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            • 索引號 1150011400913016X3/2023-00025
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 工業(yè);信息產(chǎn)業(yè)(含通信)
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2023-09-11
            • 發(fā)布日期 2023-09-11
            • 文件標題 重慶市黔江區大數據應用發(fā)展中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區經(jīng)濟信息委
            • 有效性

            重慶市黔江區大數據應用發(fā)展中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


            重慶市黔江區大數據應用發(fā)展中心

            2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


            ?一、部門(mén)基本情況

            (一)職能職責。

            1.協(xié)助區大數據發(fā)展管理局研究擬訂并組織實(shí)施全區大數據、人工智能發(fā)展戰略、規劃和政策措施,執行相關(guān)法律法規和方針政策,參與推進(jìn)全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放,承擔大數據、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應用及全區“智慧城市”建設等具體事務(wù)性工作。

            2.提供數據資源基礎建設、運營(yíng)管理、統計分析等服務(wù)工作,促進(jìn)大數據政用、民用、商用,協(xié)調解決大數據建設中的重大問(wèn)題,協(xié)助教育、人力資源等部門(mén)做好大數據產(chǎn)業(yè)人才培養、引進(jìn)工作,指導大數據、人工智能領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)開(kāi)展區域化合作。

            3.完成區委、區政府和區經(jīng)濟信息委交辦的其他工作。

            (二)機構設置。

            重慶市黔江區大數據應用發(fā)展中心是重慶市黔江區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )(重慶市黔江區大數據應用發(fā)展管理局)所屬副處級公益一類(lèi)事業(yè)單位,大數據中心設管理崗位4個(gè)、專(zhuān)技崗位1個(gè),不再內設機構。2022年末在職人數5人。

            二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。(本單位2022年首次單獨決算,因此無(wú)與上年對比數據)

            1.總體情況。本部門(mén)2022年度收入總計62.18萬(wàn)元,支出總計62.18萬(wàn)元。本部分的收入總計包括本年收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

            2.收入情況。本部門(mén)2022年度收入合計62.18萬(wàn)元,其中:財政撥款收入62.18萬(wàn)元,占100.00%。

            3.支出情況。本部門(mén)2022年度支出合計62.18萬(wàn)元,其中:基本支出62.18萬(wàn)元,占100%;無(wú)項目支出。

            4.結轉結余情況。本部門(mén)2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

            1.收入情況。本部門(mén)2022年度財政撥款收入62.18萬(wàn)元。

            此外,年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

            2.支出情況。本部門(mén)2022年度財政撥款支出62.18萬(wàn)元。

            3.結轉結余情況。本部門(mén)2022年度年末財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

            4.比較情況。本部門(mén)2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

            (1)社會(huì )保障和就業(yè)支出5.59萬(wàn)元,占8.99%,較年初預算數一致,主要用于機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費、職業(yè)年金繳費。

            (2)衛生健康支出3.00萬(wàn)元,占4.82%,較年初預算數一致,主要用于行政事業(yè)單位醫療支出。

            (3)資源勘探工業(yè)信息等支出50.79萬(wàn)元,占81.68%,較年初預算數增加3.35萬(wàn)元,主要原因是年中調劑事業(yè)運行經(jīng)費,主要用于事業(yè)運行支出。

            (4)住房保障支出2.79萬(wàn)元,占4.49%,較年初預算數一致,主要用于繳納職工住房公積金。

            (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

            本部門(mén)2022年度一般公共財政撥款基本支出62.18萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費支出58.43萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費等。公用經(jīng)費支出3.75萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費等。

            (四)政府性基金財政撥款收支決算情況說(shuō)明。

            本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金財政撥款收支。

            (五)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算說(shuō)明。

            本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

            三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

            2022年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計0.28萬(wàn)元,較年初預算數減少0.12萬(wàn)元,降低30%,主要原因是:公務(wù)接待費用減少。

            (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

            2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元。

            公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。

            公務(wù)車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。

            公務(wù)接待費0.28萬(wàn)元,主要用于接待上級部門(mén)檢查、招商引資等工作。

            (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

            2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待6批次30人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費93.33元,車(chē)均購置費0萬(wàn)元,車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

            四、其他需要說(shuō)明的事項

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

            本單位屬事業(yè)單位,無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

            本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元。

            本年度培訓費支出0.13萬(wàn)元。

            (二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

            本單位資產(chǎn)統一在上級單位管理,無(wú)國有資產(chǎn)情況。

            (三)政府采購支出情況說(shuō)明。

            2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0萬(wàn)元。

            五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

            (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

            本單位無(wú)項目支出,因此本年度不涉及此項工作。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

            (三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

            (四)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財教﹝2012﹞32號)規定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定,國家另有規定的從其規定。

            (五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

            (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

            (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (八) “三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            (九)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

            (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

            (十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十二)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

            (十三)資源勘探信息等支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

            (十四)能源節約利用(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于能源節約利用方面的支出。

            ?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

            本單位決算公開(kāi)聯(lián)系方式: 023-79245312。