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            • 索引號 11500114009130194Q/2024-00084
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 教育
            • 體裁分類(lèi) 其他公文
            • 成文日期 2024-02-28
            • 發(fā)布日期 2024-02-28
            • 文件標題 重慶市黔江區城東小學(xué)校 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區教委
            • 有效性

            重慶市黔江區城東小學(xué)校 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

            重慶市黔江區城東小學(xué)校

            2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明


            一、部門(mén)基本情況

            (一)職能職責。

            執行國家和重慶市關(guān)于義務(wù)教育工作的方針、政策,并結合黔江區制定的實(shí)施意見(jiàn),負責實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎教育發(fā)展,開(kāi)展小學(xué)學(xué)歷及相關(guān)社會(huì )服務(wù)等方面的具體工作。學(xué)校在保障小學(xué)義務(wù)教育活動(dòng)開(kāi)展同時(shí),組織開(kāi)展小學(xué)教育教學(xué)研究,開(kāi)展本單位教職工培訓,提升教職工教育教學(xué)能力,增強服務(wù)意識,維護師生合法權益。

            (二)部門(mén)構成。

            重慶市黔江區城東小學(xué)校為全額撥款事業(yè)單位,屬二級獨立核算單位,下轄1個(gè)附屬幼兒園,內設六個(gè)職能科室:黨建辦、教導處、后勤處、安穩辦、德育處、教科室。

            二、部門(mén)收支總體情況

            (一)收入預算:2024年年初預算數1625.95萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1625.95萬(wàn)元,收入較去年增加217.75萬(wàn)元。其中基本支出收入1625.95元,較去年增加217.75萬(wàn)元,項目支出收入0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

            (二)支出預算:2024年年初預算數1625.95萬(wàn)元,其中:教育支出1216.08萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出227.8萬(wàn)元,衛生健康支出96.92萬(wàn)元,住房保障支出85.15萬(wàn)元。支出合計較去年增加217.75萬(wàn)元,主要是基本支出增加217.75萬(wàn)元,項目支出無(wú)變化。

            三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

            2024年一般公共預算財政撥款收入1625.95萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1625.95萬(wàn)元,比2023年增加217.75萬(wàn)元。其中:基本支出1625.95萬(wàn)元,比2023年增加217.75萬(wàn)元,主要原因是單位教職工人數增加5人,導致人員經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出無(wú)預算變化。

            重慶市黔江區城東小學(xué)校2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            2024年“三公”經(jīng)費無(wú)預算。

            五、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

            (二)政府采購情況。2024年政府采購預算4萬(wàn)元,主要用于采購單位辦公設施設備等。政府采購貨物預算4萬(wàn)元,其中一般公共預算撥款政府采購4萬(wàn)元。

            (三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,主要用于學(xué)校教育教學(xué)及運轉的順利進(jìn)行。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。我單位無(wú)車(chē)輛,不涉及。

            (五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

            (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

            (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

            (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

            (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:費遠飚? ??聯(lián)系方式:023-79338209