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            • 索引號 1150011455405967XJ/2023-00034
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 財政
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2023-08-30
            • 發(fā)布日期 2023-08-30
            • 文件標題 黔江區物流(口岸)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區商務(wù)委
            • 有效性

            黔江區物流(口岸)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            一、部門(mén)基本情況

            (一)職能職責

            統籌指導口岸和物流發(fā)展、運營(yíng)工作,負責組織實(shí)施擬定發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度計劃;負責口岸開(kāi)放、擴大開(kāi)放和口岸功能拓展工作;負責口岸大通關(guān)協(xié)調服務(wù)工作;統籌優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)跨境貿易便利化;統籌協(xié)調水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調度、運營(yíng)、管理工作;統籌推進(jìn)多式聯(lián)運發(fā)展,提升物流通道互聯(lián)互通水平;協(xié)調培育航空市場(chǎng)和航線(xiàn),推動(dòng)航空運營(yíng)基地發(fā)展,協(xié)調提升航空運力,推動(dòng)航空物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展;統籌物流園區、物流分撥中心規劃布局和建設協(xié)調工作;負責指導口岸和物流標準化、信息化、智能化建設;負責推進(jìn)口岸和物流對外交流合作;做好與有關(guān)部門(mén)之間的銜接工作。

            (二)機構設置

            重慶市黔江區物流(口岸)服務(wù)中心是重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )直屬事業(yè)單位(全額撥款事業(yè)單位)。

            (三)單位構成

            本部門(mén)2022年度決算編制是二級預算單位。

            二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

            1.總體情況。2022年度收入總計56.97萬(wàn)元,支出總計56.97萬(wàn)元。收支較上年決算數增加56.97萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是按照2022年部門(mén)決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。

            2.收入情況。2022年度收入合計56.97萬(wàn)元,較上年決算數增加56.97萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是按照2022年部門(mén)決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。其中:財政撥款收入56.97萬(wàn)元,占100%。

            3.支出情況。2022年度支出合計56.97萬(wàn)元,較上年決算增加56.97萬(wàn)元,增長(cháng)%,主要原因是按照2022年部門(mén)決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。其中:基本支出56.97萬(wàn)元,占100%。

            4.結轉結余情況。無(wú)。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2022年度財政撥款收、支總計56.97萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加56.97萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%。主要原因是按照2022年部門(mén)決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。

            (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

            1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入56.97萬(wàn)元,較上年決算數增加56.97萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%。主要原因是按照2022年部門(mén)決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。較年初預算數增加6.65萬(wàn)元,增長(cháng)13.2%。主要原因是新招錄1名職工及人員經(jīng)費調標等。

            2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出56.97萬(wàn)元,較上年決算數增加56.97萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%。主要原因是按照2022年部門(mén)決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。較年初預算數增加6.65萬(wàn)元,增長(cháng)13.2%。主要原因是新招錄1名職工及人員經(jīng)費調標等。

            3.結轉結余情況。無(wú)。

            4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

            (1)一般公共服務(wù)支出51.90萬(wàn)元,占91.1%,較年初預算數增加11.38萬(wàn)元,增長(cháng)28.1%,主要原因是新招錄1名職工及人員經(jīng)費調標等。

            (2)社會(huì )保障與就業(yè)支出1.42萬(wàn)元,占2.5%,較年初預算數減少3.37萬(wàn)元,下降70.4%,主要原因是本部門(mén)與主管部門(mén)共用一個(gè)社保賬戶(hù)。

            (3)衛生健康支出1.25萬(wàn)元,占2.2%,較年初預算數減少1.37萬(wàn)元,下降52.3%,主要原因是本部門(mén)與主管部門(mén)共用一個(gè)社保賬戶(hù)。

            (4)住房保障支出2.39萬(wàn)元,占4.2%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

            (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            2022年度一般公共預算財政撥款基本支出56.97萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費53.57萬(wàn)元,較上年決算數增加53.57萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是按照2022年部門(mén)決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費3.40萬(wàn)元,較上年決算數增加3.40萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是按照2022年部門(mén)決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。公用經(jīng)費用途主要包括郵電費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費等。

            (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

            本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

            (六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

            三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            我單位是重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )直屬事業(yè)單位,2022年公用經(jīng)費是由主管部門(mén)統籌安排使用,在2022年無(wú)“三公”經(jīng)費支出。

            四、其他需要說(shuō)明的事項

            (一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

            本年度培訓費支出0.02萬(wàn)元,較上年決算數增加0.02萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是按照2022年部門(mén)決算要求,本單位獨立預算、獨立核算、獨立編制決算。

            (二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

            按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

            (三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

            截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。

            (四)政府采購支出說(shuō)明

            2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

            五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

            2022年,本部門(mén)編制績(jì)效目標的項目0個(gè),涉及支出預算0萬(wàn)元。開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的項目0個(gè),涉及支出0萬(wàn)元。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

            (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (六)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            (七)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

            (八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (九)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

            (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

            七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

            本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:傅春麗,023-79222688。