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            • 索引號 11500114009130151B/2024-00052
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 財政
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2024-02-28
            • 發(fā)布日期 2024-02-28
            • 文件標題 重慶市黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區發(fā)展改革委
            • 有效性

            重慶市黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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            重慶市黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心

            2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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            一、單位基本情況

            (一)職能職責

            負責全區國防動(dòng)員指揮信息日常管理和運行維護,保證設施設備、機動(dòng)指揮車(chē)和指揮系統安全可靠。

            (二)單位構成

            根據黔江委編辦發(fā)〔2022〕71號文件,我中心20233月更名為重慶市黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心,人員編制由區城鄉建委劃到區發(fā)展改革委。本單位為區發(fā)展和改革委員會(huì )的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位,核定編制5名。

            二、部門(mén)收支總體情況

            (一)收入預算:2024年年初預算數80.05萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款80.05萬(wàn)元。收入較去年減少1.15萬(wàn)元,主要是人員調整,基本支出撥款減少。

            (二)支出預算:2024年年初預算數80.05萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出65.03萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出7.33萬(wàn)元,衛生健康支出4.02萬(wàn)元,住房保障支出3.67萬(wàn)元。支出較去年減少1.15萬(wàn)元,主要原因為人員調整,基本支出撥款減少。

            三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

            2024年一般公共預算財政撥款收入80.05萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出80.05萬(wàn)元,比2023年減少1.15萬(wàn)元。其中:基本支出80.05萬(wàn)元,比2023年減少1.15萬(wàn)元,主要原因是人員調整預算減少,主要用于保障在職人員工資福利及社保、公積金繳納等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。

            黔江區國防動(dòng)員指揮保障中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            2024三公經(jīng)費預算7.98萬(wàn)元,較2023年減少0.92萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與2023年保持一致,公務(wù)用車(chē)運行維護費7.98萬(wàn)元,主要用于本單位3輛公務(wù)用車(chē)日常運行維護支出。

            五、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

            (二)政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

            (三)績(jì)效目標設置情況。我單位2024年無(wú)項目支出預算。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,本位單位共有車(chē)輛3輛,其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

            (五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

            (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費

            (四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

            (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

            (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

            (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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