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            • 索引號 11500114MB1574575A/2023-00016
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 財政
            • 體裁分類(lèi) 其他
            • 成文日期 2023-09-06
            • 發(fā)布日期 2023-09-06
            • 文件標題 重慶市黔江區科技情報信息中心 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區科技局
            • 有效性

            重慶市黔江區科技情報信息中心 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明



            重慶市黔江區科技情報信息中心

            2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            ?

            一、部門(mén)基本情況

            (一)職能職責

            負責收集、分析、研究、處理、傳輸科技情報,維護科技信息平臺,提供科技成果查新和科技咨詢(xún),科普基地管理服務(wù)。

            (二)機構設置

            重慶市黔江區科技情報信息中心為區科技局管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位,核定事業(yè)編制6名。

            )單位構成

            從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度算編制的單位1個(gè)。

            二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

            1.總體情況。2022年度收入總計125.77萬(wàn)元,支出總計125.77萬(wàn)元。收支較上年決算數增加125.77萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是本年新增單位,上年決算與主管部門(mén)一起報送,沒(méi)有獨立決算。

            2.收入情況。2022年度收入合計125.77萬(wàn)元,較上年決算數增加125.77萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是本年新增單位,上年決算與主管部門(mén)一起報送,沒(méi)有獨立決算。其中:財政撥款收入125.77萬(wàn)元,占100%。

            3.支出情況。2022年度支出合計125.77萬(wàn)元,較上年決算增加125.77萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是本年新增單位,上年決算與主管部門(mén)一起報送,沒(méi)有獨立決算。其中:基本支出125.77萬(wàn)元,占100%。

            4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2022年度財政撥款收、支總計125.77萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加125.77萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是本年新增單位,上年決算與主管部門(mén)一起報送,沒(méi)有獨立決算。

            (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

            1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入125.77萬(wàn)元,較上年決算數增加125.77萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是本年新增單位,上年決算與主管部門(mén)一起報送,沒(méi)有獨立決算。

            較年初預算數增加14.41萬(wàn)元,增長(cháng)12.9%。主要原因是人員調資和年底追加工作經(jīng)費。

            2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出125.77萬(wàn)元,較上年決算數增加125.77萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是本年新增單位,上年決算與主管部門(mén)一起報送,沒(méi)有獨立決算。較年初預算數增加14.41萬(wàn)元,增長(cháng)12.9%。主要原因是人員增加和年底追加工作經(jīng)費。

            3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

            4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

            1)科學(xué)技術(shù)支出82.52萬(wàn)元,占65.6%,較年初預算數增加12.34萬(wàn)元,增長(cháng)17.6%,主要原因是人員增加和年底追加工作經(jīng)費。

            2)社會(huì )保障與就業(yè)支出30.64萬(wàn)元,占24.4%,較年初預算數增加0.87萬(wàn)元,增長(cháng)2.9%,主要原因是人員增加。

            3)衛生健康支出7.65萬(wàn)元,占6.1%,較年初預算數增加0.53萬(wàn)元,增長(cháng)7.4%,主要原因是人員增加。

            4)住房保障支出4.97萬(wàn)元,占4%,較年初預算數增加0.68萬(wàn)元,增長(cháng)15.9%,主要原因是人員增加。

            (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            2022年度一般公共預算財政撥款基本支出125.77萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費116.37萬(wàn)元,較上年決算數增加116.37萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是本年新增單位,上年決算與主管部門(mén)一起報送,沒(méi)有獨立決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費9.41萬(wàn)元,較上年決算數增加9.41萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是本年新增單位,上年決算與主管部門(mén)一起報送,沒(méi)有獨立決算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、其他商品服務(wù)支出等。

            (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

            本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

            (六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

            三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

            2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元,主要原因是“三公”經(jīng)費主管部門(mén)支出,本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

            (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

            公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。

            公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元,本單位無(wú)公務(wù)車(chē)編制,未預算公務(wù)車(chē)運行維護費,故本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費。

            公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)接待費主管部門(mén)支出,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費。

            (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

            2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費0.00元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

            四、其他需要說(shuō)明的事項

            (一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

            本年度產(chǎn)生的會(huì )議費在主管部門(mén)列支。本年度培訓費支出0.25萬(wàn)元,較上年決算數增加0.25萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是年決算和主管部門(mén)一起報送,沒(méi)有獨立決算。

            (二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

            按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

            (三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

            截至2022年12月31日,本部門(mén)無(wú)車(chē)輛使用編制,無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。

            (四)政府采購支出說(shuō)明

            2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

            五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

            (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

            本單位無(wú)項目,所以未開(kāi)展項目績(jì)效自評。

            (二)績(jì)效自評結果

            1.績(jì)效目標自評表。

            本單位無(wú)項目,所以未開(kāi)展項目績(jì)效自評。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            )年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            )結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

            )年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

            )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            )“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            )工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

            )商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

            (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

            七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

            本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

            冉艷梅????023-79222668