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            • 索引號 11500114MB15744604/2024-00059
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 城鄉建設、環(huán)境保護
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2024-02-28
            • 發(fā)布日期 2024-02-28
            • 文件標題 重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境監測站2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區生態(tài)環(huán)境局
            • 有效性

            重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境監測站2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

            重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境監測站2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明


            一、單位基本情況

            (一)職能職責。

            (1)開(kāi)展本轄區生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測(地表水、地下水、飲用水水源地水質(zhì)、環(huán)境空氣、環(huán)境噪聲、土壤、生態(tài)、輻射等)。

            (2)市上指定的跨界河流斷面監測,按市監測總站界定的區域組織跨界區縣開(kāi)展大型專(zhuān)項監測和生態(tài)環(huán)境污染事件應急監測。

            (3)開(kāi)展環(huán)境執法監測、污染源監督監測(廢水、廢氣、噪聲、固廢、輻射等)。

            (4)承辦區委、區政府及區生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。

            (二)單位構成。

            重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境監測站是重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境局下屬財政全額撥款事業(yè)單位,內設7個(gè)職能科室?,F有人員編制數32人,實(shí)有在職人員29人。

            二、部門(mén)收支總體情況

            (一)收入預算:2024年年初預算數629.22萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款629.22萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加33.92萬(wàn)元,主要是人員及公用經(jīng)費增加33.92萬(wàn)元。

            (二)支出預算:2024年年初預算數629.22萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出77.39萬(wàn)元,衛生健康支出35.81萬(wàn)元,節能環(huán)保支出483.08萬(wàn)元,住房保障支出32.94元。支出較去年增加33.92萬(wàn)元,主要是基本支出增加33.92萬(wàn)元。

            三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

            2024年一般公共預算財政撥款收入629.22萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出629.22萬(wàn)元,比2023年增加33.92萬(wàn)元。其中:基本支出629.22萬(wàn)元,比2023年增加33.92萬(wàn)元,主要原因是人員工資調標等,用于保障在職人員工資福利、社保、公積金繳納等;項目支出0萬(wàn)元,與2023年對比無(wú)差異。

            2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元。

            重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境監測站2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            2024年“三公”經(jīng)費預算9.08萬(wàn)元,比2023年減少0.42萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;公務(wù)接待費1.1萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是2024年公務(wù)接待費與2023年公務(wù)接待費持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費7.98萬(wàn)元,比2023年減少0.42萬(wàn)元,主要原因是壓減公務(wù)用車(chē)運行維護費預算;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年保持一致。

            五、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費64.96萬(wàn)元,比上年減少2.41萬(wàn)元,主要原因是貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求,遵循詢(xún)價(jià)政策,控制支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

            (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

            (三)績(jì)效目標設置情況。無(wú)。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬預算單位車(chē)輛3輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛、特種技術(shù)用車(chē)2輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

            (五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

            (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

            (四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

            (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

            (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

            (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:何謐聯(lián)系方式:023-79233326