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            • 索引號 11500114009130311J/2022-00037
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 民政、鄉村振興、救災
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2022-01-21
            • 發(fā)布日期 2022-01-21
            • 文件標題 重慶市黔江區民政局2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區民政局
            • 有效性

            重慶市黔江區民政局2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

            一、單位基本情況

            (一)職能職責

            1.貫徹執行有關(guān)民政工作法律、法規和規章,擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展規劃和政策措施。

            2.貫徹執行全區性社會(huì )團體、社會(huì )服務(wù)機構等社會(huì )組織登記和監督管理辦法,承擔依法對社會(huì )組織進(jìn)行登記管理和執法監督。

            3.貫徹執行社會(huì )救助政策和標準,統籌社會(huì )救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助工作。

            4.貫徹執行城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設、城鄉基層政權建設相關(guān)工作,提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議,推動(dòng)基層民主政治建設。

            5.貫徹執行行政區劃、行政區域界限管理和地名管理政策、標準,負責鄉鎮街道和村(社區)行政區劃調整相關(guān)工作,負責區內行政區域界線(xiàn)管理和地名管理工作,負責區內重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。

            6.貫徹執行婚姻管理政策,推進(jìn)婚俗改革。

            7.貫徹執行殯葬管理政策和服務(wù)規范,推進(jìn)殯葬改革。

            8.統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作,擬訂養老服務(wù)體系建設規劃、政策并組織實(shí)施,貫徹執行養老服務(wù)體系建設法規、標準,負責社會(huì )養老服務(wù)機構的監管,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

            9.貫徹執行殘疾人權益保護政策,統籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

            10.貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,負責全區兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護工作,指導兒童福利、兒童收養、兒童救助保護服務(wù)機構管理,健全農村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

            11.貫徹執行促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導社會(huì )捐助工作,負責福利彩票管理工作。

            12.貫徹執行社會(huì )工作、志愿服務(wù)政策和標準,會(huì )同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

            13.負責機關(guān)、所屬單位和社會(huì )組織黨建工作。

            14.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

            (二)單位構成。

            根據上述職能職責,區民政局設7個(gè)內設機構,分別為辦公室(黨群科)、基層政權建設和社區治理科、社會(huì )救助科、養老服務(wù)和慈善事業(yè)促進(jìn)科、社會(huì )事務(wù)和區劃地名科、社會(huì )組織管理和執法監督科(法治科)、規劃財務(wù)科。下屬5個(gè)事業(yè)單位,其中,2個(gè)參公事業(yè)單位,分別為救助管理站、低保管理中心(救助家庭經(jīng)濟狀況核查認定中心);3個(gè)全額事業(yè)單位,分別為社會(huì )福利事務(wù)中心、民政局婚姻登記處、民政綜合執法支隊。

            二、部門(mén)收支總體情況

            (一)收入預算:2022年年初預算數15369.7萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款14214.9萬(wàn)元,政府性基金預算撥款1154.8萬(wàn)元。收入較去年增加167.86萬(wàn)元,主要是特困人員救助供養經(jīng)費撥款增加131萬(wàn)元。

            (二)支出預算:2022年年初預算數15369.7萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出14108.72萬(wàn)元,衛生健康支出60.51萬(wàn)元,住房保障支出45.67萬(wàn)元,其他支出1154.8萬(wàn)元。支出較去年增加167.86萬(wàn)元,主要是基本支出增加40.85萬(wàn)元,項目支出增加127.01萬(wàn)元。

            三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

            2022年一般公共預算財政撥款收入14214.9萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出14214.9萬(wàn)元,比2021年增加1870.85萬(wàn)元。其中:基本支出1076.9萬(wàn)元,比2021年增加40.85萬(wàn)元,主要原因是增資等,主要用于保障在職人員工資福利、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出13138萬(wàn)元,比2021年增加1830萬(wàn)元,主要原因是本級一般公共預算財政撥款增加等,主要用于社會(huì )福利、殘疾人兩項補助、城鄉最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、高齡失能老年人養老服務(wù)補貼、孤兒基本生活保障等重點(diǎn)工作。

            2022年政府性基金預算收入1154.8萬(wàn)元,政府性基金預算支出1154.8萬(wàn)元,比2021年增加1154.8萬(wàn)元,主要原因是上級提前下達的政府性基金增加1154.8萬(wàn)元,主要用于社會(huì )福利事業(yè)。

            四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            2022年“三公”經(jīng)費預算23.5萬(wàn)元,比2021年減少0.25萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費6萬(wàn)元,比2021年減少0.25萬(wàn)元,主要原因是貫徹落實(shí)中央八項規定,嚴格控制公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)運行維護費17.5萬(wàn)元,與2021年相等。

            五、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費169.23萬(wàn)元,比上年增加5.55萬(wàn)元,主要原因為民政綜合執法支隊新增1名職工,原低保中心1名職工調入局機關(guān)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

            (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10.5萬(wàn)元:政府采購貨物預算6萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算4.5萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購10.5萬(wàn)元:政府采購貨物預算6萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算4.5萬(wàn)元。

            (三)績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款14292.8萬(wàn)元。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛5輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)用車(chē)1輛、業(yè)務(wù)用車(chē)3輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛5輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)用車(chē)1輛、業(yè)務(wù)用車(chē)3輛。

            (五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

            (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費

            (四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

            (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

            (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

            (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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