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            • 索引號 11500114771789003A/2024-00005
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 國有資產(chǎn)監督管理
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2024-02-28
            • 發(fā)布日期 2024-02-28
            • 文件標題 重慶市黔江區國有資產(chǎn)改革發(fā)展中心 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明(改革中心)
            • 發(fā)布機構 黔江區國資委
            • 有效性

            重慶市黔江區國有資產(chǎn)改革發(fā)展中心 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明(改革中心)

            一、單位基本情況

            (一)職能職責。

            (一)承擔區屬?lài)衅髽I(yè)改革發(fā)展、國有資產(chǎn)監管重大調研課題的相關(guān)工作。

            (二)承擔指導區屬?lài)衅髽I(yè)做好安全生產(chǎn)、應急管理、環(huán)境保護、節能減排、扶貧涉困、人民武裝、信訪(fǎng)穩定、履行社會(huì )責任等具體事務(wù)工作。

            (三)參與區屬?lài)衅髽I(yè)綜合監管有關(guān)工作;參與提出國有經(jīng)濟布局、結構性調整和對區屬?lài)衅髽I(yè)改革的政策建議。

            (四)承擔區屬?lài)衅髽I(yè)的發(fā)展、規劃和科技創(chuàng )新等綜合推進(jìn)相關(guān)工作。

            (五)承擔區屬?lài)衅髽I(yè)重大投資,審核區屬?lài)衅髽I(yè)年度投資計劃及重大投資項目后評價(jià)等相關(guān)事務(wù)工作。

            (六)承擔指導區屬?lài)衅髽I(yè)按照現代企業(yè)制度完善公司治理等相關(guān)工作;具體承辦區屬?lài)衅髽I(yè)章程和“三重一大”制度的審批備案工作。

            (七)完成區委、區政府和區國資委交辦的其他任務(wù)。

            (二)單位構成。

            重慶市黔江區國有資產(chǎn)改革發(fā)展中心,為重慶市黔江區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。

            二、部門(mén)收支總體情況

            (一)收入預算:2024年年初預算數161.03萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款161.03萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加9.56萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng),工資、社會(huì )保障及住房公積金經(jīng)費撥款等增加。

            (二)支出預算:2024年年初預算數161.03萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出161.03萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出17.15萬(wàn)元,衛生健康支出9.06萬(wàn)元,住房保障支出8.57萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出126.25萬(wàn)元。支出較去年增加9.56萬(wàn)元,主要是基本支出增加9.56萬(wàn)元。

            三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

            2024年一般公共預算財政撥款收入161.03萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出161.03萬(wàn)元,比2023年增加9.56萬(wàn)元。其中:基本支出161.03萬(wàn)元,比2023年增加9.56萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng),工資、社會(huì )保障及住房公積金經(jīng)費撥款等增加,主要用于社保、公積金繳納,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元。

            重慶市黔江區國有資產(chǎn)改革發(fā)展中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            2024年“三公”經(jīng)費預算0.28萬(wàn)元,比2023年減少0.02萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;公務(wù)接待費0.28萬(wàn)元,比2023年減少0.02萬(wàn)元,主要原因是嚴格控制接待標準和接待對象;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元。

            五、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

            (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

            (三)績(jì)效目標設置情況。本單位是區國資委下屬二級單位,本年度無(wú)單獨項目預算。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē) 0輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

            (五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

            (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

            (四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

            (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

            (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

            (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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