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            • 索引號 1150011400913016X3/2022-00054
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 工業(yè)
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2022-08-29
            • 發(fā)布日期 2022-08-29
            • 文件標題 重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區經(jīng)濟信息委
            • 有效性

            重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )

            2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            一、部門(mén)基本情況

            (一)職能職責。

            區經(jīng)濟信息委主要負責全區大數據應用、發(fā)展管理,推進(jìn)人工智能發(fā)展,負責全區中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責,承擔全區油、電、氣等經(jīng)濟運行要素保障及安全管理工作,負責鹽行業(yè)管理和食鹽專(zhuān)營(yíng)執法職責,推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規劃并組織實(shí)施,負責提出工業(yè)投資規模、方向和計劃并組織實(shí)施,跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項目。

            (二)機構設置。

            區經(jīng)濟信息委加掛區大數據應用發(fā)展管理局牌子、設置10個(gè)內設機構,包括辦公室、運行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應急管理科、節能環(huán)???、行政審批科、規劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。

            有兩個(gè)下屬事業(yè)單位:區大數據應用發(fā)展中心、區無(wú)線(xiàn)電監測站

            二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

            1.總體情況。本部門(mén)2021年度收入總計2562.80萬(wàn)元,支出總計2562.80萬(wàn)元。收支較上年決算數減少109.01萬(wàn)元、降低4.1%,主要原因是:?資源勘探信息等支出減少。本部分的收入總計包括本年收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

            2.收入情況。本部門(mén)2021年度收入合計2562.80萬(wàn)元,較上年決算數增加97.84萬(wàn)元,增長(cháng)4.0%,主要原因是:衛生健康及農林水收入增加。其中:財政撥款收入2562.80萬(wàn)元,占100.00%。

            3.支出情況。本部門(mén)2021年度支出合計2562.80萬(wàn)元,較上年決算數減少73.16萬(wàn)元,降低2.8%,主要原因是:資源勘探信息等支出減少。其中:基本支出963.99萬(wàn)元,占37.61%;項目支出1598.81萬(wàn)元,占62.39%。

            4.結轉結余情況。本部門(mén)2021年度年末結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數減少35.85萬(wàn)元,降低100%,主要原因是:財政收回未支付的財政應返還額度資金。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

            1.收入情況。本部門(mén)2021年度財政撥款收入2562.80萬(wàn)元,較上年決算數增加97.84萬(wàn)元,增長(cháng)4.0%,主要原因是:衛生健康及農林水收入增加。

            此外,年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

            2.支出情況。本部門(mén)2021年度財政撥款支出2562.80萬(wàn)元,較上年決算數減少73.16萬(wàn)元,降低2.8%,主要原因是:資源勘探信息等支出減少。

            3.結轉結余情況。本部門(mén)2021年度年末財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數減少35.85萬(wàn)元,降低100%,主要原因是:財政收回未支付的財政應返還額度資金。

            4.比較情況。本部門(mén)2021年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

            (1)社會(huì )保障和就業(yè)支出227.84萬(wàn)元,占8.89%,和年初預算數一致。

            (2)衛生健康支出267.26萬(wàn)元,占10.43%,和年初預算數一致。

            (3)農林水支出477萬(wàn)元,占18.61%,和年初預算數一致。

            (4)資源勘探工業(yè)信息等支出1555.57萬(wàn)元,占60.7%,和年初預算數一致。

            (5)住房保障支出35.12萬(wàn)元,占1.37%,和年初預算數一致。

            (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

            本部門(mén)2021年度一般公共財政撥款基本支出963.99萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費支出849.64萬(wàn)元,較上年決算數增加38.93萬(wàn)元,增長(cháng)4.8%,主要原因是:對個(gè)人和家庭的補助支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費等。公用經(jīng)費支出114.34萬(wàn)元,較上年決算數減少40.29萬(wàn)元,降低26.06%,主要原因是:加強公用經(jīng)費管理,辦公費、差旅費、公務(wù)接待費等支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費等。

            (四)政府性基金財政撥款收支決算情況說(shuō)明。

            本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金財政撥款收支。

            (五)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算說(shuō)明。

            本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

            三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

            2021年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計7.98萬(wàn)元,較年初預算數減少7.52萬(wàn)元,降低48.5%,主要原因是:一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數減少1.25萬(wàn)元,降低13.54%,主要原因是:公務(wù)接待費減少。

            (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

            2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,較上年支出數相同。

            公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,較上年支出數相同。

            公務(wù)車(chē)運行維護費?6.95萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、工業(yè)企業(yè)調研、企業(yè)安全檢查、下鄉扶貧等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.05萬(wàn)元,降低0.71%。較上年支出數增加1.12萬(wàn)元,增長(cháng)19.21%,主要原因是:公務(wù)車(chē)老化,汽車(chē)維修費用增加,出差次數增多,汽油費和過(guò)橋過(guò)路費用增加。

            公務(wù)接待費1.03萬(wàn)元,主要用于接待向上爭資、招商引資等。費用支出較年初預算數減少7.47萬(wàn)元,降低87.88%。較上年支出數減少2.37萬(wàn)元,降低69.71%,主要原因是:強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。

            (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

            2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待15批次129人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費79.8元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.48萬(wàn)元。

            四、其他需要說(shuō)明的事項

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

            2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出114.34萬(wàn)元,較上年決算數減少40.29萬(wàn)元,降低26.06%,主要原因是:加強公用經(jīng)費管理,辦公費、差旅費、公務(wù)接待費等支出減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、委托業(yè)務(wù)費、培訓費、會(huì )議費、維護費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費等。

            本年度會(huì )議費支出0.66萬(wàn)元,較上年決算數增加0.51萬(wàn)元,增長(cháng)340%,主要原因是:租用會(huì )議中心會(huì )議室次數增多,會(huì )議室租金費用增加。

            本年度培訓費支出0萬(wàn)元,較上年決算數減少0.05萬(wàn)元,降低100%,主要原因是:加強培訓管理,培訓次數減少。

            (二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

            截止2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

            (三)政府采購支出情況說(shuō)明。

            2021年度本部門(mén)政府采購支出總額0.6萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0.6萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.6萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.6萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。

            五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

            (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

            根據預算績(jì)效管理要求,我委對9個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中以填報目標自評表形式開(kāi)展自評9項,涉及資金1598.81萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,較好地完成了年初設定目標。

            (二)績(jì)效自評結果

            2021年度部門(mén)整體績(jì)效自評表

            主管部門(mén)

            重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )

            財政歸口科室

            產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

            自評 ?總分

            100

            部門(mén) ?聯(lián)系人


            聯(lián)系 電話(huà)


            部門(mén)預算執行情況
            (萬(wàn)元)

            年初預算數

            全年(調整)預算數

            全年執行數

            執行率
            (%)

            執行率
            權重

            執行率
            得分

            1598.81

            1598.81

            1598.81

            100

            10

            10

            當年績(jì)效目標

            年初績(jì)效目標

            全年(調整)績(jì)效目標

            全年目標實(shí)際完成情況

            區經(jīng)信委智能化創(chuàng )新應用成果達到3個(gè)以上;數字經(jīng)濟深度融合項目達到1個(gè)以上;新增規模工業(yè)企業(yè)數量達到7戶(hù)以上;重點(diǎn)通信任務(wù)完成率達到市上考核任務(wù)的100%;微型企業(yè)培育庫入庫數量達到20戶(hù)以上;微型企業(yè)孵化平臺入駐微企數量達到50戶(hù)以上;企業(yè)滿(mǎn)意度達到100%。

            區經(jīng)信委智能化創(chuàng )新應用成果達到3個(gè)以上;數字經(jīng)濟深度融合項目達到1個(gè)以上;新增規模工業(yè)企業(yè)數量達到7戶(hù)以上;重點(diǎn)通信任務(wù)完成率達到市上考核任務(wù)的100%;微型企業(yè)培育庫入庫數量達到20戶(hù)以上;微型企業(yè)孵化平臺入駐微企數量達到50戶(hù)以上;企業(yè)滿(mǎn)意度達到100%。

            區經(jīng)信委智能化創(chuàng )新應用成果達到3個(gè);數字經(jīng)濟深度融合項目達到1個(gè);新增規模工業(yè)企業(yè)數量達到7戶(hù);重點(diǎn)通信任務(wù)完成率達到市上考核任務(wù)的100%;微型企業(yè)培育庫入庫數量達到20戶(hù);微型企業(yè)孵化平臺入駐微企數量達到60戶(hù);企業(yè)滿(mǎn)意度達到100%。

            績(jì)效指標

            指標名稱(chēng)

            計量
            單位

            指標
            性質(zhì)

            年初
            指標值

            調整
            指標值

            全年
            完成值

            指標權重

            指標 得分

            是否核心
            指標

            未完成 原因

            項目績(jì)效目標編制合格率

            %

            =

            100

            100

            100

            10

            10


            部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率

            %

            =

            100

            100

            100

            10

            10


            智能化創(chuàng )新應用成果

            個(gè)

            3

            3

            3

            10

            10


            數字經(jīng)濟深度融合項目

            個(gè)

            1

            1

            1

            10

            10


            新增規模工業(yè)企業(yè)數量

            戶(hù)

            7

            7

            7

            10

            10


            重點(diǎn)通信任務(wù)完成率

            %

            100

            100

            100

            10

            10


            微型企業(yè)培育庫入庫數量

            戶(hù)

            20

            20

            20

            10

            10


            微型企業(yè)孵化平臺入駐微企數量

            戶(hù)

            50

            50

            60

            10

            10


            企業(yè)滿(mǎn)意度

            %

            100

            100

            100

            10

            10


            說(shuō)明

            區財政局設置的共性指標權重為30分,部門(mén)設置的個(gè)性指標權重為70分;未完成績(jì)效目標、完成績(jì)效目標偏多(30%及以上)的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明。

            一級項目績(jì)效自評表

            項目

            名稱(chēng)

            煙廠(chǎng)易地技改項目專(zhuān)項資金

            項目

            編碼


            自評

            總分

            (分)

            100

            主管

            部門(mén)

            黔江區經(jīng)濟信息委

            財政

            處室

            產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

            項目

            聯(lián)系人

            孫忠亮

            聯(lián)系電話(huà)

            18183195790

            項目資金(萬(wàn)元)

            年度

            總金額

            年初

            預算數

            全年

            (調整)預算數

            全年執行數

            執行率

            (%)

            執行率

            權重

            執行率

            得分

            (分)

            94.6

            94.6

            94.6

            100

            10

            10

            其中:

            市級支出







            補助區縣







            當年績(jì)效目標

            年初績(jì)效目標

            全年(調整)績(jì)效目標

            全年目標實(shí)際完成情況

            專(zhuān)款用于解決黔江卷煙廠(chǎng)易地技改項目推進(jìn)實(shí)施中未納入項目投資預算但對項目推進(jìn)產(chǎn)生直接影響的不可預見(jiàn)費用,以確保項目加快推進(jìn)實(shí)施。

            專(zhuān)款用于解決黔江卷煙廠(chǎng)易地技改項目推進(jìn)實(shí)施中未納入項目投資預算但對項目推進(jìn)產(chǎn)生直接影響的不可預見(jiàn)費用,以確保項目加快推進(jìn)實(shí)施。

            全年為項目指揮部解決項目房屋租賃、辦公、宣傳等資金94.6萬(wàn)元。

            績(jì)效指標

            指標

            名稱(chēng)

            計量

            單位

            指標

            性質(zhì)

            年初

            指標

            調整

            指標

            全年

            完成值

            得分

            系數

            (%)

            指標

            權重

            (分)

            指標得分

            (分)

            是否核心

            指標

            項目前期工作完成數

            個(gè)

            3

            3

            3

            20

            20


            建設事故發(fā)生率

            %

            =

            0

            0

            0

            20

            20


            資金兌現率

            %

            =

            100

            100

            100

            20

            20


            資金支付及時(shí)率

            %

            =

            100

            100

            100

            20

            20


            服務(wù)企業(yè)滿(mǎn)意度

            %

            =

            100

            100

            100

            10

            10


            說(shuō)明


            二級項目績(jì)效自評表

            項目

            名稱(chēng)

            2021年水利發(fā)展資金預算資金(2021年第二批統籌整合資金)

            項目

            編碼


            自評

            總分

            (分)

            100

            主管

            部門(mén)

            黔江區經(jīng)濟信息委

            財政

            處室

            產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

            項目

            聯(lián)系人

            李素奇

            聯(lián)系電話(huà)

            13364096900

            項目資金(萬(wàn)元)

            年度

            總金額

            年初

            預算數

            全年

            (調整)預算數

            全年執行數

            執行率

            (%)

            執行率

            權重

            執行率

            得分

            (分)

            45.72

            45.72

            45.72

            100

            10

            10

            其中:

            市級支出







            補助區縣







            當年績(jì)效目標

            年初績(jì)效目標

            全年(調整)績(jì)效目標

            全年目標實(shí)際完成情況

            完成馮濯路沿線(xiàn)、寨子大橋、桃花溪通信線(xiàn)路遷改和規范整治約3公里。

            完成馮濯路沿線(xiàn)、寨子大橋、桃花溪通信線(xiàn)路遷改和規范整治約3公里。

            對馮家街道寨子社區馮濯路、寨子大橋、桃花溪等約3公里區域完成了通信桿路遷改工程。

            績(jì)效指標

            指標

            名稱(chēng)

            計量

            單位

            指標

            性質(zhì)

            年初

            指標

            調整

            指標

            全年

            完成值

            得分

            系數

            (%)

            指標

            權重

            (分)

            指標得分

            (分)

            是否核心

            指標

            服務(wù)質(zhì)量達標率

            %

            90

            90

            100

            30

            30


            購買(mǎi)服務(wù)完成率

            %

            100

            100

            100

            30

            30


            服務(wù)承接主體數量

            個(gè)

            4

            4

            4

            10

            10


            補助企業(yè)(單位)數量

            個(gè)

            4

            4

            4

            10

            10


            服務(wù)對象滿(mǎn)意度

            %

            90

            90

            100

            10

            10


            說(shuō)明


            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

            (三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

            (四)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財教﹝2012﹞32號)規定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定,國家另有規定的從其規定。

            (五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

            (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

            (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (八) “三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            (九)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

            (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

            (十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十二)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

            (十三)資源勘探信息等支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

            (十四)能源節約利用(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于能源節約利用方面的支出。

            七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

            本單位決算公開(kāi)聯(lián)系方式: 023-79245312。