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            • 索引號 11500114009130311J/2021-00379
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 民政、鄉村振興、救災
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2021-08-26
            • 發(fā)布日期 2021-08-26
            • 文件標題 重慶市黔江區民政局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區民政局
            • 有效性

            重慶市黔江區民政局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            重慶市黔江區民政局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


            一、部門(mén)基本情況

            (一)職能職責

            1.貫徹執行有關(guān)民政工作法律、法規和規章,擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展規劃和政策措施。

            2.貫徹執行全區性社會(huì )團體、社會(huì )服務(wù)機構等社會(huì )組織登記和監督管理辦法,承擔依法對社會(huì )組織進(jìn)行登記管理和執法監督。

            3.貫徹執行社會(huì )救助政策和標準,統籌社會(huì )救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助工作。

            4.貫徹執行城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設、城鄉基層政權建設相關(guān)工作,提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議,推動(dòng)基層民主政治建設。

            5.貫徹執行行政區劃、行政區域界線(xiàn)管理和地名管理政策、標準,負責鄉鎮街道和村(社區)行政區劃調整相關(guān)工作,負責區內行政區域界線(xiàn)管理和地名管理工作,負責區內重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。

            6.貫徹執行婚姻管理政策,推進(jìn)婚俗改革。

            7.貫徹執行殯葬管理政策和服務(wù)規范,推進(jìn)殯葬改革。

            8.統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作,擬訂養老服務(wù)體系建設規劃、政策并組織實(shí)施,貫徹執行養老服務(wù)體系建設法規、標準,負責社會(huì )養老服務(wù)機構的監管,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

            9.貫徹執行殘疾人權益保護政策,統籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

            10.貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,負責全區兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護工作,指導兒童福利、兒童收養、兒童救助保護服務(wù)機構管理,健全農村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

            11.貫徹執行促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導社會(huì )捐助工作,負責福利彩票管理工作。

            12.貫徹執行社會(huì )工作、志愿服務(wù)政策和標準,會(huì )同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

            13.負責機關(guān)、所屬單位和社會(huì )組織黨建工作。

            14.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

            (二)機構設置

            1.辦公室(黨群科)。負責機關(guān)日常運轉,承擔文電、機要、保密、綜合文秘、目標考核、后勤保障、政務(wù)督查督辦、政務(wù)信息編送和綜合性會(huì )議會(huì )務(wù)等工作,指導協(xié)調安全、信訪(fǎng)穩定、檔案管理、政務(wù)值班、信息化建設及管理工作。負責綜合性文件、材料的起草工作。承擔機關(guān)及直屬單位的干部人事、機構編制、隊伍建設、精神文明、愛(ài)國衛生、計劃生育等工作,指導本系統教育培訓工作。牽頭負責履行全面從嚴治黨主體責任有關(guān)具體工作,負責機關(guān)及所屬單位的黨群工作,承擔黨的建設和黨風(fēng)廉政建設日常事務(wù)工作,承擔機關(guān)意識形態(tài)、工作紀律、政法綜治、思想教育、離退休人員管理以及宣傳、統戰、群團、婦兒、工會(huì )、共青團、幫扶等工作。

            2.基層政權建設和社區治理科。貫徹執行城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設、城鄉基層政權建設相關(guān)工作,提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議,推動(dòng)基層民主政治建設。

            3.社會(huì )救助科。貫徹執行城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助等社會(huì )救助政策和標準,健全城鄉社會(huì )救助體系,承辦財政困難群眾救助補助資金分配和監管工作。參與擬訂全區醫療、住房、教育、就業(yè)、司法等救助相關(guān)辦法。指導社會(huì )救助家庭經(jīng)濟狀況核查認定工作。

            4.養老服務(wù)和慈善事業(yè)促進(jìn)科。承擔老年人福利工作,貫徹執行老年人福利補貼制度和養老服務(wù)體系建設法規與標準,擬訂養老服務(wù)體系建設規劃與政策,協(xié)調推進(jìn)農村留守老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作,指導養老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養機構管理工作。貫徹執行促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展和慈善信托、慈善組織及其活動(dòng)管理辦法,指導社會(huì )捐助(贈)工作。協(xié)調、管理監督福利彩票代銷(xiāo)行為。貫徹執行社會(huì )工作、志愿服務(wù)政策和標準,會(huì )同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

            5.社會(huì )事務(wù)和區劃地名科。推進(jìn)婚俗和殯葬改革,貫徹執行婚姻、殯葬、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助管理政策,指導婚姻登記機關(guān)和殯葬服務(wù)、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助管理機構相關(guān)工作,指導開(kāi)展家庭暴力受害人臨時(shí)庇護救助工作。貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度,指導兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。貫徹執行殘疾人權益保護政策,參與擬訂殘疾人集中就業(yè)扶持政策,指導殘疾人社會(huì )福利相關(guān)工作。貫徹執行行政區劃、行政區域界線(xiàn)管理和地名管理政策、標準,負責鄉鎮街道和村(社區)行政區劃調整相關(guān)工作,負責區內行政區劃界線(xiàn)管理和地名管理工作,負責區內重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。

            6.社會(huì )組織管理和執法監督科(法治科)。貫徹執行全區性社會(huì )團體、民辦非企業(yè)單位等社會(huì )組織登記和監督管理辦法,按照管理權限對社會(huì )組織進(jìn)行登記管理。負責區民政局主管的社會(huì )組織黨建工作,對行業(yè)特征不明顯、不能納入相關(guān)行業(yè)社會(huì )組織綜合黨委的全區性社會(huì )組織(含脫鉤和直接登記)黨建工作進(jìn)行兜底管理;按規定審核社會(huì )組織會(huì )長(cháng)(理事長(cháng))、副會(huì )長(cháng)(副理事長(cháng))、秘書(shū)長(cháng)等負責人人選。統一負責區民政局執法監督工作,貫徹執行有關(guān)民政工作法律、法規和政策,承擔政務(wù)公開(kāi)、行業(yè)標準化工作,承擔規范性文件的合法性審查和行政復議、行政應訴等工作。牽頭推進(jìn)民政行業(yè)“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”和行政審批制度改革。

            7.規劃財務(wù)科。貫徹執行民政基礎設施建設標準、民政基本建設和事業(yè)費管理辦法,擬訂民政事業(yè)發(fā)展規劃、民政財務(wù)規章制度,指導和監督各級財政撥付的民政事業(yè)資金管理工作。承擔民政統計管理和機關(guān)及直屬單位預決算、財務(wù)、資產(chǎn)管理工作。承擔接受?chē)覍徲嫏C關(guān)有關(guān)審計工作,組織實(shí)施內部審計。擬訂民政部門(mén)彩票公益金使用管理辦法,管理本級彩票公益金。

            (三)單位構成

            從預算單位構成看,納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級預算單位主要包括救助管理站、民政綜合行政執法支隊、低保管理中心(救助家庭經(jīng)濟狀況核查認定中心)、社會(huì )福利事務(wù)中心、民政局婚姻登記處。

            二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

            1.總體情況。2020年度收入總計22,780.25萬(wàn)元,支出總計22,780.25萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1,762.05萬(wàn)元、下降7.2%,主要原因是:新殯儀館遷建工程及仰頭山城市公益性公墓于2019年年末竣工財務(wù)決算,2020年減少工程相應收入及支出。

            2.收入情況。2020年度收入合計19,859.63萬(wàn)元,較上年決算數增加522.76萬(wàn)元,增長(cháng)2.7%,主要原因是:1、城鄉低保、城鄉特困、高齡失能老年人等民政對象的困難救助補助標準提高;2、人員經(jīng)費正常調整增加收入;3、推進(jìn)城鄉便民服務(wù)中心建設,建設補助款增加。其中:財政撥款收入19,859.63萬(wàn)元,占100%。此外,使用年初結轉和結余2,920.62萬(wàn)元。

            3.支出情況。2020年度支出合計19,583.82萬(wàn)元,較上年決算數減少1,806.82萬(wàn)元,下降8.4%,主要原因是:1、新殯儀館遷建工程及仰頭山城市公益性公墓項目于2019年12月辦理竣工財務(wù)決算,2020年無(wú)2項工程基建支出;2、不符合條件的民政對象正常清退。其中:基本支出 1,153.86萬(wàn)元,占5.9%;項目支出18,429.96萬(wàn)元,占94.1%。

            4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余3,196.42萬(wàn)元,較上年決算數增加44.77萬(wàn)元,增長(cháng)1.4%,主要原因是2020年福彩公益金分配金額增加,年底結轉增加。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2020年度財政撥款收、支總計22,780.25萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少1,762.05萬(wàn)元,下降7.2%。主要原因是:新殯儀館遷建工程及仰頭山城市公益性公墓于2019年年末竣工財務(wù)決算,2020年減少工程相應收入及支出。

            (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入18,450.63萬(wàn)元,較上年決算數增加295.76萬(wàn)元,增長(cháng)1.6%。主要原因是:1、城鄉低保、城鄉特困、高齡失能老年人等民政對象的困難救助補助標準提高;2、人員經(jīng)費正常調整增加收入;3、推進(jìn)城鄉便民服務(wù)中心建設,建設補助款增加。較年初預算數增加7,194.16萬(wàn)元,增長(cháng)63.9%。主要原因是:1、年中追加安排中央直達資金3193.58萬(wàn)元;2、年中追加安排困難群眾救助補助資金1958萬(wàn)元;3、年中追加安排“三項補貼”992萬(wàn)元;4、年中追加社區養老服務(wù)場(chǎng)所建設補助資金預算200萬(wàn)元。此外,年初財政撥款結轉和結余1,926.24萬(wàn)元。

            2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出18,478.42萬(wàn)元,較上年決算數減少315.68萬(wàn)元,下降1.7%。主要原因是不符合條件的民政對象正常清退。較年初預算數增加7,221.95萬(wàn)元,增長(cháng)64.2%。主要原因是年中追加預算資金支出未納入年初預算。

            3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,898.45萬(wàn)元,較上年決算數減少257.06萬(wàn)元,下降11.9%,主要原因是2020年加快養老服務(wù)場(chǎng)所建設資金撥付,結轉減少200萬(wàn)元。

            4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

            (1)社會(huì )保障與就業(yè)支出18,277.42萬(wàn)元,占98.9%,較年初預算數增加7,129.16萬(wàn)元,增長(cháng)63.9%,主要原因是年中追加各項民政對象救助補助預算資金支出6479.69萬(wàn)元未納入年初預算。

            (2)衛生健康支出67.77萬(wàn)元,占0.4%,較年初預算數增加6.21萬(wàn)元,增長(cháng)10.1%,主要原因是百歲老人經(jīng)費于2020年7月由衛健委劃轉我局撥付,年初此筆支出我局未納入預算。

            (3)農林水支出86.58萬(wàn)元,占0.5%,較年初預算數增加86.58萬(wàn)元,增長(cháng)%,主要原因是年中根據區領(lǐng)導要求,2020年新開(kāi)發(fā)社區養老服務(wù)站公益性崗位,此筆支出86.58萬(wàn)元未列入年初預算。

            (4)住房保障支出46.65萬(wàn)元,占0.3%,與年初預算數相等。

            (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            2020年度一般公共財政撥款基本支出1,153.86萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,051.72萬(wàn)元,較上年決算數增加48.21萬(wàn)元,增長(cháng)4.8%,主要原因是增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費。公用經(jīng)費102.15萬(wàn)元,較上年決算數增加27.36萬(wàn)元,增長(cháng)36.6%,主要原因是:1、2020年加大招商引資及向上爭資力度,積極與市局對接,較2019年差旅費支出增加;2、2020年救助管理站1輛特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)及民政綜合行政執法支隊2輛應急保障用車(chē)新納入預算,較2019年公務(wù)用車(chē)運行維護費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

            (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

            2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余994.38萬(wàn)元,年末結轉結余1,297.98萬(wàn)元。本年收入1,409.00萬(wàn)元,較上年決算數增加227.00萬(wàn)元,增長(cháng)19.2%,主要原因是2020年本級福彩公益金收入增加213萬(wàn)元。本年支出1,105.40萬(wàn)元,較上年決算數減少1,491.14萬(wàn)元,下降57.4%,主要原因是:1、新殯儀館遷建工程及仰頭山城市公益性公墓項目于2019年12月辦理竣工財務(wù)決算,減少2019年在政府性基金預算中的支出803.22萬(wàn)元;2、養老服務(wù)場(chǎng)所建設在政府性基金預算中的支出較2019年減少559.87萬(wàn)元。

            (六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

            三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

            2020年度“三公”經(jīng)費支出共計19.00萬(wàn)元,較年初預算數減少1.90萬(wàn)元,下降9.1%;較上年支出數減少0.95萬(wàn)元,下降4.8%。較年初預算數和上年支出數下降的主要原因是:1.認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費;2.強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費下降;3.進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng),今年依舊未安排單位人員出國出訪(fǎng)。

            (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

            本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用。

            本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。

            公務(wù)車(chē)運行維護費13.00萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、入戶(hù)核查、到村走訪(fǎng)民政對象(特別是低保對象、臨時(shí)救助人員、特困供養人員、孤兒及農村留守兒童)、節假日走訪(fǎng)慰問(wèn)、護送流浪乞討人員、核實(shí)處理信訪(fǎng)問(wèn)題等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.00萬(wàn)元,下降7.1%;較上年支出數減少0.70萬(wàn)元,下降5.1%。較年初預算數和上年支出數下降的主要原因是厲行節約,嚴格控制公務(wù)用車(chē)運行維護費用支出。

            公務(wù)接待費6.00萬(wàn)元,主要用于接待市局相關(guān)處室及其他區縣到我單位學(xué)習調研民政工作、市救助站及其他區縣救助站護送流浪乞討人員來(lái)黔、市福彩中心來(lái)黔檢查福彩銷(xiāo)售工作、招商引資接待。費用支出較年初預算數減少0.90萬(wàn)元,下降13%;較上年支出數減少0.25萬(wàn)元,下降4%。較年初預算數和上年支出數下降的主要原因是全年從嚴控制公務(wù)接待費用,強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,公務(wù)接待費逐年下降。

            (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

            2020年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為5輛;國內公務(wù)接待102批次706人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費84.99元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.60萬(wàn)元。

            四、其他需要說(shuō)明的事項

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

            2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出102.15萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加27.36萬(wàn)元,增長(cháng)36.6%,主要原因是:1、2020年加大招商引資及向上爭資力度,積極與市局對接,較2019年差旅費支出增加;2、2020年救助管理站1輛特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)及民政綜合行政執法支隊2輛應急保障用車(chē)新納入預算,較2019年公務(wù)用車(chē)運行維護費支出增加。

            本年度會(huì )議費支出0.95萬(wàn)元,較上年決算數減少2.07萬(wàn)元,下降68.5%,主要原因是厲行節約,減少非必要會(huì )議支出。本年度培訓費支出 0.64萬(wàn)元,較上年決算數減少0.07萬(wàn)元,下降9.9%,為正常變動(dòng)。

            (二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

            截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)3輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

            (三)政府采購支出情況說(shuō)明

            2020年度本部門(mén)政府采購支出總額104.23萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出66.23萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出38.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額104.23萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 94.23萬(wàn)元,占政府采購支出總額的90.4%。主要用于采購社會(huì )工作服務(wù)項目、救助站(未保中心)搬遷設施設備及辦公設備。

            五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

            (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

            根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對部門(mén)整體20個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金18193.46萬(wàn)元。其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評19項,涉及資金3160.8萬(wàn)元,撰寫(xiě)自評報告1個(gè)。從評價(jià)情況來(lái)看,項目資金使用績(jì)效總體較好,自評結果為“優(yōu)”的項目占85%,自評結果為“良”的項目占15%。

            (二)績(jì)效自評結果

            1.績(jì)效自評表?,F將2020年度困難群眾救助補助項目資金績(jì)效目標自評表公開(kāi)。

            困難群眾救助補助項目資金績(jì)效目標自評表 

            (2020年度)

            專(zhuān)項(項目)名稱(chēng)

            困難群眾救助補助

            聯(lián)系人及電話(huà)

            向澤武023-79223449、楊宗翠023-79222209、羅琳023-79228298

            主管部門(mén)

            區民政局

            實(shí)施單位

            救助科(低保中心)、救助站、養老慈善科

            項目資金(萬(wàn)元)


            全年預算數(A)

            全年執行數(B)

            預算執行率(B/A,%)

            年度資金總額:

            18830.72

            15509.08

            82%

            其中:上級資金

            11993.11

            8703.47

            73%

            本級資金

            3039.55

            3021.48

            99%

            其他資金




            年度總體目標

            年初設定目標

            全年實(shí)際完成情況

            規范城鄉低保政策實(shí)施,合理確定保障標準,使低保對象基本生活得到有效保障。統籌城鄉特困人員救助供養工作,合理確定保障標準,增強供養服務(wù)能力。規范實(shí)施臨時(shí)救助政策,實(shí)現及時(shí)高效,救急解難。為生活無(wú)著(zhù)流動(dòng)人員提供臨時(shí)食宿、疾病救治、協(xié)助返回等救助。對流浪未成年人提供特殊優(yōu)先保護及教育矯治等專(zhuān)業(yè)服務(wù),確保其健康成長(cháng)。對存在流浪風(fēng)險的未成年人開(kāi)展摸底排查、家庭監護評估、監護監督等工作,為其提供臨時(shí)照料、醫療救治、心理疏導、行為矯治、社會(huì )融入、家庭關(guān)系調試、法律援助等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。提高孤兒生活保障水平,孤兒生活保障政策規范高效實(shí)施,使孤兒和艾滋病病毒感染兒童生活基本得到保障。

            規范城鄉低保政策實(shí)施,合理確定保障標準,使低保對象基本生活得到有效保障。統籌城鄉特困人員救助供養工作,合理確定保障標準,增強供養服務(wù)能力。規范實(shí)施臨時(shí)救助政策,實(shí)現及時(shí)高效,救急解難。為生活無(wú)著(zhù)流動(dòng)人員提供臨時(shí)食宿、疾病救治、協(xié)助返回等救助。對流浪未成年人提供特殊優(yōu)先保護及教育矯治等專(zhuān)業(yè)服務(wù),確保其健康成長(cháng)。對存在流浪風(fēng)險的未成年人開(kāi)展摸底排查、家庭監護評估、監護監督等工作,為其提供臨時(shí)照料、醫療救治、心理疏導、行為矯治、社會(huì )融入、家庭關(guān)系調試、法律援助等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。提高孤兒生活保障水平,孤兒生活保障政策規范高效實(shí)施,使孤兒和艾滋病病毒感染兒童生活基本得到保障。

            績(jì)效指標

            一級
            指標

            二級指標

            三級指標

            年度指標值

            全年完成值

            未完成原因和改進(jìn)措施

            產(chǎn)


            數量指標

            農村低保發(fā)放人數(按月平均)

            ≥14000人

            14203人


            特困人員救助供養人數(按月平均)

            ≥2200人

            2223人


            孤兒基本生活保障政策覆蓋率

            ≥90%

            100%


            精減退職老職工救濟率

            ≥90%

            100%


            質(zhì)量指標

            生活不能自理且有集中供養意愿的特困人員集中供養率

            ≥30%

            100%


            符合低保條件的建檔立卡貧困人口應保未保比率

            ≤1%

            0.50%


            時(shí)效指標

            補助資金及時(shí)發(fā)放率

            ≥90%

            95%


            接到流浪乞討人員求助信息響應時(shí)間

            ≤1小時(shí)

            1小時(shí)


            成本指標

            農村低保標準

            ≥444元/人·月

            453元/人·月


            特困人員救助供養基本生活標準

            ≥754元/人·月

            ≥806元/人·月


            孤兒基本生活保障標準

            ≥1204元/人·月

            ≥1256元/人·月





            經(jīng)濟效益
            指標

            農村低保對象生活水平提升情況

            穩步提高

            穩步提高


            社會(huì )效益
            指標

            困難群眾共享發(fā)展成果率

            ≥90%

            100%


            可持續影響指標

            流浪乞討人數影響

            有效減少

            有效減少


            滿(mǎn)意度指標

            服務(wù)對象
            滿(mǎn)意度指標

            農村低保對象滿(mǎn)意度

            ≥85%

            90%


            受助對象滿(mǎn)意度

            ≥85%

            90%


            說(shuō)明

            無(wú)。

            2.績(jì)效自評報告?,F將2020年度困難群眾救助補助項目資金績(jì)效自評報告公開(kāi)(見(jiàn)附件)。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

            (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            (七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

            (八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

            (九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

            (十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

            七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

            本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79228050。