。四是縱深推進(jìn)預算管理一體化改革,提高預算管理信息化水平。健全預算績(jì)效指標體系,聘請專(zhuān)業(yè)機構開(kāi)展項目重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),不斷提升管理績(jì)效。大力推進(jìn)財政體制改革,制定高新區財政體制,擠出財力支持高新區發(fā)展;調整優(yōu)化鄉鎮財政體制,加大財力下沉力度,調動(dòng)鄉鎮街道發(fā)展積極性。五是嚴格落實(shí)國市債務(wù)管控政策,實(shí)行風(fēng)險月排查、融資周報告,配置資源提升國有企業(yè)籌資能力,制定債務(wù)監管方案,壓實(shí)保信用主體責任,探索化債新路徑,強化資金應急調度,艱難守住了不發(fā)生區域性金融風(fēng)險的底線(xiàn)。

            (二)完善服務(wù)代表機制。主動(dòng)接受人大監督,按月報告預算執行情況,專(zhuān)題向區人大報告預算調整、政府債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)扶持政策落實(shí)、財政體制調整等情況。配合做好區人大預算聯(lián)網(wǎng)監督,不斷提高預算約束力。成立代表建議、委員提案辦理工作領(lǐng)導小組,壓實(shí)辦理責任,加強與人大代表、政協(xié)委員溝通,強化面商辦理,解決問(wèn)題力求實(shí)效,確保件件有答復、件件有落實(shí)。全年共辦理代表建議、委員提案89件,辦理率、滿(mǎn)意率均為100%。


            附件:重慶市黔江區2022決算附表

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