重慶市黔江區農業(yè)綜合行政執法支隊2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.承擔全區農業(yè)綜合執法的組織、指導、協(xié)調。組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)項執法。貫徹執行農業(yè)綜合行政執法管理制度、執法標準規范。
2.承擔農作物種子、農藥、化肥、農業(yè)植物檢疫、農產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的執法職能。
3.承擔農業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營(yíng)等方面的執法職能。
4.承擔漁業(yè)、水生野生動(dòng)植物、漁船(不含漁船檢驗)、漁港等方面的執法職能。
5.承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物防疫、畜禽屠宰、獸醫獸藥等方面的執法職能,承擔動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫職能。
6.承擔農業(yè)綜合行政執法有關(guān)信訪(fǎng)、投訴受理、糾紛調解、應急工作。
7.完成區委、區政府和區農業(yè)農村委交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構成
本單位為區農業(yè)農村委管理的副處級行政執法機構,一級預算單位。核定事業(yè)編制18名。內設6個(gè)科隊,分別是綜合科、法制科、農業(yè)執法一大隊、農業(yè)執法二大隊、農業(yè)執法三大隊、農業(yè)執法四大隊。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數534.51萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款534.51萬(wàn)元。收入較去年減少22.57萬(wàn)元,主要是人員減少,項目減少。一般公共預算撥款減少22.57萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數534.51萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出63.29萬(wàn)元,衛生健康支出27.98萬(wàn)元,農林水支出412.82萬(wàn)元,住房保障支出30.44萬(wàn)元。支出較去年減少22.57萬(wàn)元,主要是主要是人員減少,項目減少。一般公共預算撥款減少22.57萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入534.51萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出534.51萬(wàn)元,比2023年減少22.57萬(wàn)元。其中:基本支出438.99萬(wàn)元,比2023年增加45.64萬(wàn)元,主要原因是人員調動(dòng),主要用于保障在職人員工資福利及社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出95.53萬(wàn)元,比2023年減少68.2萬(wàn)元,主要原因是項目減少。
本單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算2.8萬(wàn)元,較2023年零增長(cháng)。其中:因公出國(境)費用 0萬(wàn)元,較2023年零增長(cháng);公務(wù)接待費 2.1 萬(wàn)元,比2023年減少0.2萬(wàn)元,主要原因是嚴格執行公務(wù)接待標準;公務(wù)用車(chē)運行維護費0.7萬(wàn)元,比2023年增加0.2萬(wàn)元,主要原因是嚴格公務(wù)用車(chē)管理,按工作實(shí)際需求,下鄉、出差合理調度用車(chē);公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,較2023年零增長(cháng)。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費62.97萬(wàn)元,比上年增加1.42萬(wàn)元,主要原因為增加日常公用經(jīng)費預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位2024年無(wú)政府采購預算。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款61.05萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位無(wú)車(chē)輛。2024年無(wú)一般公共預算安排購置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:冉秀麗?????????????????????? 聯(lián)系電話(huà):023-79223500