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            • 索引號 11500114009130194Q/2024-00092
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 教育
            • 體裁分類(lèi) 其他公文
            • 成文日期 2024-02-28
            • 發(fā)布日期 2024-02-28
            • 文件標題 重慶市黔江區太極鎮中心學(xué)校 2024 年部門(mén)預算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區教委
            • 有效性

            重慶市黔江區太極鎮中心學(xué)校 2024 年部門(mén)預算情況說(shuō)明

            重慶市黔江區太極鎮中心學(xué)校

            2024 年部門(mén)預算情況說(shuō)明


            一、單位基本情況

            ( 一 )職能職責

            重慶市黔江區太極鎮中心學(xué)校是九年一貫制學(xué)校 ,為財政全額撥款事業(yè)單位。下轄1個(gè)中心幼兒園。2023年年末編制人數50人。在職教職工69人,退休41人 ,在校生502 人,比上年減少92人。

            ( 二 )單位構成

            全面負責學(xué)校工作,認真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策,正確執行上級主管部門(mén)的決議和指示, 全面實(shí)施素質(zhì)教育,培養德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì )主義事業(yè)的建設者和接班人。學(xué)校致力于開(kāi)展校本教研活動(dòng),在全體教師的共同努力下,學(xué)校的教研工作取得了顯著(zhù)的效果。進(jìn)一步規范教學(xué)管理,嚴格按調整的《新課程設置方案》,開(kāi)齊、上足、教好每一門(mén)課程,不隨意增減;做好學(xué)籍管理工作,嚴格執行《學(xué)生學(xué)籍管理規定》保障學(xué)生合法權益;備課、上課,輔導規范,向40分鐘要質(zhì)量,減輕學(xué)生過(guò)重課業(yè)負擔。繼續抓好各級各類(lèi)培訓和學(xué)習,促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)。

            二、部門(mén)收支總體情況

            (一)收入預算

            2024年年初預算數1239.67萬(wàn)元 ,其中:一般公共預算撥款1239.67萬(wàn)元 ,收入較去年增加 539.11萬(wàn)元 ,主要是教育經(jīng)費撥款增加539.11萬(wàn)元。

            (二)支出預算

            2024年年初預算數1239.67萬(wàn)元,其中:教育支出872.34萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出224萬(wàn)元 ,衛生健康支出78.48 萬(wàn)元,住房保障支出64.85萬(wàn)元。支出較去年增加550.71 萬(wàn)元 ,主要是基本支出增加550.71萬(wàn)元。

            三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

            2024年一般公共預算財政撥款收入1239.67萬(wàn)元 ,一般公共預算財政撥款支出1239.67萬(wàn)元,比2023年增加(或減少)539.11萬(wàn)元。其中:基本支出1230.85萬(wàn)元 ,比2023 年增加(或減少)550.71萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費增加等,主要用于保障工資福利支出、公積金,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出等重點(diǎn)工作。

            四、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)績(jì)效目標設置情況。 2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款8.82萬(wàn)元。

            五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、 電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

            (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

            (四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

            (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

            (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 :指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

            (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人 :易邦海?? 聯(lián)系方式023-79222354