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            • 索引號 11500114009130303P/2024-00037
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 其他
            • 體裁分類(lèi) 其他
            • 成文日期 2024-02-28
            • 發(fā)布日期 2024-02-28
            • 文件標題 重慶市黔江區就業(yè)和人才中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區人力社保局
            • 有效性

            重慶市黔江區就業(yè)和人才中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

            一、單位基本情況

            (一)職能職責。

            1.組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃,負責城鄉就業(yè)工作目標管理及考核;

            2.貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng )業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規,提供公益性就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù),對就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供創(chuàng )業(yè)、就業(yè)、失業(yè)服務(wù),組織發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款,按規定使用就業(yè)專(zhuān)項資金和失業(yè)保險基金,承擔失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作;

            3.面向勞動(dòng)者開(kāi)展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職業(yè)培訓;

            4.指導基層公共就業(yè)勞務(wù)工作平臺、人力資源基礎臺賬建設及充分就業(yè)社區(村)創(chuàng )建;

            5.承擔高校畢業(yè)生實(shí)名制服務(wù)及見(jiàn)習基地管理;

            6.落實(shí)人力資源市場(chǎng)日常管理,為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù),開(kāi)展大中專(zhuān)畢業(yè)學(xué)生和流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及人力資源聯(lián)盟、流動(dòng)黨員管理服務(wù);

            7.加強信息化建設,開(kāi)展城鄉就業(yè)統計及人力資源市場(chǎng)供求信息監測工作;

            8.擬訂全區農村勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理及農民工工作綜合性政策和規劃,推動(dòng)農村勞務(wù)開(kāi)發(fā)及農民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護農民工合法權益。

            (二)單位構成。

            黔江區就業(yè)和人才中心為區政府組成部門(mén),內設?7 個(gè)職能科室。包括辦公室、財務(wù)科、創(chuàng )業(yè)指導科、就業(yè)指導科、人力資源服務(wù)科、失業(yè)保險科、培訓科。

            二、部門(mén)收支總體情

            (一)收入預算:2024年年初預算數6203.81萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款5206.53萬(wàn)元,上年結轉997.28萬(wàn)元。收入較去年增加709.83萬(wàn)元,主要原因是本年公共撥款預算收入較2023年增加709.83萬(wàn)元(1.高層次人才激勵增加922.28萬(wàn)元;2.普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金減少295.23萬(wàn)元;3.就業(yè)資金增加56萬(wàn)元;4.基本支出預算增加28.08萬(wàn)元;5.其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出較上年減少1.3萬(wàn)元)。

            (二)支出預算:2024年年初預算數6203.81萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出5302.92萬(wàn)元,衛生健康支出41.42萬(wàn)元,農林水支出816萬(wàn)元,住房保障43.47萬(wàn)元。支出較去年增加709.83萬(wàn)元,主要原因是本年公共撥款預算支出較2023年增加709.83萬(wàn)元1.高層次人才激勵增加922.28萬(wàn)元;2.普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金減少295.23萬(wàn)元;3.就業(yè)資金增加56萬(wàn)元;4.基本支出預算增加28.08萬(wàn)元;5.其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出較上年減少1.3萬(wàn)元)。

            三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

            2024年一般公共預算財政撥款收入6203.81萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出6203.81萬(wàn)元,比2023年增加709.83萬(wàn)元。其中:基本支出623.83萬(wàn)元,比2023年增加28.08萬(wàn)元,主要原因是人員調整和社保繳費標準調整,主要用于在職人員工資福利及社會(huì )保障繳費、公積金繳納,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出5579.98萬(wàn)元,比2023年增加681.75萬(wàn)元,主要原因是高層次人才激勵增加922.28萬(wàn)元;普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金減少295.23萬(wàn)元;就業(yè)資金增加56萬(wàn)元;其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出較上年減少1.3萬(wàn)元。主要用于發(fā)放引進(jìn)人才安家補貼、工作補貼、創(chuàng )業(yè)擔保貸款貼息、就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)支出等重點(diǎn)工作。

            本部門(mén)2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            2024“三公”經(jīng)費預2.9萬(wàn)元,比2023年減少0.1萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費2.9萬(wàn)元,無(wú)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費。

            五、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費73.36萬(wàn)元,比上年減少4.19萬(wàn)元,主要原因是人均公用經(jīng)費標準減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

            (二)政府采購情況。2024年政府采購預算 2萬(wàn)元,其中:政府采購貨物2萬(wàn)元。

            (三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5579.98萬(wàn)元。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

            (五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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            部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:劉春燕??聯(lián)系方式:023-79235671??