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            • 索引號 11500114MB1574575A/2024-00005
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 其他
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2024-02-28
            • 發(fā)布日期 2024-02-28
            • 文件標題 重慶市黔江區科學(xué)技術(shù)局(本級) 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區科技局
            • 有效性

            重慶市黔江區科學(xué)技術(shù)局(本級) 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明



            重慶市黔江區科學(xué)技術(shù)局(本級)

            2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

            ?

            一、單位基本情況

            (一)職能職責

            擬訂全區創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展、科技發(fā)展及引進(jìn)國外智力規劃和政策并組織實(shí)施。統籌推進(jìn)全區創(chuàng )新體系建設和科技體制改革,會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設,承擔推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全區重大科技決策咨詢(xún)相關(guān)制度建設。負責編制區級科技項目規劃并監督實(shí)施,統籌協(xié)調關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展規劃、政策和措施并組織實(shí)施。指導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。統籌區域科技創(chuàng )新體系建設,指導區域創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設,推動(dòng)科技園區建設。負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理,負責科技評價(jià)機制改革,統籌科研誠信建設。承擔全區科技保密工作。擬訂科技對外交流與創(chuàng )新能力開(kāi)放合作的規劃、政策和措施,組織開(kāi)展區內外科技合作與科技人才交流。負責引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外專(zhuān)家計劃并組織實(shí)施,推動(dòng)建立外國專(zhuān)家及團隊的吸引、服務(wù)機制,承擔外國專(zhuān)家服務(wù)工作。擬訂出國(境)科技培訓計劃并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價(jià)和激勵機制,組織實(shí)施科技人才計劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規劃、政策并組織實(shí)施。承擔引進(jìn)科技創(chuàng )新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。負責機關(guān)、所屬單位黨建工作。完成區委、區政府交辦的其它任務(wù)。

            (二)單位構成

            區科技局內設辦公室、農村科技科、高新技術(shù)科、社會(huì )發(fā)展科技科4個(gè)職能科室。

            二、部門(mén)收支總體情況

            (一)收入預算:2024年年初預算數793.77萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款793.77萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元(應明確來(lái)源單位),事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加104.43萬(wàn)元,主要是經(jīng)費撥款增加116.65萬(wàn)元。

            (二)支出預算:2024年年初預算數793.77萬(wàn)元,其中:科學(xué)技術(shù)支出670.83萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出70.52萬(wàn)元,衛生健康支出25.72萬(wàn)元,住房保障支出26.7萬(wàn)元。支出較去年增加104.43萬(wàn)元,主要是項目支出增加116.65萬(wàn)元。

            三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

            2024年一般公共預算財政撥款收入793.77萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出793.77萬(wàn)元,比2023年增加104.43萬(wàn)元。其中:基本支出389.83萬(wàn)元,比2023減少12.22萬(wàn)元,主要原因是在職人員到齡退休,主要用于保障在職人員工資、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出403.94萬(wàn)元,比2023年增加116.65萬(wàn)元,主要原因是上年結轉274.68萬(wàn)元,主要用于兌現黔江區支持科技創(chuàng )新若干財政金融政策,市級引導區縣科技發(fā)展等重點(diǎn)工作。

            重慶市黔江區科學(xué)技術(shù)局(本級)2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

            2024三公經(jīng)費預算3.06萬(wàn)元,比2023年減少0.34萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,2023年持平;公務(wù)接待費0.6萬(wàn)元,比2023年減少0.2萬(wàn)元,主要原因是嚴格執行中央八項規定,大力壓縮“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車(chē)運行維護費2.66萬(wàn)元,比2023年減少0.14萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)車(chē)運行維護費預算減少;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,2023年持平。

            五、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費43.8萬(wàn)元,比上年減少6.05萬(wàn)元,主要原因為運行經(jīng)費預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

            (二)政府采購情況。2024政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

            (三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款403.94萬(wàn)元。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

            (五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

            (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

            (四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

            (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

            (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

            (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:冉艷梅 ??????聯(lián)系電話(huà):023-79222668