重慶市黔江區民政局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
重慶市黔江區民政局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行有關(guān)民政工作法律、法規和規章,擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展規劃和政策措施。
2.貫徹執行全區性社會(huì )團體、社會(huì )服務(wù)機構等社會(huì )組織登記和監督管理辦法,承擔依法對社會(huì )組織進(jìn)行登記管理和執法監督。
3.貫徹執行社會(huì )救助政策和標準,統籌社會(huì )救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助工作。
4.貫徹執行城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設、城鄉基層政權建設相關(guān)工作,提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議,推動(dòng)基層民主政治建設。
5.貫徹執行行政區劃、行政區域界線(xiàn)管理和地名管理政策、標準,負責鄉鎮街道和村(社區)行政區劃調整相關(guān)工作,負責區內行政區域界線(xiàn)管理和地名管理工作,負責區內重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。
6.貫徹執行婚姻管理政策,推進(jìn)婚俗改革。
7.貫徹執行殯葬管理政策和服務(wù)規范,推進(jìn)殯葬改革。
8.統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作,擬訂養老服務(wù)體系建設規劃、政策并組織實(shí)施,貫徹執行養老服務(wù)體系建設法規、標準,負責社會(huì )養老服務(wù)機構的監管,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.貫徹執行殘疾人權益保護政策,統籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,負責全區兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護工作,指導兒童福利、兒童收養、兒童救助保護服務(wù)機構管理,健全農村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11.貫徹執行促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導社會(huì )捐助工作,負責福利彩票管理工作。
12.貫徹執行社會(huì )工作、志愿服務(wù)政策和標準,會(huì )同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
13.負責機關(guān)、所屬單位和社會(huì )組織黨建工作。
14.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構設置
1.辦公室(黨群科)。負責機關(guān)日常運轉,承擔文電、機要、保密、綜合文秘、目標考核、后勤保障、政務(wù)督查督辦、政務(wù)信息編送和綜合性會(huì )議會(huì )務(wù)等工作,指導協(xié)調安全、信訪(fǎng)穩定、檔案管理、政務(wù)值班、信息化建設及管理工作。負責綜合性文件、材料的起草工作。承擔機關(guān)及直屬單位的干部人事、機構編制、隊伍建設、精神文明、愛(ài)國衛生、計劃生育等工作,指導本系統教育培訓工作。牽頭負責履行全面從嚴治黨主體責任有關(guān)具體工作,負責機關(guān)及所屬單位的黨群工作,承擔黨的建設和黨風(fēng)廉政建設日常事務(wù)工作,承擔機關(guān)意識形態(tài)、工作紀律、政法綜治、思想教育、離退休人員管理以及宣傳、統戰、群團、婦兒、工會(huì )、共青團、幫扶等工作。
2.基層政權建設和社區治理科。貫徹執行城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設、城鄉基層政權建設相關(guān)工作,提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議,推動(dòng)基層民主政治建設。
3.社會(huì )救助科。貫徹執行城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助等社會(huì )救助政策和標準,健全城鄉社會(huì )救助體系,承辦財政困難群眾救助補助資金分配和監管工作。參與擬訂全區醫療、住房、教育、就業(yè)、司法等救助相關(guān)辦法。指導社會(huì )救助家庭經(jīng)濟狀況核查認定工作。
4.養老服務(wù)和慈善事業(yè)促進(jìn)科。承擔老年人福利工作,貫徹執行老年人福利補貼制度和養老服務(wù)體系建設法規與標準,擬訂養老服務(wù)體系建設規劃與政策,協(xié)調推進(jìn)農村留守老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作,指導養老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養機構管理工作。貫徹執行促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展和慈善信托、慈善組織及其活動(dòng)管理辦法,指導社會(huì )捐助(贈)工作。協(xié)調、管理監督福利彩票代銷(xiāo)行為。貫徹執行社會(huì )工作、志愿服務(wù)政策和標準,會(huì )同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
5.社會(huì )事務(wù)和區劃地名科。推進(jìn)婚俗和殯葬改革,貫徹執行婚姻、殯葬、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助管理政策,指導婚姻登記機關(guān)和殯葬服務(wù)、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助管理機構相關(guān)工作,指導開(kāi)展家庭暴力受害人臨時(shí)庇護救助工作。貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度,指導兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。貫徹執行殘疾人權益保護政策,參與擬訂殘疾人集中就業(yè)扶持政策,指導殘疾人社會(huì )福利相關(guān)工作。貫徹執行行政區劃、行政區域界線(xiàn)管理和地名管理政策、標準,負責鄉鎮街道和村(社區)行政區劃調整相關(guān)工作,負責區內行政區劃界線(xiàn)管理和地名管理工作,負責區內重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。
6.社會(huì )組織管理和執法監督科(法治科)。貫徹執行全區性社會(huì )團體、民辦非企業(yè)單位等社會(huì )組織登記和監督管理辦法,按照管理權限對社會(huì )組織進(jìn)行登記管理。負責區民政局主管的社會(huì )組織黨建工作,對行業(yè)特征不明顯、不能納入相關(guān)行業(yè)社會(huì )組織綜合黨委的全區性社會(huì )組織(含脫鉤和直接登記)黨建工作進(jìn)行兜底管理;按規定審核社會(huì )組織會(huì )長(cháng)(理事長(cháng))、副會(huì )長(cháng)(副理事長(cháng))、秘書(shū)長(cháng)等負責人人選。統一負責區民政局執法監督工作,貫徹執行有關(guān)民政工作法律、法規和政策,承擔政務(wù)公開(kāi)、行業(yè)標準化工作,承擔規范性文件的合法性審查和行政復議、行政應訴等工作。牽頭推進(jìn)民政行業(yè)“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”和行政審批制度改革。
7.規劃財務(wù)科。貫徹執行民政基礎設施建設標準、民政基本建設和事業(yè)費管理辦法,擬訂民政事業(yè)發(fā)展規劃、民政財務(wù)規章制度,指導和監督各級財政撥付的民政事業(yè)資金管理工作。承擔民政統計管理和機關(guān)及直屬單位預決算、財務(wù)、資產(chǎn)管理工作。承擔接受?chē)覍徲嫏C關(guān)有關(guān)審計工作,組織實(shí)施內部審計。擬訂民政部門(mén)彩票公益金使用管理辦法,管理本級彩票公益金。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括救助管理站、民政綜合行政執法支隊、低保管理中心(救助家庭經(jīng)濟狀況核查認定中心)、社會(huì )福利事務(wù)中心、民政局婚姻登記處。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計20,970.53萬(wàn)元,支出總計20,970.53萬(wàn)元。收支較上年決算數增加20,970.53萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。
2.收入情況。2022年度收入合計20,701.47萬(wàn)元,較上年決算數增加20,701.47萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。其中:財政撥款收入20,701.47萬(wàn)元,占100%。此外,使用年初結轉和結余269.05萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計20,970.53萬(wàn)元,較上年決算增加20,970.53萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。其中:基本支出1,147.57萬(wàn)元,占5.5%;項目支出19,822.95萬(wàn)元,占94.5%。
4.結轉結余情況。無(wú)結轉結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計20,970.53萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加20,970.53萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入19,441.81萬(wàn)元,較上年決算數增加19,441.81萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。較年初預算數增加5,226.91萬(wàn)元,增長(cháng)36.8%。主要原因是:1.年中追加困難群眾救助補助資金2904萬(wàn)元;2.年中追加精神障礙社區康復服務(wù)發(fā)展補助資金10萬(wàn)元;3.年中追加社區建設補助資金70萬(wàn)元;4.年中追加養老服務(wù)場(chǎng)所建設資金400萬(wàn)元;5.年中追加社會(huì )辦養老機構建設資金314萬(wàn)元;6.年中追加社會(huì )工作三級服務(wù)體系建設暨五社聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)項目資金70萬(wàn)元。此外,年初財政撥款結轉和結余132.96萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出19,574.77萬(wàn)元,較上年決算數增加19,574.77萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。較年初預算數增加5,359.87萬(wàn)元,增長(cháng)37.7%,主要原因是年中追加預算資金支出未納入年初預算。
3.結轉結余情況。無(wú)結轉結余。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出9.80萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加9.80萬(wàn)元,主要原因是年中追加向上爭資獎補未納入年初預算。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出19,434.72萬(wàn)元,占99.3%,較年初預算數增加5,326.00萬(wàn)元,增長(cháng)37.7%,主要原因是年中追加各項民政對象救助補助預算資金支出未納入年初預算。
(3)衛生健康支出62.42萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數增加1.91萬(wàn)元,增長(cháng)3.2%,主要原因是我單位人員調動(dòng)。
(4)住房保障支出67.84萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數增加22.17萬(wàn)元,增長(cháng)48.5%,主要原因是我單位人員調動(dòng)。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,147.57萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,080.53萬(wàn)元,較上年決算數增加1,080.53萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費。公用經(jīng)費67.04萬(wàn)元,較上年決算數增加67.04萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余136.10萬(wàn)元,年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入1,259.66萬(wàn)元,較上年決算數增加1,259.66萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。本年支出1,395.75萬(wàn)元,較上年決算數增加1,395.75萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計14.48萬(wàn)元,較年初預算數減少7.52萬(wàn)元,下降34.2%,主要原因是1.認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費;2.強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付;3.進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng),今年依舊未安排單位人員出國出訪(fǎng)。較上年支出數增加14.48萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用。
本部門(mén)2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。
公務(wù)車(chē)運行維護費8.89萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、入戶(hù)核查、到村走訪(fǎng)民政對象(特別是低保對象、臨時(shí)救助人員、特困供養人員、孤兒及農村留守兒童)、節假日走訪(fǎng)慰問(wèn)、護送流浪乞討人員、核實(shí)處理信訪(fǎng)問(wèn)題等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少8.61萬(wàn)元,下降49.2%,主要原因是厲行節約,嚴格控制公務(wù)用車(chē)運行維護費用支出。較上年支出數增加8.89萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。
公務(wù)接待費5.58萬(wàn)元,要用于接待市局相關(guān)處室及其他區縣到我單位學(xué)習調研民政工作、市救助站及其他區縣救助站護送流浪乞討人員來(lái)黔、市福彩中心來(lái)黔檢查福彩銷(xiāo)售工作、招商引資接待。費用支出較年初預算數增加1.08萬(wàn)元,增長(cháng)24%,較上年支出數增加5.58萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為4輛;國內公務(wù)接待83批次598人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費93.34元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.22萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.23萬(wàn)元,較上年決算數增加0.23萬(wàn)元,本年度培訓費支出0.64萬(wàn)元,較上年決算數增加0.64萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出51.44萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加51.44萬(wàn)元,主要原因是以前年度民政局局機關(guān)及直屬單位婚姻登記處、社會(huì )福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合執法支隊統一報一套決算報表,現按口徑要求,直屬單位單獨報送,所以會(huì )出現此情況。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額195.54萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出80.45萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出115.09萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額46.39萬(wàn)元,占政府采購支出總額的23.7%,其中:授予小微企業(yè)合同金額31.58萬(wàn)元,占政府采購支出總額的16.2%。主要用于采購社會(huì )工作服務(wù)項目等。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對部門(mén)整體13個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金19822.95萬(wàn)元。其中,以系統填報目標自評形式開(kāi)展自評12個(gè),涉及資金5915.71萬(wàn)元;撰寫(xiě)自評報告1個(gè),涉及資金13907.24萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效自評表?,F將2022年度困難群眾救助補助項目資金績(jì)效目標自評表公開(kāi)。
困難群眾救助補助項目資金績(jì)效目標自評表
項目名稱(chēng) |
困難群眾救助補助 |
自評總分 |
99.9 | |||||||||||
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
區民政局 |
部門(mén)聯(lián)系人 |
向澤武、冉義現 |
聯(lián)系電話(huà) |
79223449、79228738 | |||||||||
項目資金 (萬(wàn)元) |
年度總金額 |
年初預算數 |
全年預算數 (壓減、調整后預算數) |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分(分) | |||||||
13977.34 |
13977.34 |
13907.24 |
99% |
10 |
9.9 | |||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||
規范城鄉低保政策實(shí)施,合理確定保障標準,使低保對象基本生活得到有效保障。統籌城鄉特困人員救助供養工作,合理確定保障標準,增強供養服務(wù)能力。規范實(shí)施臨時(shí)救助政策,實(shí)現及時(shí)高效,救急解難。為生活無(wú)著(zhù)流動(dòng)人員提供臨時(shí)食宿、 疾病救治、 協(xié)助返回等救助。對流浪未成年人提供特殊優(yōu)先保護及教育矯治等專(zhuān)業(yè)服務(wù),確保其健康成長(cháng)。對存在流浪風(fēng)險的未成年人開(kāi)展摸底排查、家庭監護評估、監護監督等工作,為其提供臨時(shí)照料、醫療救治、心理疏導、行為矯治、社會(huì )融入、家庭關(guān)系調試、法律援助等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。提高孤兒生活保障水平,孤兒生活保障政策規范高效實(shí)施,使孤兒和艾滋病病毒感染兒童生活基本得到保障。 |
規范城鄉低保政策實(shí)施,合理確定保障標準,使低保對象基本生活得到有效保障。統籌城鄉特困人員救助供養工作,合理確定保障標準,增強供養服務(wù)能力。規范實(shí)施臨時(shí)救助政策,實(shí)現及時(shí)高效,救急解難。為生活無(wú)著(zhù)流動(dòng)人員提供臨時(shí)食宿、 疾病救治、 協(xié)助返回等救助。對流浪未成年人提供特殊優(yōu)先保護及教育矯治等專(zhuān)業(yè)服務(wù),確保其健康成長(cháng)。對存在流浪風(fēng)險的未成年人開(kāi)展摸底排查、家庭監護評估、監護監督等工作,為其提供臨時(shí)照料、醫療救治、心理疏導、行為矯治、社會(huì )融入、家庭關(guān)系調試、法律援助等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。提高孤兒生活保障水平,孤兒生活保障政策規范高效實(shí)施,使孤兒和艾滋病病毒感染兒童生活基本得到保障。 |
規范城鄉低保政策實(shí)施,合理確定保障標準,使低保對象基本生活得到有效保障。統籌城鄉特困人員救助供養工作,合理確定保障標準,增強供養服務(wù)能力。規范實(shí)施臨時(shí)救助政策,實(shí)現及時(shí)高效,救急解難。為生活無(wú)著(zhù)流動(dòng)人員提供臨時(shí)食宿、 疾病救治、 協(xié)助返回等救助。對流浪未成年人提供特殊優(yōu)先保護及教育矯治等專(zhuān)業(yè)服務(wù),確保其健康成長(cháng)。對存在流浪風(fēng)險的未成年人開(kāi)展摸底排查、家庭監護評估、監護監督等工作,為其提供臨時(shí)照料、醫療救治、心理疏導、行為矯治、社會(huì )融入、家庭關(guān)系調試、法律援助等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。提高孤兒生活保障水平,孤兒生活保障政策規范高效實(shí)施,使孤兒和艾滋病病毒感染兒童生活基本得到保障。 | ||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
年初 指標值 |
調整 指標值 |
全年 完成值 |
權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否 核心指標 |
未完成的原因 | ||||
城市低保發(fā)放人數(按月平均) |
≥人 |
定量 |
4000 |
4000 |
4821 |
6 |
6 |
|||||||
特困人員救助供養人數(按月平均) |
≥人 |
定量 |
2000 |
2000 |
2010 |
6 |
6 |
|||||||
孤兒基本生活保障政策覆蓋率 |
≥% |
定量 |
90 |
90 |
100 |
6 |
6 |
|||||||
流浪乞討人員救助服務(wù)保障率 |
≥% |
定量 |
80 |
80 |
90 |
6 |
6 |
|||||||
生活不能自理且有集中供養意愿的特困人員集中供養率 |
≥% |
定量 |
30 |
30 |
100 |
6 |
6 |
|||||||
符合低保條件的建檔立卡貧困人口應保未保比率 |
≤% |
定量 |
1 |
1 |
0.5 |
6 |
6 |
|||||||
補助資金及時(shí)發(fā)放率 |
≥% |
定量 |
90 |
90 |
95 |
7 |
7 |
是 |
||||||
接到流浪乞討人員求助信息響應時(shí)間 |
≤小時(shí) |
定量 |
1 |
1 |
1 |
6 |
6 |
|||||||
城市低保標準 |
≥元/人·月 |
定量 |
500 |
500 |
605 |
6 |
6 |
|||||||
特困人員救助供養基本生活標準 |
≥元/人·月 |
定量 |
827 |
827 |
932 |
6 |
6 |
|||||||
孤兒基本生活保障標準 |
≥元/人·月 |
定量 |
1277 |
1277 |
1382 |
6 |
6 |
|||||||
城市低保對象生活水平提升情況 |
定性 |
穩步提高 |
穩步提高 |
穩步提高 |
6 |
6 |
||||||||
政策知曉率 |
≥% |
定量 |
80 |
80 |
95 |
5 |
5 |
|||||||
城市低保對象滿(mǎn)意度 |
≥% |
定量 |
80 |
80 |
95 |
6 |
6 |
|||||||
受助對象滿(mǎn)意度 |
≥% |
定量 |
80 |
80 |
95 |
6 |
6 |
|||||||
說(shuō)明 |
無(wú) |
2.績(jì)效自評報告?,F將2022年度困難群眾救助補助項目資金績(jì)效自評報告公開(kāi)(見(jiàn)附件)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79228508。