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            • 索引號 11500114MB1646583Y/2022-00014
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 社會(huì )保障
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2022-08-26
            • 發(fā)布日期 2022-08-29
            • 文件標題 重慶市黔江區醫療保障局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區醫保局
            • 有效性

            重慶市黔江區醫療保障局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            一、單位基本情況

            根據黔江委辦發(fā)〔2019〕14號文件精神,重慶市黔江區醫療保障局為區政府工作部門(mén)、正處級單位。

            (一)職能職責

            1.貫徹執行國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準,貫徹執行重慶市醫療保障地方性法規、規章,擬訂本區相關(guān)規劃、政策措施、標準并組織實(shí)施。

            2.貫徹執行重慶市醫療保障基金監督管理辦法,建立健全本區醫療保障基金安全防控機制,推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革。

            3.貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策,統籌城鄉醫療保障待遇標準,落實(shí)與籌資水平相適應的待遇調整機制。貫徹推進(jìn)重慶市長(cháng)期護理保險制度改革。

            4.貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄和支付標準。貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策,負責醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整工作,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制,組織實(shí)施本區價(jià)格信息監測和信息發(fā)布工作。

            5.貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策。

            6.負責本區定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理工作,建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用,受理醫療保障相關(guān)價(jià)格舉報投訴和矛盾糾紛調解工作,依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。

            7.負責本區醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。貫徹執行異地就醫管理和費用結算政策,負責醫療保障關(guān)系轉移接續工作。

            8.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

            (二)機構設置

            重慶市黔江區醫療保障局內設機構:醫療保障事務(wù)中心(公益一類(lèi)事業(yè)單位、副處級)、辦公室、業(yè)務(wù)管理科、醫藥價(jià)格和招標采購科、基金監管科。重慶市黔江區醫療保障局機關(guān)行政編制12名,公益一類(lèi)事業(yè)編制33名,截至2021年12月,實(shí)有在職人員40名(其中行政人員12人,參公事業(yè)編28人)。

            (三)單位構成

            重慶市黔江區醫療保障局由局機關(guān)與醫療保障事務(wù)中心構成。

            二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

            1.總體情況。2021年度收入總計1,868.57萬(wàn)元,支出總計1,868.57萬(wàn)元。收支較上年決算數增加878.43萬(wàn)元、增長(cháng)88.7%,主要原因是公務(wù)員醫療補助700萬(wàn)元和醫療救助補助100萬(wàn)元為2021年新增項目。

            2.收入情況。2021年度收入合計1,811.25萬(wàn)元,較上年決算數增加852.65萬(wàn)元,增長(cháng)88.9%,主要原因是公務(wù)員醫療補助700萬(wàn)元和醫療救助補助100萬(wàn)元為2021年新增項目。其中:財政撥款收入1,811.25萬(wàn)元,占100%。此外,年初結轉和結余57.32萬(wàn)元。

            3.支出情況。2021年度支出合計1,868.57萬(wàn)元,較上年決算數增加935.75萬(wàn)元,增長(cháng)100.3%,主要原因是公務(wù)員醫療補助700萬(wàn)元和醫療救助補助100萬(wàn)元為2021年新增項目。其中:基本支出888.26萬(wàn)元,占47.5%;項目支出980.31萬(wàn)元,占52.5%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。

            4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少57.32萬(wàn)元,下降100%。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2021年度財政撥款收、支總計1,868.57萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加878.43萬(wàn)元,增長(cháng)88.7%。主要原因是公務(wù)員醫療補助700萬(wàn)元和醫療救助補助100萬(wàn)元為2021年新增項目。

            (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

            1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,811.25萬(wàn)元,較上年決算數增加852.65萬(wàn)元,增長(cháng)88.9%。主要原因是公務(wù)員醫療補助700萬(wàn)元和醫療救助補助100萬(wàn)元為2021年新增項目。較年初預算數減少899.89萬(wàn)元,下降33.2%。主要原因是年初預算財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助1060萬(wàn)元為財政專(zhuān)戶(hù)收入,未計入2021年末決算收入。此外,年初財政撥款結轉和結余57.32萬(wàn)元。

            2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,868.57萬(wàn)元,較上年決算數增加935.75萬(wàn)元,增長(cháng)100.3%。主要原因是公務(wù)員醫療補助700萬(wàn)元和醫療救助補助100萬(wàn)元為2021年新增項目。較年初預算數減少899.89萬(wàn)元,下降32.5%。主要原因是年初預算財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助1060萬(wàn)元為財政專(zhuān)戶(hù)支出,未計入2021年末決算支出。

            3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少57.32萬(wàn)元,下降100%。

            4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

            社會(huì )保障與就業(yè)支出109.60萬(wàn)元,占5.9%,較年初預算數增加15.23萬(wàn)元,增長(cháng)16.1%,主要原因是職工人員變動(dòng)。

            衛生健康支出1,719.76萬(wàn)元,占92%,較年初預算數減少915.12萬(wàn)元,下降34.7%,主要原因是年初預算財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助1060萬(wàn)元為財政專(zhuān)戶(hù)支出,未計入2021年末決算支出。

            住房保障支出39.21萬(wàn)元,占2.1%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是職工人員變動(dòng)。

            (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            2021年度一般公共財政撥款基本支出888.26萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費715.01萬(wàn)元,較上年決算數增加42.37萬(wàn)元,增長(cháng)6.3%,主要原因是職工人員情況變動(dòng)。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、五險兩金交納、公務(wù)員醫療保險補助及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費173.24萬(wàn)元,較上年決算數減少1.72萬(wàn)元,下降1%,主要原因正常辦公費用浮動(dòng)。公用經(jīng)費用途主要包括單位辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他商品和服務(wù)支出等。

            (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

            本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

            (六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

            三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

            2021年度“三公”經(jīng)費支出共計5.68萬(wàn)元,較年初預算數增加0.18萬(wàn)元,增長(cháng)3.3%,主要原因是2021年公務(wù)接待費增加。較上年支出數減少13.59萬(wàn)元,下降70.5%,主要原因是2020年采購一輛公車(chē)。

            (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

            2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數減少17.88萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2021年末采購公車(chē)。

            公務(wù)車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保險費等支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。較上年支出數增加3.50萬(wàn)元,主要原因是2020年無(wú)公務(wù)用車(chē)。

            公務(wù)接待費2.18萬(wàn)元,主要用于招商引資、醫療保障系統行風(fēng)建設專(zhuān)項評價(jià)交叉檢查工作、市醫保局醫療保障工作調研、醫?;鸨O管區縣片區聯(lián)組交叉檢查、醫?;鹗褂们闆r核查等公務(wù)接待。費用支出較年初預算數增加0.18萬(wàn)元,增長(cháng)9%,主要原因是2021年醫?;鸨O管相關(guān)工作增多,片區檢查、交叉檢查等導致公務(wù)接待有所曾加。較上年支出數增加0.79萬(wàn)元,增長(cháng)56.8%,主要原因是2021年醫?;鸨O管相關(guān)工作增多,片區檢查、交叉檢查等導致公務(wù)接待有所增加。

            (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

            2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待25批次185人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費118.04元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

            四、其他需要說(shuō)明的事項

            (一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

            本年度會(huì )議費支出3.36萬(wàn)元,較上年決算數增加2.72萬(wàn)元,增長(cháng)425%,主要原因是2021年招商引資、醫療保障系統行風(fēng)建設專(zhuān)項評價(jià)交叉檢查工作、市醫保局醫療保障工作調研、醫?;鸨O管區縣片區聯(lián)組交叉檢查、醫?;鸨O管等各項會(huì )議增加。本年度培訓費支出2.57萬(wàn)元,較上年決算數減少1.26萬(wàn)元,下降32.9%,主要原因是對機關(guān)干部培訓較上年度減少。

            (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

            2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出173.24萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障單位運行等購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、維護費、水電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少1.72萬(wàn)元,下降1%。

            (三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

            截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

            (四)政府采購支出情況說(shuō)明

            2021年度本部門(mén)政府采購支出總額36.10萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出27.89萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出8.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額23.90萬(wàn)元,占政府采購支出總額的66.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額23.90萬(wàn)元,占政府采購支出總額的66.2%。主要用于通用設備采購,計算機、打印機、辦公家具等。

            五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

            (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

            根據預算績(jì)效管理要求,我局對部門(mén)整體和8個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評8項,涉及資金980萬(wàn)元。

            (二)績(jì)效自評結果

            1.績(jì)效目標自評表

            一級項目績(jì)效自評表

            項目

            名稱(chēng)

            醫療救助本級補助

            項目

            編碼


            自評

            總分

            (分)

            99分

            主管

            部門(mén)

            區財政局

            財政

            處室

            社???/p>

            項目

            聯(lián)系人

            周靜

            聯(lián)系電話(huà)

            79228835

            項目資金(萬(wàn)元)

            年度

            總金額

            年初

            預算數

            全年

            (調整)預算數

            全年執行數

            執行率

            (%)

            執行率

            權重

            執行率

            得分

            (分)

            100

            0

            100

            100%

            10

            10

            其中:

            市級支出







            補助區縣

            100

            0

            100

            100%

            10

            10

            當年績(jì)效目標

            年初績(jì)效目標

            全年(調整)績(jì)效目標

            全年目標實(shí)際完成情況

            對于符合條件的困難群眾,通過(guò)城鄉醫療救助制度幫助其交納參保(合)費用,并對其難以負擔的基本醫療自付費用給予補助。?2021年支付全區困難群體參保補助資金100萬(wàn)元。

            無(wú)

            對于符合條件的困難群眾,通過(guò)城鄉醫療救助制度幫助其交納參保(合)費用,并對其難以負擔的基本醫療自付費用給予補助。?2021年支付全區困難群體參保補助資金100萬(wàn)元,支付進(jìn)度完成率100%,預算執行率100%。

            績(jì)效指標

            指標

            名稱(chēng)

            計量

            單位

            指標

            性質(zhì)

            年初

            指標

            調整

            指標

            全年

            完成值

            得分

            系數

            (%)

            指標

            權重

            (分)

            指標得分

            (分)

            是否核心

            指標

            醫療救助對象人次規模

            人次

            12000


            124821

            20%

            20

            20



            重點(diǎn)救助對象政策范圍內個(gè)人自付費用年度限額內住院救助比例

            百分比

            70%


            70%

            20%

            20

            19



            符合資助條件的農村低收入人口資助參保政策覆蓋率

            百分比

            =

            100%


            100%

            20%

            20

            20



            “一站式”即時(shí)結算覆蓋率

            百分比

            =

            100%


            100%

            20%

            20

            20



            醫療救助對象覆蓋范圍

            百分比

            =

            100%


            100%

            20%

            20

            20


            說(shuō)明


            2.績(jì)效自評報告

            重慶市黔江區醫療保障局

            關(guān)于醫療救助項目資金績(jì)效的自評報告

            根據《關(guān)于做好2021年度績(jì)效自評工作的通知》要求,我局結合工作實(shí)際,認真開(kāi)展了績(jì)效評價(jià),現將相關(guān)情況報告如下:

            一、政策落實(shí)情況

            為確保困難群眾醫療救助政策落實(shí)到位,資助困難群眾參保全覆蓋,保障困難群眾基本醫療權益,最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔,我局嚴格按照《關(guān)于進(jìn)一步完善城鄉醫療救助制度的意見(jiàn)》(渝府發(fā)〔2012〕78號)、《重慶市改革完善社會(huì )救助制度重點(diǎn)舉措》(渝委辦發(fā)〔2020〕30號)文件精神,落實(shí)醫療救助工作,確保困難群眾人人享有基本醫療保障。

            二、績(jì)效目標完成情況分析

            (一)資金投入情況分析

            1.項目資金到位情況分析。根據《關(guān)于提前下達2021年中央和市級財政醫療救助補助資金預算的通知》(渝財社〔2020〕248號)、《關(guān)于下達2021年中央和市級財政醫療救助補助資金預算(第二批)的通知》(渝財社〔2021〕29號)、《關(guān)于追加下達2021年市級醫療救助預算指標的通知》(渝財社〔2021〕61號)、《關(guān)于下達2021年中央財政醫療救助補助資金預算(第三批)的通知》(渝財社〔2021〕90號)文件要求,2021年我區醫療救助財政補助資金到位2998萬(wàn)元,其中:中央財政補助資金到位1351萬(wàn)元,市級財政補助資金到位1547萬(wàn)元,區級財政補助資金100萬(wàn)元,財政補助資金到位率達100%。

            項目資金執行情況分析。一是資助參保情況。城鄉居民醫療救助補助資金資助參保29940人774.82萬(wàn)元,對困難人口實(shí)現應保盡保。二是資金支出情況。實(shí)施醫療救助124821人次,救助資金實(shí)際支出4500.3萬(wàn)元(其中待遇支付3486.49萬(wàn)元,總額清算238.99萬(wàn)元,資助參保774.82萬(wàn)元)。對鄉鎮街道提交的因病致貧家庭重病患者材料及時(shí)進(jìn)行審核認定錄入,共認定錄入127人,確保困難群眾不出現因病致貧、返貧情況。

            3.項目資金管理情況分析。一是救助資金費用結算情況。每月按規定完成“醫療救助總額控制付費月?lián)芨丁?、“醫療救助市內跨區就醫費用結算”、“醫療救助費用手工結算、“醫療救助月統計表”并及時(shí)向財政請款。同時(shí),嚴格執行“住院雙向轉診、協(xié)議指標管理、總額控制付費”的總額控制付費管理,對醫院不合理超支部分進(jìn)行指標考核清算。二是資金申請、資金劃撥流程,城鄉居民醫療救助補助資金專(zhuān)款專(zhuān)用,實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理。城鄉居民醫療救助費用結算是通過(guò)黔江區財政管理一體化信息系統由區財政局將上級、區級醫療救助補助資金指標上到醫療救助財政專(zhuān)戶(hù),再由我局根據每月業(yè)務(wù)科室醫療救助支付表,向區財政局提交直接支付計劃,經(jīng)財政審核后由我局財務(wù)經(jīng)辦人員通過(guò)財政平臺,采取直接支付形式支付給各協(xié)議醫療機構和異地醫療救助結算單位。

            (二)總體績(jì)效目標完成情況分析

            2021年,我局按期完成黔江區醫療救助財政補助項目資金,確保醫療救助財政補助資金落實(shí)到位。分類(lèi)兌現參保資助,及進(jìn)支付醫療救助費用,切實(shí)幫助城鄉困難群眾緩解就醫困難和因病影響基本生活的問(wèn)題。

            (三)績(jì)效目標完成情況分析

            1.醫療救助對象人次規模。2021年醫療救助人次數124821人(其中:參保資助29940人),符合救助條件的對象均按規定納入救助范圍。

            2.重點(diǎn)救助對象政策范圍內個(gè)人自付費用年度限額內住院救助比例。2021年我區重點(diǎn)救助對象政策范圍內住院自付費用年度限額內救助比例為70%。

            3.符合資助條件的農村低收入人口資助參保政策覆蓋率。2021年我區符合資助條件的農村低收入人口均已享受資助參保,覆蓋率100%。

            4.“一站式”即時(shí)結算覆蓋率。2021年我區基本醫保、大病保險、醫療救助“一站式”即時(shí)結算覆蓋率100%。

            5.醫療救助對象覆蓋范圍。2021年,我區符合救助條件的人員全部納入醫療救助范圍,在符合國家規定的基礎上穩步拓展覆蓋范圍。

            6.困難群眾看病就醫方便程度。我區43家定點(diǎn)醫療機構全部落實(shí)貧困人口就醫結算,全面落實(shí)貧困人口先診療、后付費政策和“一站式”結算,困難群眾在全市定點(diǎn)醫療機構住院不需要交納押金,辦理各項報銷(xiāo)手續方便快捷,看病就醫便捷程度明顯提高。

            7.困難群眾就醫負擔減輕程度。2021年政策范圍內費用報銷(xiāo)比88%,有效緩解了困難群眾就醫負擔。

            8.對健全社會(huì )救助體系、醫療保障制度體系的影響及作用。全年持續完善醫療救助對象動(dòng)態(tài)認定核查機制,做好分類(lèi)資助參保和直接救助工作,確保困難群眾不因費用問(wèn)題影響就醫。加強醫療救助與社會(huì )救助制度及醫療保障制度的銜接,發(fā)揮制度合力,對健全社會(huì )救助體系、醫療保障制度體系成效明顯。

            9.服務(wù)對象政策知曉率及工作滿(mǎn)意度。2021年,我局通過(guò)組織開(kāi)展宣傳活動(dòng),采取問(wèn)卷調查等方式,服務(wù)對象對醫療救助政策的知曉率96%、滿(mǎn)意度97%,醫療救助項目取得良好的社會(huì )效應。

            三、存在問(wèn)題和下一步改進(jìn)措施

            (一)存在的問(wèn)題

            1.醫療救助政策全市不統一。我市醫療救助實(shí)行區縣統籌,盡管市級出臺了醫療救助指導性意見(jiàn),但各區縣具體政策多是根據當地實(shí)際情況來(lái)制定。由于各地困難群眾數量、困難程度及財政能力等有所不同,各區縣制定的政策也參差不齊。????2.“一站式”結算能力有待提升。醫療救助跨省異地就醫“一站式”結算尚未實(shí)現。??3.新系統功能有待完善。2021年8月初全市全面上線(xiàn)國家醫療保險信息平臺,到目前還無(wú)法進(jìn)行平臺數據抓?。ㄅ空J定)、事后資助數據導入等。

            (二)下一步工作措施

            1.提高大病保險保障能力。繼續對特困人員、低保對象、返貧致貧人口實(shí)施傾斜支付政策,大病保險起付線(xiàn)降低50%,報銷(xiāo)比例提高5個(gè)百分點(diǎn),取消大病封項線(xiàn),讓貧困人口常見(jiàn)病、慢性病有地方看、看得起。

            2.落實(shí)醫保便民服務(wù)措施。符合救助條件的貧困人口到區定點(diǎn)醫療機構就醫時(shí),先診療,后付費,實(shí)行農村貧困人口基本醫療保險、大病保險、醫療救助等“一站式”結算,只需交納個(gè)人應當承擔的部分,為群眾提供更加便捷的服務(wù)。

            3.防范因病返貧致貧情況。建立申請救助機制,將發(fā)生高額醫療費用的易返貧致貧人口和因高額醫療費用支出導致家庭基本生活出現嚴重困難的大病患者納入醫療救助范圍。對其經(jīng)基本醫保、大病保險支付后,符合規定的個(gè)人自付費用,一事一議,酌情予以救助,防止因病返貧致貧。

            4.側重選擇定點(diǎn)醫療機構。重點(diǎn)考慮因素一是群從就近,方便就醫,二是醫院有一定墊付能力,三是依托城鎮醫保和城鄉居民定點(diǎn)醫院,四是兼顧市級、區級、鄉(鎮)不同層次醫院相結合,盡最大努力達到“小病不出鄉鎮,就近能住院、大病及時(shí)轉院”滿(mǎn)足不同群眾不同醫療需求。

            5.加強救助資金使用監管。為規范我區城鄉醫療救助基金的管理和使用,提高基金使用效益,確保醫療救助資金專(zhuān)款專(zhuān)用?;鸨仨毴坑糜诰戎鷮ο蟮尼t療救助,對不符合我區醫療救助政策的醫療費用,基金不予結算,基金的籌集和使用情況,定期向社會(huì )公布,接受社會(huì )監督。

            四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

            2021年,我局按期完成黔江區醫療救助補助項目,支付進(jìn)度完成率100%,預算執行率100%。

            績(jì)效自評結果將隨同2021年部門(mén)決算在政務(wù)網(wǎng)上公示。

            績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

            無(wú)

            五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

            無(wú)

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

            (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

            (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

            (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

            (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

            (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

            (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

            (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

            (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

            (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

            (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

            七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

            本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79228835。