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            • 索引號 1150011455405967XJ/2023-00033
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 財政
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2023-08-30
            • 發(fā)布日期 2023-08-30
            • 文件標題 黔江區商務(wù)綜合行政執法支隊2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區商務(wù)委
            • 有效性

            黔江區商務(wù)綜合行政執法支隊2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            一、部門(mén)基本情況

            (一)職能職責

            承擔全區商貿流通領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)商品的行政執法監管。負責行業(yè)的食品安全工作;協(xié)調開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng),查處違法經(jīng)營(yíng)案件和投訴管理工作;受主管部門(mén)委托,承擔成品油市場(chǎng)、單用途商業(yè)預付卡市場(chǎng)和再生資源回收行業(yè)、洗染業(yè)及酒類(lèi)流通的行政執法和監督管理。

            (二)機構設置

            黔江區商務(wù)綜合行政執法支隊是重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )直屬事業(yè)單位(全額撥款事業(yè)單位)

            (三)單位構成

            本部門(mén)2022年度決算編制是二級預算單位。

            二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

            1.總體情況。2022年度收入總計134.98萬(wàn)元,支出總計134.98萬(wàn)元。收支較上年決算數減少3.47萬(wàn)元,下降2.5%,主要原因是2021年補繳中人職業(yè)年金。

            2.收入情況。2022年度收入合計134.98萬(wàn)元,較上年決算數減少3.47萬(wàn)元,下降2.5%,主要原因是2021年補繳中人職業(yè)年金。其中:財政撥款收入134.98萬(wàn)元,占100%。

            3.支出情況。2022年度支出合計134.98萬(wàn)元,較上年決算減少3.47萬(wàn)元,下降2.5%,主要原因是2021年補繳中人職業(yè)年金。其中:基本支出134.98萬(wàn)元,占100%。

            4.結轉結余情況。無(wú)。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2022年度財政撥款收、支總計134.98萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少3.47萬(wàn)元,下降2.5%。主要原因是2021年補繳中人職業(yè)年金。

            (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

            1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入134.98萬(wàn)元,較上年決算數減少3.47萬(wàn)元,下降2.5%。主要原因是2021年補繳中人職業(yè)年金。較年初預算數增加4.44萬(wàn)元,增長(cháng)3.4%。主要原因是人員經(jīng)費調標等。

            2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出134.98萬(wàn)元,較上年決算數減少3.47萬(wàn)元,下降2.5%。主要原因是2021年補繳中人職業(yè)年金。較年初預算數增加4.44萬(wàn)元,增長(cháng)3.4%。主要原因是人員經(jīng)費調標等。

            3.結轉結余情況。無(wú)。

            4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

            (1)一般公共服務(wù)支出105.02萬(wàn)元,占77.8%,較年初預算數增加5.67萬(wàn)元,增長(cháng)5.7%,主要原因是人員經(jīng)費調標等。

            (2)社會(huì )保障與就業(yè)支出16.88萬(wàn)元,占12.5%,較年初預算數減少1.22萬(wàn)元,下降6.7%,主要原因是人員調動(dòng),且調進(jìn)人員的社保繳費基數比調出人員低。

            (3)衛生健康支出6.89萬(wàn)元,占5.1%,較年初預算數減少0.01萬(wàn)元,下降0.1%,主要原因是人員調動(dòng),且調進(jìn)人員的社保繳費基數比調出人員低。

            (4)住房保障支出6.18萬(wàn)元,占4.6%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

            (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            2022年度一般公共預算財政撥款基本支出134.98萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費126.34萬(wàn)元,較上年決算數減少0.88萬(wàn)元,下降0.7%,主要原因是人員調動(dòng),且調進(jìn)人員的工資低于調出人員。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、退休人員生活補助及醫療補助等。公用經(jīng)費8.64萬(wàn)元,較上年決算數減少2.59萬(wàn)元,下降23.1%,主要原因是2022年公用經(jīng)費預算減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費等。

            (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

            本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

            (六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

            三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            我單位是重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )直屬事業(yè)單位,2022年公用經(jīng)費是由主管部門(mén)統籌安排使用,在2022年無(wú)“三公”經(jīng)費支出。

            四、其他需要說(shuō)明的事項

            (一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

            本年度培訓費支出0.04萬(wàn)元,較上年決算數增加0.02萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是職工繼續教育培訓增加。

            (二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

            按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

            (三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

            截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。

            (四)政府采購支出說(shuō)明

            2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

            五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

            2022年,本部門(mén)編制績(jì)效目標的項目0個(gè),涉及支出預算0萬(wàn)元。開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的項目0個(gè),涉及支出0萬(wàn)元。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

            (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (六)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            (七)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

            (八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (九)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

            (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

            七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

            本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:傅春麗,023-79222688。