亚洲高清在线观看,国产日韩精品一区在线不卡,精品国产日韩亚洲一区91,韩三级日本三级日本

            亚洲高清在线观看,国产日韩精品一区在线不卡,精品国产日韩亚洲一区91,韩三级日本三级日本

            您當前的位置: 區衛生健康委>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內容>預算/決算>預算公開(kāi)
            您當前的位置: 區衛生健康委>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內容>預算/決算>預算公開(kāi)
            • 索引號 11500114MB1574604M/2024-00059
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 衛生、計劃生育、婦女兒童
            • 體裁分類(lèi) 財政
            • 成文日期 2024-02-28
            • 發(fā)布日期 2024-02-28
            • 文件標題 重慶市黔江區婦幼保健院2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區衛生健康委
            • 有效性

            重慶市黔江區婦幼保健院2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

            重慶市黔江區婦幼保健院2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

            一、單位基本情況

            (一)職能職責。

            堅持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結合,面向群體、面向基層和預防為主”的婦幼衛生工作方針,為婦女兒童提供婦幼保健、健康教育等公共衛生服務(wù)和計劃生育技術(shù)服務(wù),履行婦幼保健、計劃生育公共衛生管理職能,開(kāi)展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫療服務(wù),促進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,提高人口素質(zhì)。

            (二)單位構成。

            (1)設置行政職能部門(mén)14個(gè),包括:績(jì)效目標管理與示范項目辦公室、行政綜合管理辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理科、內部控制與內部審計科、醫務(wù)科、護理部、醫院感染控制科、婦幼健康管理科、宣傳與健康教育科、統計信息科、后勤保障服務(wù)科、藥學(xué)部及醫學(xué)裝備科、公共衛生科、醫保與價(jià)格管理辦公室。

            (2)設置臨床保健業(yè)務(wù)部3個(gè),包括孕產(chǎn)保健部、婦女保健部、兒童保健部。

            (3)設置醫技及輔助科室及二級科室,包括麻醉手術(shù)科、檢驗科、超聲影像科、放射科、藥房、收費室、消毒供應室、病案室。

            二、部門(mén)收支總體情況

            (一)收入預算:2024年年初預算數3178.38萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款3178.38萬(wàn)元。收入較去年增加1978.58萬(wàn)元,主要是上年結轉項目經(jīng)費撥款增加1945.47萬(wàn)元,增加新進(jìn)人員經(jīng)費。

            (二)支出預算:2024年年初預算數3178.38萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出233.49萬(wàn)元,衛生健康支出2885.88萬(wàn)元,住房保障支出59.01萬(wàn)元。支出較去年增加1945.47萬(wàn)元,主要是基本支出增加33.11萬(wàn)元,項目支出增加1945.47萬(wàn)元。

            三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

            2024年一般公共預算財政撥款收入3178.38萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出3178.38萬(wàn)元,比2023年增加1978.58萬(wàn)元。其中:基本支出1232.91萬(wàn)元,比2023年增加33.11萬(wàn)元,主要原因是2023年新進(jìn)在編人員3人社會(huì )保障和就業(yè)支出經(jīng)費增加等,主要用于保障在編職工社保、公積金繳納等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1945.47萬(wàn)元,比2023年增加1030.59萬(wàn)元,主要原因是公立醫院改革等,主要用于公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目等重點(diǎn)工作。

            四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            2024年“三公”經(jīng)費預算3.16萬(wàn)元,比2023年減少1.34元。其中:公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元,比2023年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是嚴控接待費用的支出;公務(wù)用車(chē)運行維護費2.66萬(wàn)元,比2023年減少0.84萬(wàn)元,主要原因是對車(chē)輛進(jìn)行嚴格管控,減少費用。

            五、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費。

            我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

            (二)政府采購情況。我單位政府采購預算總額10萬(wàn)元:政府采購貨物預算10萬(wàn)元。

            (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,我單位共有車(chē)輛5輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)3輛。

            (四)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

            (三)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

            (四)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

            (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:何雪琳??????聯(lián)系方式:023-79237478?