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            • 索引號 11500114009130303P/2023-00225
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 其他
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2023-08-30
            • 發(fā)布日期 2023-08-30
            • 文件標題 重慶市黔江區職業(yè)技能鑒定指導中心2022年度區級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區人力社保局
            • 有效性

            重慶市黔江區職業(yè)技能鑒定指導中心2022年度區級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

            重慶市黔江區職業(yè)技能鑒定指導中心

            2022年度區級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

            一、部門(mén)基本情況

            (一)職能職責。

            1.承擔轄區內準入類(lèi)職業(yè)資格的具體認定工作;承擔專(zhuān)項職業(yè)能力鑒定考核、獲證人員信息上網(wǎng)審核等工作。

            2.承擔轄區內職業(yè)技能等級認定的備案管理、質(zhì)量監管和技術(shù)服務(wù)等工作;承擔轄區內對申請開(kāi)展職業(yè)技能等級認定的社會(huì )評價(jià)機構的資格審查工作,參與事中事后監督;開(kāi)展職業(yè)技能等級認定有關(guān)問(wèn)題的研究和公共服務(wù)。

            3.承擔轄區內職業(yè)技能競賽活動(dòng)的組織和指導工作。

            4.承擔轄區內高技能人才評選表彰的具體工作。

            5.承擔轄區內職業(yè)技能鑒定考評人員隊伍建設管理的事務(wù)性工作。

            6.完成區委、區政府和區人力社保局交辦的其他任務(wù)。

            (二)機構設置。為重慶市黔江區人力資源和社會(huì )保障局管理的正科級公益二類(lèi)差額撥款事業(yè)單位。重慶市黔江區職業(yè)技能鑒定指導中心事業(yè)編制3名。設主任1名。

            二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

            1.總體情況。本單位2022年度收入總計38.91萬(wàn)元,支出總計38.91萬(wàn)元。上年度我單位未獨立編制預決算,故無(wú)上年數據對比。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

            2.收入情況。本單位2022年度收入合計38.91萬(wàn)元,上年度我單位未獨立編制預決算,故無(wú)上年數據對比。其中:財政撥款收入38.91萬(wàn)元,占100%。

            3.支出情況。本單位2022年度支出合計38.91萬(wàn)元,上年度我單位未獨立編制預決算,故無(wú)上年數據對比。其中:基本支出29.91萬(wàn)元,占76.87%;項目支出9萬(wàn)元,占23.13%。

            4.結轉結余情況。本單位2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

            2022年度財政撥款收、支總計38.91萬(wàn)元。上年度我單位未獨立編制預決算,故無(wú)上年數據對比。

            (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

            1.收入情況。本單位2022年度財政撥款收入38.91萬(wàn)元,上年度我單位未獨立編制預決算,故無(wú)上年數據對比。較年初預算數減少0.61萬(wàn)元,減少1.54%。主要原因是財政年中收回部分項目資金。

            2.支出情況。本單位2022年度財政撥款支出38.91萬(wàn)元,上年度我單位未獨立編制預決算,故無(wú)上年數據對比。較年初預算數減少0.61萬(wàn)元,減少1.54%。主要原因是財政年中收回部分項目資金。

            3.結轉結余情況。我單位2022年度無(wú)年末一般公共預算財政撥款結轉和結余項目。

            4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

            (1)社會(huì )保障與就業(yè)支出35.38萬(wàn)元,占90.93%,較年初預算數減少0.61萬(wàn)元,減少1.69%,主要原因是財政年中收回部分項目資金。

            (2)衛生健康支出1.86萬(wàn)元,占4.78%,與年初預算數一致。

            (3)住房保障支出1.67萬(wàn)元,占4.29%,與年初預算數一致。

            (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

            本單位2022年度一般公共財政撥款基本支出29.91萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費29.5萬(wàn)元,上年度我單位未獨立編制預決算,故無(wú)上年數據對比。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費0.41萬(wàn)元,上年度我單位未獨立編制預決算,故無(wú)上年數據對比。我單位為差額事業(yè)單位,公用經(jīng)費主要是工會(huì )經(jīng)費、福利費等。

            (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

            本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

            (六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

            本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

            三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            (一)“三公”經(jīng)費支出情況。

            我單位為重慶市黔江區人力資源和社會(huì )保障局管理的正科級公益二類(lèi)差額撥款事業(yè)單位。未單獨核算“三公”經(jīng)費,故不存在相關(guān)支出。

            (二)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

            我單位為重慶市黔江區人力資源和社會(huì )保障局管理的正科級公益二類(lèi)差額撥款事業(yè)單位。未單獨核算“三公”經(jīng)費,故不存在相關(guān)支出。

            四、其他需要說(shuō)明的事項

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

            (二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

            (三)政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本單位政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

            五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

            (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

            根據預算績(jì)效管理要求,我單位對單位1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評1項,涉及資金9萬(wàn)元。

            (二)績(jì)效自評結果

            1.績(jì)效目標自評表

            二級項目績(jì)效自評表

            項目

            名稱(chēng)

            職業(yè)技能鑒定考試考務(wù)費用

            項目

            編碼

            50011422T000000143955

            自評

            總分

            (分)

            100

            主管

            部門(mén)

            704-重慶市黔江區人力資源和社會(huì )保障局

            財政

            處室

            005-社???/p>

            項目

            聯(lián)系人

            黃騰然

            聯(lián)系電話(huà)

            79227855

            項目資金(萬(wàn)元)

            年度

            總金額

            年初

            預算數

            全年

            (調整)預算數

            全年執行數

            執行率

            (%)

            執行率

            權重

            執行率

            得分

            (分)

            10

            9

            9

            100

            10

            10

            其中:

            市級支出

            補助區縣

            當年績(jì)效目標

            年初績(jì)效目標

            全年(調整)績(jì)效目標

            全年目標實(shí)際完成情況

            組織職業(yè)技能鑒定考試費用、組織全區優(yōu)秀技能選手參加市和各區縣比賽費用、組織開(kāi)班培養技能人才費用。

            組織職業(yè)技能鑒定考試費用、組織全區優(yōu)秀技能選手參加市和各區縣比賽費用、組織開(kāi)班培養技能人才費用。

            績(jì)效指標

            指標

            名稱(chēng)

            計量

            單位

            指標

            性質(zhì)

            年初

            指標

            調整

            指標

            全年

            完成值

            得分

            系數

            (%)

            指標

            權重

            (分)

            指標得分

            (分)

            是否核心

            指標

            參與完成職業(yè)技能競賽次數

            5

            5

            100

            20

            20

            職業(yè)技能等級認定指導服務(wù)人次

            人次

            5000

            6327

            100

            20

            20

            職業(yè)技能提升

            定性

            優(yōu)

            1

            100

            20

            20

            培養技能人才

            定性

            優(yōu)

            1

            100

            20

            20

            政務(wù)服務(wù)滿(mǎn)意度

            %

            95

            96

            100

            10

            10

            說(shuō)明

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

            (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

            (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

            (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

            (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定,國家另有規定的從其規定。

            (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

            (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

            (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

            (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

            (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

            (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

            (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

            七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

            本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79221632。