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            • 索引號 11500114009130493N/2021-00033
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 其他
            • 體裁分類(lèi) 其他
            • 成文日期 2021-04-25
            • 發(fā)布日期 2021-04-25
            • 文件標題 重慶市黔江區統計局2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區統計局
            • 有效性

            重慶市黔江區統計局2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

            ????一、單位基本情況

            (一)職能職責

            貫徹執行有關(guān)統計法律、法規和國家統計制度、統計標準;組織實(shí)施地方統計調查制度和統計改革發(fā)展規劃;組織領(lǐng)導和管理協(xié)調全區統計工作,組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)等國家普查項目;組織實(shí)施全區等有關(guān)普查和專(zhuān)項調查,組織實(shí)施和完善全區國民經(jīng)濟核算制度;組織實(shí)施全區二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統計調查;依法查處統計違法違紀行為,承辦統計行政復議等法律事務(wù);負責全區統計人才隊伍建設。

            (二)單位構成

            重慶市黔江區統計局是全額撥款的行政單位,下屬有全額撥款參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊及全額撥款的參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區統計綜合行政執法支隊,實(shí)行的是一套預決算報表。

            (三)人員情況

            重慶市黔江區統計局行政編制14人,工勤編制1人;實(shí)有行政編制14人,工勤編制1人。重慶市黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊(參公)編制6人實(shí)有5人,重慶市黔江區統計綜合行政執法支隊(參公)編制8人實(shí)有4人,引進(jìn)人才1人,年末實(shí)有在職職工25人。

            二、部門(mén)收支總體情況

            (一)收入預算:2021年年初預算數627.45萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款627.45萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入 0萬(wàn)元。收入較去年增加15.71萬(wàn)元,主要是基本支出中人員經(jīng)費中的行政支出撥款增加37.71萬(wàn)元。

            (二)支出預算:2021年年初預算數627.45萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出 504.14萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出69.08萬(wàn)元,衛生健康支出 28.79萬(wàn)元,住房保障支出25.45萬(wàn)元。支出較去年減少31.99萬(wàn)元,主要是基本支出增加44.81萬(wàn)元,項目支出減少76.8萬(wàn)元。

            三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

            2021年一般公共預算財政撥款收入627.45萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出627.45萬(wàn)元,比2020年減少31.99萬(wàn)元。其中:基本支出547.45萬(wàn)元,比2020年增加44.81萬(wàn)元,主要原因是在職人員增加公休、職務(wù)晉升、正常調資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出80萬(wàn)元,比2020年或減少76.8萬(wàn)元,主要原因是 “七人普”2021年進(jìn)入數據質(zhì)量驗收、評估、整理、利用開(kāi)發(fā)等階段性工作,經(jīng)費開(kāi)支少于普查年,2020年項目經(jīng)費主要用于重點(diǎn)性專(zhuān)項統計“七人普”、民意調查、考核、其他專(zhuān)項統計等重點(diǎn)工作。

            重慶市黔江區統計局2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            2021年“三公”經(jīng)費預算4.1萬(wàn)元,比2020年減少0.6萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費0.6萬(wàn)元,比2020年預算減少0.6萬(wàn)元,主要原因是我單位強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元,與2020年預算持平。

            五、 其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費57.12萬(wàn)元,比上年減少24.17萬(wàn)元,主要原因是在差旅、工會(huì )經(jīng)費和職工食堂生活補助上減少幅度較大。主要用于辦公費、郵電費、水電費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費及其他交通費用等。

            (二)政府采購情況。重慶市黔江區統計局政府采購預算總額0萬(wàn)元。其中:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

            (三)績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款80萬(wàn)元。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。重慶市黔江區統計局共有車(chē)輛1輛,為一般公務(wù)用車(chē)。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

            (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

            (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

            (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定,國家另有規定的從其規定。

            (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

            (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

            (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

            (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

            (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

            (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

            (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

            部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:朱成錦???? 聯(lián)系電話(huà):023-79239311