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            • 索引號 11500114MB1509220J/2022-00005
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 其他
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2022-08-29
            • 發(fā)布日期 2022-08-29
            • 文件標題 重慶市黔江區退役軍人事務(wù)局 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區退役軍人事務(wù)局
            • 有效性

            重慶市黔江區退役軍人事務(wù)局 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


            一、部門(mén)基本情況

            (一)職能職責。

            組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作,負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作,組織開(kāi)展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等,組織開(kāi)展全區擁軍優(yōu)屬工作,負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動(dòng)等職責。

            (二)機構設置。

            黔江區退役軍人事務(wù)局設4個(gè)內設機構,分別為辦公室、思想政治和權益維護科、安置和就業(yè)創(chuàng )業(yè)科、優(yōu)撫和褒揚紀念科(雙擁辦)。退役軍人事務(wù)局下屬二級單位:軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心、退役軍人服務(wù)中心。

            (三)單位構成。

            從預算單位構成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心、退役軍人服務(wù)中心。下屬事業(yè)單位與機關(guān)合并辦公,未單獨核算。

            二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

            1.總體情況。2021年度收入總計5,710.43萬(wàn)元,支出總計5,710.43萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1,655.01萬(wàn)元、下降22.5%,主要原因社保接續工作為階段性重點(diǎn)工作,該工作在2020年全面開(kāi)展,已于2020年基本結束。

            2.收入情況。2021年度收入合計4,433.88萬(wàn)元,較上年決算數減少1,200.82萬(wàn)元,下降21.3%,主要原因是社保接續工作為階段性重點(diǎn)工作,該工作在2020年全面開(kāi)展,已于2020年基本結束。其中:財政撥款收入4,433.88萬(wàn)元,占100%。此外,年初結轉和結余1,276.55萬(wàn)元。

            3.支出情況。2021年度支出合計5,440.79萬(wàn)元,較上年決算數減少578.55萬(wàn)元,下降9.6%,主要原因是社保接續工作為階段性重點(diǎn)工作,該工作在2020年全面開(kāi)展,已于2020年基本結束。其中:基本支出458.82萬(wàn)元,占8.4%;項目支出4,981.97萬(wàn)元,占91.6%。

            4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余269.64萬(wàn)元,較上年決算數減少1,076.46萬(wàn)元,下降80%,主要原因是本單位合理盤(pán)活存量資金,加快資金的使用和撥付進(jìn)度。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2021年度財政撥款收、支總計5,710.43萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少1,655.01萬(wàn)元,下降22.5%。主要原因是社保接續工作為階段性重點(diǎn)工作,該工作在2020年全面開(kāi)展,已于2020年基本結束。

            (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入4,433.88萬(wàn)元,較上年決算數減少1,200.82萬(wàn)元,下降21.3%。主要原因是社保接續工作為階段性重點(diǎn)工作,該工作在2020年全面開(kāi)展,已于2020年基本結束。較年初預算數增加577.79萬(wàn)元,增長(cháng)15%。主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。此外,年初財政撥款結轉和結余1,276.55萬(wàn)元。

            2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出5,440.79萬(wàn)元,較上年決算數減少499.55萬(wàn)元,下降8.4%。主要原因是社保接續工作為階段性重點(diǎn)工作,該工作在2020年全面開(kāi)展,已于2020年基本結束。較年初預算數增加238.60萬(wàn)元,增長(cháng)4.6%。主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。

            3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余269.64萬(wàn)元,較上年決算數減少1,076.46萬(wàn)元,下降80%,主要原因是本單位合理盤(pán)活存量資金,加快資金的使用和撥付進(jìn)度。

            4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

            (1)社會(huì )保障與就業(yè)支出5,134.29萬(wàn)元,占94.4%,較年初預算數增加454.73萬(wàn)元,增長(cháng)9.7%,主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。(2)衛生健康支出284.39萬(wàn)元,占5.2%,較年初預算數減少218.50萬(wàn)元,下降43.4%,主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對象醫療補助資金財政年中追加和上級補助充足,收入大于支出。

            (3)住房保障支出22.11萬(wàn)元,占0.4%,較年初預算數增加2.37萬(wàn)元,增長(cháng)12%,主要原因是一是2021年調入3名職工;二是職工調資引起的公積金基數上調。

            (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            2021年度一般公共財政撥款基本支出458.82萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費421.10萬(wàn)元,較上年決算數增加83.06萬(wàn)元,增長(cháng)24.6%,主要原因是2021年調入3名職工。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、平時(shí)考核以及社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費37.72萬(wàn)元,較上年決算數減少51.59萬(wàn)元,下降57.8%,主要原因是根據項目資金使用用途,盤(pán)活項目資金彌補機關(guān)運行經(jīng)費不足。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。

            (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

            本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

            (六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

            三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

            2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.73萬(wàn)元,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是2021年度我單位厲行節約,大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少21.50萬(wàn)元,下降82%,主要原因是2020年末采購1臺公務(wù)車(chē),價(jià)值25萬(wàn)元,而2021年未采購公務(wù)車(chē)。

            (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

            2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)%。本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

            公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,主要用于慰問(wèn)重點(diǎn)優(yōu)撫對象、檢查和指導雙擁工作、退役軍人教育和培訓以及烈士紀念設施維修等工作。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.00%。較上年支出數減少25.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2021年未采購公務(wù)車(chē)。

            公務(wù)車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)保險費、公務(wù)車(chē)運行燃油費、過(guò)路停車(chē)洗車(chē)費、公務(wù)車(chē)修理費。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是厲行節約,大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數增加3.50萬(wàn)元,增長(cháng)%,主要原因是公務(wù)車(chē)在2021年開(kāi)始產(chǎn)生運行維護費。

            公務(wù)接待費1.23萬(wàn)元,主要用于接待區縣退役軍人事務(wù)局到我單位調研雙擁創(chuàng )建和軍供等工作,接受市退役軍人事務(wù)局檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是我單位嚴格執行市區兩級關(guān)于 “三公”經(jīng)費管理的要求,以及嚴格機關(guān)內部控制管理,全面落實(shí)過(guò)緊日子思想,降低行政運行成本,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是我單位嚴格執行市區兩級關(guān)于 “三公”經(jīng)費管理的要求,以及嚴格機關(guān)內部控制管理,全面落實(shí)過(guò)緊日子思想,降低行政運行成本,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

            (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

            2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待18批次130人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費94.24元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

            四、其他需要說(shuō)明的事項

            (一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

            本年度會(huì )議費支出0.93萬(wàn)元,較上年決算數增加0.01萬(wàn)元,增長(cháng)1.1%,主要原因是我單位嚴格機關(guān)內部控制管理,全面落實(shí)過(guò)緊日子思想,降低行政運行成本,嚴格控制會(huì )議費支出。本年度培訓費0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少13.25萬(wàn)元,下降100%,主要原因是從2020年開(kāi)始退役士兵“第一課”由市局統一組織和實(shí)現經(jīng)費支出。

            (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

            2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出37.72萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少51.59萬(wàn)元,下降57.8%,主要原因是根據項目資金使用用途,盤(pán)活項目資金彌補機關(guān)運行經(jīng)費不足。

            (三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

            截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

            (四)政府采購支出情況說(shuō)明

            ?2021年度本部門(mén)政府采購支出總額15.21萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出13.90萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.21萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額15.21萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備和辦公家具。

            五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

            (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

            根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金4851萬(wàn)元。其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評4項,涉及資金4851萬(wàn)元,從評價(jià)情況來(lái)看,均完成了年初設定的績(jì)效目標。

            (二)績(jì)效自評結果

            部門(mén)整體績(jì)效自評表

            主管

            部門(mén)

            黔江區退役軍人事務(wù)局

            財政處室

            社???/p>

            自評總分(分)

            95

            部門(mén)

            聯(lián)系人

            周潔

            聯(lián)系電話(huà)

            023-79235118

            部門(mén)預算執行情況

            預算

            資金

            (萬(wàn)元)

            年初

            預算數

            全年(調整)

            預算數

            全年執行數

            執行率

            (%)

            執行率

            權重

            執行率

            得分

            (分)

            3856

            4434

            4434

            100

            10

            10

            當年績(jì)效目標

            年初績(jì)效目標

            全年(調整)績(jì)效目標

            全年目標實(shí)際完成情況

            通過(guò)維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會(huì )尊崇的職業(yè),不斷增強優(yōu)撫對象等退役軍人的獲得感、幸福感、榮譽(yù)感。推進(jìn)退役 事業(yè)和服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展,提升基層退役軍人服務(wù)水平,優(yōu)化基本退役軍人服務(wù)體系, 加強退役軍人保障體系建設,抓好退役軍人 服務(wù)機構疫情防控工作,做好退役軍人困難群體幫扶工作。維修改造紀念設施不少于 15 個(gè)、對培訓退役軍人培訓達標率不 低于 95%.

            完成全年績(jì)效目標,做好了維護退役軍人權益和幫扶援助,順利完成了退役軍人移交安置, 組織協(xié)調并促進(jìn)了退役軍人就業(yè)創(chuàng )業(yè),提高了退役軍人優(yōu)撫撫恤保障水平,保障退役軍人優(yōu)撫對象生活水平穩定, 加強了烈士紀念設施等維護管理工作。進(jìn)一步推進(jìn)了退役事業(yè)和服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展,提升了基層退役軍人服務(wù)水平,優(yōu)化了基本退役軍人服務(wù)體 系,加強了退役軍人保障體系建設,抓好了退役軍人服務(wù)機構疫情防控工作,退役軍人群體總體平穩可控。

            完成全年績(jì)效目標,做好了維護退役軍人權益和幫扶援助,順利完成了退役軍人移交安置,組織協(xié)調并促進(jìn)了退役軍人就業(yè)創(chuàng )業(yè),提高了退役軍人優(yōu)撫撫恤保障水平,保障退役軍人優(yōu)撫對象 生活水平穩定,加強了烈士紀念設施等維護管理工作。進(jìn)一步推進(jìn)了退役事業(yè)和服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展,提升了基層退役軍人服務(wù)水平,優(yōu)化了基本退役軍人服務(wù)體系,加強了退役軍人保障體系建 設,抓好了退役軍人服務(wù)機構疫情防控工作,退役軍人群體總體平穩可控。

            績(jì)效指標

            指標

            名稱(chēng)

            計量

            單位

            指標

            性質(zhì)

            年初

            指標

            調整

            指標

            全年

            完成

            得分

            系數

            (%)

            指標權重

            (分)

            指標

            得分

            (分)

            是否核心

            指標

            部門(mén)預決算按時(shí) 公開(kāi)率

            %

            100

            100

            100

            100

            10

            10

            退役軍人移交安 置率

            %

            100

            100

            100

            100

            10

            10

            退役軍人適應性 培訓人次

            160

            160

            150

            93.75

            10

            9

            維護管理烈士紀 念設施個(gè)數

            個(gè)

            15

            15

            14

            93.33

            10

            9

            其他指標







            50

            47

            說(shuō)明


            一級/二級項目績(jì)效自評表

            項目

            名稱(chēng)


            項目

            編碼


            自評

            總分

            (分)


            主管

            部門(mén)


            財政

            處室


            項目

            聯(lián)系人


            聯(lián)系電話(huà)


            項目資金(萬(wàn)元)

            年度

            總金額

            年初

            預算數

            全年

            (調整)預算數

            全年執行數

            執行率

            (%)

            執行率

            權重

            執行率

            得分

            (分)







            其中:

            市級支出







            補助區縣







            當年績(jì)效目標

            年初績(jì)效目標

            全年(調整)績(jì)效目標

            全年目標實(shí)際完成情況




            績(jì)效指標

            指標

            名稱(chēng)

            計量

            單位

            指標

            性質(zhì)

            年初

            指標

            調整

            指標

            全年

            完成值

            得分

            系數

            (%)

            指標

            權重

            (分)

            指標得分

            (分)

            是否核心

            指標











            說(shuō)明


            (備注:本部門(mén)重點(diǎn)專(zhuān)項資金涉密,故此表無(wú)數據。)

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

            (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

            (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

            (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

            (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

            (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

            (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

            (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

            (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

            (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

            (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

            七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

            本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79235118。