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            • 索引號 11500114009130493N/2022-00040
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 其他
            • 體裁分類(lèi) 其他
            • 成文日期 2022-08-29
            • 發(fā)布日期 2022-08-29
            • 文件標題 重慶市黔江區統計局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區統計局
            • 有效性

            重慶市黔江區統計局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            重慶市黔江區統計局

            2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            一、部門(mén)基本情況

            (一)職能職責。貫徹執行有關(guān)統計法律、法規和國家統計制度、統計標準;組織實(shí)施地方統計調查制度和統計改革發(fā)展規劃;組織領(lǐng)導和管理協(xié)調全區統計工作,組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)等國家普查項目;組織實(shí)施全區等有關(guān)普查和專(zhuān)項調查,組織實(shí)施和完善全區國民經(jīng)濟核算制度;組織實(shí)施全區二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統計調查;依法查處統計違法違紀行為,承辦統計行政復議等法律事務(wù);負責全區統計人才隊伍建設。

            (二)機構設置。重慶市黔江區統計局是全額撥款的行政單位,下屬有全額撥款參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊及全額撥款的參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區統計綜合執法支隊,實(shí)行的是一套預決算報表。

            (三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市黔江區統計綜合執法支隊。

            人員情況。區統計局行政編制14人,工勤控編1人;實(shí)有行政編制14人,工勤編制1人。重慶市黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊(參公)編制6人實(shí)有4人,重慶市黔江區統計綜合行政執法支隊(參公)編制8人實(shí)有6人,年末實(shí)有在職職工25人。

            二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

            1.總體情況。2021年度收入總計702.75萬(wàn)元,支出總計702.75萬(wàn)元。收支較上年決算數增加9.10萬(wàn)元、增長(cháng)1.3%,主要原因是2021年補繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數增加11.09萬(wàn)元,同比增長(cháng)72.6%。

            2.收入情況。2021年度收入合計702.75萬(wàn)元,較上年決算數增加56.80萬(wàn)元,增長(cháng)8.8%,主要原因是一是項目資金年度收入較上年決算數增加46.25萬(wàn)元,二是2021年補繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數增加11.09萬(wàn)元。其全部為財政撥款收入702.75萬(wàn)元,占100%。

            3.支出情況。2021年度支出合計702.75萬(wàn)元,較上年決算數增加9.10萬(wàn)元,增長(cháng)1.3%,主要原因是2021年補繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數增加11.09萬(wàn)元。其中:基本支出568.17萬(wàn)元,占80.8%;項目支出134.58萬(wàn)元,占19.2%。

            4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少47.7萬(wàn)元,主要原因是當年項目推進(jìn)情況與資金撥付進(jìn)度一致。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

            2021年度財政撥款收、支總計702.75萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加9.10萬(wàn)元,增長(cháng)1.3%。主要原因是2021年補繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數增加11.09萬(wàn)元。

            (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

            1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入702.75萬(wàn)元,較上年決算數增加56.80萬(wàn)元,增長(cháng)8.8%。主要原因是一是項目資金年度收入較上年決算數增加46.25萬(wàn)元,二是2021年補繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數增加11.09萬(wàn)元。較年初預算數增加75.30萬(wàn)元,增長(cháng)12%。主要原因一是項目撥款較年初預算增加54.58萬(wàn)元,二是社會(huì )保障與就業(yè)撥款較年初預算增加10.03萬(wàn)元,三是行政運行經(jīng)費較年初預算增加9.86萬(wàn)元,最后是增資等原因醫療和衛生撥款較年初預算增加0.83萬(wàn)元。

            2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出702.75萬(wàn)元,較上年決算數增加9.10萬(wàn)元,增長(cháng)1.3%。主要原因是2021年補繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數增加11.09萬(wàn)元。較年初預算數增加75.30萬(wàn)元,增長(cháng)12%。主要原因是一是因七人普等工作項目撥款較年初預算增加支出54.58萬(wàn)元,二是因補繳以前年度職業(yè)年金社會(huì )保障與就業(yè)撥款較年初預算增加支出10.03萬(wàn)元,三是因增資等行政運行經(jīng)費較年初預算增加支出9.86萬(wàn)元,最后是增資等原因醫療和衛生撥款較年初預算增加支出0.83萬(wàn)元。

            3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少47.7萬(wàn)元,主要原因是當年項目推進(jìn)情況與資金撥付進(jìn)度一致。

            4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

            (1)一般公共服務(wù)支出568.57萬(wàn)元,占80.9%,較年初預算數增加64.44萬(wàn)元,增長(cháng)12.8%,主要原因是一是因七人普等工作項目撥款較年初預算增加支出54.58萬(wàn)元,二是因增資等行政運行經(jīng)費較年初預算增加支出9.86萬(wàn)元。

            (2)社會(huì )保障與就業(yè)支出79.11萬(wàn)元,占11.3%,較年初預算數增加10.03萬(wàn)元,增長(cháng)14.5%,主要原因是補繳以前年度職業(yè)年金較年初預算增加支出10.03萬(wàn)元。

            (3)衛生健康支出29.61萬(wàn)元,占4.2%,較年初預算數增加0.82萬(wàn)元,增長(cháng)2.8%,主要原因是增資等原因較年初預算增加支出0.83萬(wàn)元。

            (4)住房保障支出25.45萬(wàn)元,占3.6%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算持平。

            (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

            2021年度一般公共財政撥款基本支出568.17萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費523.72萬(wàn)元,較上年決算數增加24.29萬(wàn)元,增長(cháng)4.9%,主要原因一是21年職工公休假補助支出17.13萬(wàn)元在當年支出,二是補繳以前年度職業(yè)年金等。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、獎金、伙食補助、其他工資福利支出、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費44.45萬(wàn)元,較上年決算數減少13.74萬(wàn)元,下降23.6%,主要原因是2021年減少公務(wù)車(chē)購置費用24.98萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

            (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

            年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

            (六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

            本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

            三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

            2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.08萬(wàn)元,較年初預算數減少0.02萬(wàn)元,下降0.5%,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實(shí)際支出較預算有所下降;二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付;“三公”經(jīng)費支出較上年支出數減少24.49萬(wàn)元,下降85.7%,主要原因是當年減少公務(wù)車(chē)購置費用24.98萬(wàn)元。

            (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

            2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用未發(fā)生。

            公務(wù)車(chē)購置費2021年度本部門(mén)未發(fā)生。較上年支出數減少24.98萬(wàn)元,下降100%。

            公務(wù)車(chē)運行維護費3.42萬(wàn)元,主要用于統計綜合執法和日常公務(wù)開(kāi)支,費用支出較年初預算數減少0.08萬(wàn)元,下降2.3%,主要原因一是本單位公務(wù)車(chē)是新購置,二是嚴格公務(wù)車(chē)管理。較上年支出數減少0.04萬(wàn)元,下降1.2%,主要原因是嚴格公務(wù)車(chē)管理。

            公務(wù)接待費0.66萬(wàn)元,主要用于接待市統計局統計綜合執法和日常區縣學(xué)習往來(lái)等。費用支出較年初預算數增加0.06萬(wàn)元,增長(cháng)10%,主要原因是近年來(lái)嚴控“三公”經(jīng)費,形成我單位近些年來(lái)支出基數較低,再有上年一部分接待支出列入七人普財政存量資金中,但我單位嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.53萬(wàn)元,增長(cháng)407.7%,主要原因是上年一部分接待支出列入七人普財政存量資金中。

            (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

            2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待7批次68人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費96.71元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.42萬(wàn)元。

            四、其他需要說(shuō)明的事項

            (一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

            本年度會(huì )議費支出3.95萬(wàn)元,較上年決算數增加2.27萬(wàn)元,增長(cháng)135.1%,主要原因是2020年“七人普”會(huì )議區會(huì )議中心當年未結賬等工作支出。本年度培訓費支出9.15萬(wàn)元,較上年決算數增加5.46萬(wàn)元,增長(cháng)148%,主要原因是2020年“七人普”培訓等工作支出。

            其他對部門(mén)決算影響較大的支出情況。2021年區統計局“七人普”和專(zhuān)項調查統計工作用國市上補助資金總計109.1萬(wàn)元。主要用于網(wǎng)絡(luò )流量費、會(huì )議、培訓、勞務(wù)、印刷等辦公等支出。

            (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

            2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出44.45萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少13.74萬(wàn)元,下降23.6%,主要原因是當年減少公務(wù)車(chē)購置費用24.98萬(wàn)元。

            (三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

            截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

            (四)政府采購支出情況說(shuō)明。

            2021年度本部門(mén)政府采購支出總額10.63萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出5.45萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出5.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.63萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5.45萬(wàn)元,占政府采購支出總額的51.3%。主要用于采購1%人口抽樣調查工作所需要的物資,如調查員需要的筆、雨傘、手電筒、文件袋子等。

            五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

            (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求,我局對本人普、面上統計和抽樣調查3個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金134.58萬(wàn)元。

            (二)績(jì)效自評結果。

            1.績(jì)效目標自評表。見(jiàn)附表

            2.績(jì)效自評報告(附后)

            3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

            根據年初設定的績(jì)效目標,項目總體完成情況較好。項目全年撥款數為134.58萬(wàn)元,上年結轉0萬(wàn)元,執行數為134.58萬(wàn)元,完成撥款數的100%。我局將在以后的工作中加強專(zhuān)項資金的管理使用,嚴格控制專(zhuān)項資金的開(kāi)支范圍,提高經(jīng)費的使用效率。

            (三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

            無(wú)

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

            (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

            (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

            (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

            (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

            (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

            (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

            (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

            (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

            (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

            (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

            七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

            本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79239311

            黔江區統計局

            2021年項目資金績(jì)效自評報告

            一、基本情況

            (一)項目立項背景和目的

            根據《統計法》有關(guān)規定,為全面統計調查我區第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規模、布局和效益,了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現狀以及各生產(chǎn)要素的構成,摸清全部法人單位資產(chǎn)負債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,進(jìn)一步查實(shí)各類(lèi)單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務(wù)活動(dòng),全面反映供給側結構性改革、新動(dòng)能培育壯大、經(jīng)濟結構優(yōu)化升級等方面的新進(jìn)展。通過(guò)全面統計和抽樣調查,完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門(mén)共建共享、持續維護更新的機制,進(jìn)一步夯實(shí)統計基礎,推進(jìn)國民經(jīng)濟核算改革,推動(dòng)加快構建現代統計調查體系,為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革、科學(xué)制定我區發(fā)展規劃提供科學(xué)準確的統計信息支持。

            (二)項目實(shí)施情況

            全面統計和統計抽樣調查是統計的常年常規工作,全面統計具體就是指我們四上企業(yè)的全面統計(即規模以上工業(yè)、資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)、限額以上批零住餐企業(yè)、規模以上服務(wù)業(yè)企業(yè));抽樣調查就是對限下企業(yè)和個(gè)體按照隨機原則抽取部分單位觀(guān)察,并運用數理統計方法,由部分對總體做出數量上的推斷分析。全年全面統計和抽樣調查有序推進(jìn),按時(shí)按質(zhì)完成。

            二、績(jì)效目標完成情況分析

            (一)資金投入情況分析。

            1.一是2021年財政批復預算我單位全面統計調查經(jīng)費29.99萬(wàn)元,實(shí)際到位29.99萬(wàn)元;二是統計抽樣調查經(jīng)費2021年財政預算為12.59萬(wàn)元,實(shí)際到位12.59萬(wàn)元;三是第七次全國人口普查2021年財政預算為92萬(wàn)元,實(shí)際到位92萬(wàn)元。

            2.項目資金執行情況分析。2021年財政給我單位安排項目資金134.58萬(wàn)元,一是用在全面統計經(jīng)費為29.99萬(wàn)元,占專(zhuān)項安排計劃的100%;二是用在統計抽樣調查的經(jīng)費為12.59萬(wàn)元,占專(zhuān)項安排計劃的100%;三是第七次全國人口普查的經(jīng)費為92萬(wàn)元,占專(zhuān)項安排計劃的100%。

            3.項目資金管理情況分析。開(kāi)展常規全面統計和抽樣調查,需耗費一定的人力、物力和財力,各級財政在每年都要相應的安排項目經(jīng)費,由各級統計部門(mén)統一使用和管理;常規全面統計和抽樣調查經(jīng)費,統一列入“統計經(jīng)費”“款”級科目下的“普查專(zhuān)項經(jīng)費”“項”級科目;常規全面統計和抽樣調查經(jīng)費支出范圍包括印刷費、辦公費、勞務(wù)補助費、培訓費、數據處理費、資料郵運保管費、公務(wù)費、其他費用等。2021我單位嚴格執行項目實(shí)施進(jìn)度計劃,按實(shí)施方案進(jìn)度撥付款;同時(shí)認真貫徹執行《中央八項規定》、《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》,保障常規全面統計和抽樣調查工作順利開(kāi)展。

            (二)績(jì)效目標完成情況分析。

            1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

            (1)數量指標。完成規上限上企業(yè)單位全面統計數431個(gè),從法人單位10377個(gè)、產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位11082個(gè)、個(gè)體47390個(gè)中完成了2021年的統計抽樣調查,第七次全國人口普查完成長(cháng)表登記人數83.57萬(wàn)人、短表登記人數6.2萬(wàn)人,并聘請一定數量的調查員保證專(zhuān)項調查常規工作的有序開(kāi)展。

            (2)質(zhì)量指標。按照國家方案統計抽樣調查的單位數和個(gè)體戶(hù)數,完成國家及市級層面的數據質(zhì)量驗收,覆蓋率和通過(guò)率達100%。

            (3)時(shí)效指標。根據當年全面統計和統計抽樣調查方案,按時(shí)有序的推進(jìn)各項時(shí)期工作,完成跟蹤進(jìn)度率有效率和成果利用率達100%。二是各調查制度方案,按時(shí)照質(zhì)完成各專(zhuān)項調查工作任務(wù)。

            (4)成本指標。一是兌現單位和個(gè)體戶(hù)的調查員勞務(wù)補助等106432元。二是專(zhuān)項調查及普查產(chǎn)生的商品和服務(wù)性支出如辦公、印刷、水電、郵電、差旅、培訓、租車(chē)等費用1239364元。

            2.效益指標完成情況分析。

            (1)經(jīng)濟效益。全面統計和統計抽樣調查是統計系統常年常規工作,是平常年份全面調查了解我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規模、布局和效益,了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現狀以及各生產(chǎn)要素的構成,摸清全部法人單位資產(chǎn)負債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,全面準確反映供給側結構性改革、新動(dòng)能培育壯大、經(jīng)濟結構優(yōu)化升級等方面的新進(jìn)展,摸清我區人口概況和家底、為推動(dòng)全區經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、完善人口發(fā)展戰略和政策提供參考。

            (2)社會(huì )效益。為加強和改善宏觀(guān)調控提供科學(xué)準確的統計信息支持。

            (3)生態(tài)效益。

            (4)可持續影響。全面統計主要是為了全面了解掌握全區每一個(gè)歷史時(shí)期經(jīng)濟發(fā)展狀況;專(zhuān)項抽樣調查反映的是調查時(shí)期的經(jīng)濟發(fā)展成果。

            3.管理類(lèi)指標完成情況分析。

            4.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

            二、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

            全面統計和專(zhuān)項抽樣調查反映的都是一定時(shí)期的經(jīng)濟發(fā)展成果,根據制定的方案制度開(kāi)展好每一個(gè)階段性的工作,按時(shí)照質(zhì)完成;只是經(jīng)費使用上因考核等原因要再下一個(gè)年度初期才能兌現使用完。我局切實(shí)做到財務(wù)管理健全規范,沒(méi)有發(fā)生違法違規現象,將在以后的工作中加強專(zhuān)項資金的管理使用,嚴格控制專(zhuān)項資金的開(kāi)支,提高經(jīng)費的使用效率。

            三、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

            全面統計和專(zhuān)項調查結果反映了全區基本區情,為實(shí)施科學(xué)決策和宏觀(guān)管理提供服務(wù),其調查結果由市局評估核定后在全市范圍內公開(kāi)使用。