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            • 索引號 11500114MB1509220J/2024-00005
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 財政
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2024-02-28
            • 發(fā)布日期 2024-02-28
            • 文件標題 重慶市黔江區退役軍人服務(wù)中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區退役軍人事務(wù)局
            • 有效性

            重慶市黔江區退役軍人服務(wù)中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明


            重慶市黔江區退役軍人服務(wù)中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

            一、單位基本情況

            (一)職能職責

            主要承擔協(xié)助做好退役軍人就業(yè)創(chuàng )業(yè)扶持、走訪(fǎng)慰問(wèn)、幫扶解困、信訪(fǎng)接待、權益保障等工作。

            (二)單位構成

            正科級全額撥款事業(yè)單位——黔江區退役軍人服務(wù)中心(事業(yè)),與區退役軍人事務(wù)局機關(guān)合署辦公。

            二、部門(mén)收支總體情況

            (一)收入預算:2024年年初預算數114.83萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款114.83萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。收入較去年增加22.12萬(wàn)元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加22.12萬(wàn)元。

            (二)支出預算:2024年年初預算數114.83萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出114.83萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)102.43萬(wàn)元,衛生健康支出6.58萬(wàn)元,住房保障5.83萬(wàn)元。支出較去年增加22.12萬(wàn)元,主要是基本支出增加22.12萬(wàn)元。

            三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

            2024年一般公共預算財政撥款收入114.83萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出114.83萬(wàn)元,比2023年增加22.12萬(wàn)元。其中:基本支出114.83萬(wàn)元,比2023年增加22.12萬(wàn)元,主要原因為2023年9月調入一名事業(yè)人員。主要用于保障工資福利及社會(huì )保險繳費、公積金繳納,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元。

            黔江區退役軍人服務(wù)中心2024年末使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            2024年“三公”經(jīng)費預算0.1萬(wàn)元,2023年增加0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,2023年增加0萬(wàn)元;公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元,2023年增加0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,2023年增加0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,2023年增加0萬(wàn)元。

            五、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費11.4萬(wàn)元,比上年增加1.47萬(wàn)元,主要原因為2023年9月調入一名事業(yè)人員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

            (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

            (三)績(jì)效目標設置情況。2024年無(wú)項目支出。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛 0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執勤執法用車(chē)0輛。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

            (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費

            (四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

            (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

            (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

            (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:周潔 ????聯(lián)系方式:023-79235118