重慶市黔江區醫療保障局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
根據黔江委辦發(fā)〔2019〕14號文件精神,重慶市黔江區醫療保障局為區政府工作部門(mén)、正處級單位。
(一)職能職責
1.貫徹執行國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準,貫徹執行重慶市醫療保障地方性法規、規章,擬訂本區相關(guān)規劃、政策措施、標準并組織實(shí)施。
2.貫徹執行重慶市醫療保障基金監督管理辦法,建立健全本區醫療保障基金安全防控機制,推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策,統籌城鄉醫療保障待遇標準,落實(shí)與籌資水平相適應的待遇調整機制。貫徹推進(jìn)重慶市長(cháng)期護理保險制度改革。
4.貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄和支付標準。貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策,負責醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整工作,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制,組織實(shí)施本區價(jià)格信息監測和信息發(fā)布工作。
5.貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策。
6.負責本區定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理工作,建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用,受理醫療保障相關(guān)價(jià)格舉報投訴和矛盾糾紛調解工作,依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。
7.負責本區醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。貫徹執行異地就醫管理和費用結算政策,負責醫療保障關(guān)系轉移接續工作。
8.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構設置
重慶市黔江區醫療保障局內設機構:醫療保障事務(wù)中心(公益一類(lèi)事業(yè)單位、副處級)、辦公室、業(yè)務(wù)管理科、醫藥價(jià)格和招標采購科、基金監管科。重慶市黔江區醫療保障局機關(guān)行政編制12名,公益一類(lèi)事業(yè)編制33名,截至2022年12月,實(shí)有在職人員43名(其中行政人員12人,參公事業(yè)編31人)。
(三)單位構成
重慶市黔江區醫療保障局由局機關(guān)與醫療保障事務(wù)中心構成。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計5062.37萬(wàn)元,支出總計5062.37萬(wàn)元。收支較上年決算數增加3193.8萬(wàn)元,增長(cháng)170.92%,主要原因是醫療救助3200萬(wàn)元為2022年新增項目。
2.收入情況。2022年度收入合計5062.37萬(wàn)元,較上年決算數增加3193.8萬(wàn)元,增長(cháng)170.92%,主要原因是醫療救助3200萬(wàn)元為2022年新增項目。其中:財政撥款收入4985.37萬(wàn)元,占98.48%;政府性基金預算財政撥款收入77萬(wàn)元,占1.52%。
?3.支出情況。2022年度支出合計5062.37萬(wàn)元,較上年決算數增加3193.8萬(wàn)元,增長(cháng)170.92%,主要原因是醫療救助3200萬(wàn)元為2022年新增項目。其中:基本支出882.02萬(wàn)元,占17.42%;項目支出4180.35萬(wàn)元,占82.58%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數無(wú)變動(dòng)。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計5062.37萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加3193.8萬(wàn)元,增長(cháng)170.92%。主要原因是醫療救助3200萬(wàn)元為2022年新增項目。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4985.37萬(wàn)元,較上年決算數增加3174.12萬(wàn)元,增長(cháng)175.24%。主要原因是醫療救助3200萬(wàn)元為2022年新增項目。較年初預算數減少811.43萬(wàn)元,下降14%。主要原因是年初預算財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助1400萬(wàn)元為財政專(zhuān)戶(hù)收入,未計入2022年末決算收入;醫療救助較年初預算多支出550萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4985.37萬(wàn)元,較上年決算數增加3116.8萬(wàn)元,增長(cháng)175.24%。主要原因是醫療救助3200萬(wàn)元為2022年新增項目。較年初預算數減少811.43萬(wàn)元,下降14%。主要原因是年初預算財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助1400萬(wàn)元為財政專(zhuān)戶(hù)支出,未計入2022年末決算支出;醫療救助較年初預算多支出550萬(wàn)元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數無(wú)變化。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
一般公共服務(wù)支出16萬(wàn)元,占比0.32%,較年初預算數增加16萬(wàn)元,主要原因為2022年新增項目。
社會(huì )保障與就業(yè)支出93.98萬(wàn)元,占1.89%,較年初預算數增加3.76萬(wàn)元,增長(cháng)4.17%,主要原因是職工人員變動(dòng)。
衛生健康支出4832.71萬(wàn)元,占96.94%,較年初預算數減少833.47萬(wàn)元,下降14.71%,主要原因是年初預算財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助1400萬(wàn)元為財政專(zhuān)戶(hù)支出,未計入2022年末決算支出;醫療救助較年初預算多支出550萬(wàn)元。
住房保障支出42.68萬(wàn)元,占0.85%,較年初預算數增加2.28萬(wàn)元,增長(cháng)5.64%,主要原因是職工人員變動(dòng)。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財政撥款基本支出882.02萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費753.66萬(wàn)元,較上年決算數增加38.65萬(wàn)元,增長(cháng)5.41%,主要原因是職工人員情況變動(dòng)。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、五險兩金交納、公務(wù)員醫療保險補助及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費128.36萬(wàn)元,較上年決算數減少44.88萬(wàn)元,下降25.91%,主要原因是按財政要求2022年公用經(jīng)費為往年標準的80%預算。公用經(jīng)費用途主要包括單位辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2022年政府性基金預算財政撥款收、支總計77萬(wàn)元,較上年決算收、支總計各增加77萬(wàn)元,為醫療救助支出。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出情況
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.75萬(wàn)元,較年初預算數減少1.75萬(wàn)元,下降31.82%。較上年支出數減少1.93萬(wàn)元,下降33.98%,主要原因是公務(wù)接待費減少。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數無(wú)變化。
公務(wù)車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保險費等支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。較上年支出數無(wú)變化。
公務(wù)接待費0.25萬(wàn)元,主要用于招商引資、醫療保障系統行風(fēng)建設專(zhuān)項評價(jià)交叉檢查工作、市醫保局醫療保障工作調研、醫?;鸨O管區縣片區聯(lián)組交叉檢查、醫?;鹗褂们闆r核查等公務(wù)接待。費用支出較年初預算數減少1.75萬(wàn)元,下降87.5%,主要原因是2022年公務(wù)接待減少。較上年支出數減少1.93萬(wàn)元,下降88.39%,主要原因是2022年公務(wù)接待減少。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待3批次15人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費169元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.55萬(wàn)元,較上年決算數減少2.81萬(wàn)元,下降83.63%,主要原因是2022年會(huì )議減少,按實(shí)際發(fā)生額列支。本年度培訓費支出2.84萬(wàn)元,較上年決算數增加2.27萬(wàn)元,下降10.51%,主要原因是對機關(guān)干部培訓較上年度增加。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出128.36萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少44.89萬(wàn)元,下降25.91%,主要原因是按財政要求2022年公用經(jīng)費為往年標準的80%預算。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障單位運行等購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、維護費、水電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)輛1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說(shuō)明
?2022年度本部門(mén)政府采購支出總額168.79萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出124.55萬(wàn)元、政府采購工程支出26.99萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出17.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額121.16萬(wàn)元,占政府采購支出總額的71.78%,其中:授予小微企業(yè)合同金額121.16萬(wàn)元,占政府采購支出總額的71.78%。主要用于打造太極鄉李子村衛生室示范點(diǎn)建設、三級醫保經(jīng)辦服務(wù)體系建設以及通用設備采購,計算機、打印機、辦公家具等。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我局對20個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金5450.41萬(wàn)元。其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評20項,涉及資金5450.41萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,均完成了年初設定的績(jì)效目標。
(二)績(jì)效自評結果
部門(mén)整體績(jì)效自評表
主管 部門(mén) |
重慶市黔江區醫療保障局 |
財政處室 |
社???/span> |
自評總分(分) |
98 | ||||||||||||
部門(mén) 聯(lián)系人 |
周靜 |
聯(lián)系電話(huà) |
02379228835 | ||||||||||||||
部門(mén)預算執行情況 |
預算 資金 (萬(wàn)元) |
年初 預算數 |
全年(調整) 預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | ||||||||||
5023 |
5527.41 |
5348.64 |
96.77% |
10 |
97 | ||||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||
貫徹執行國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準,貫徹執行重慶市醫療保障地方性法規、規章,擬訂本區相關(guān)規劃、政策措施、標準并組織實(shí)施。貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策,統籌城鄉醫療保障待遇標準,落實(shí)與籌資水平相適應的待遇調整機制。貫徹推進(jìn)重慶市長(cháng)期護理保險制度改革。
|
完成全年績(jì)效目標,一是堅持完善一項基本制度。重點(diǎn)夯實(shí)完善“基本醫保、大病保險、醫療救助”制度保障功能,全面落實(shí)待遇審核支付,全民基本醫療保障水平不斷提升,持續鞏固脫貧攻堅成果確保與鄉村振興有效銜接,切實(shí)筑牢人民群眾因病致貧返貧防線(xiàn)。二是堅決落實(shí)抗疫兩個(gè)確保,全力落實(shí)國、市、區關(guān)于疫情防控的各項決策部署,主動(dòng)落實(shí)醫療保障救治職責。三是扎實(shí)推進(jìn)四方面重點(diǎn)改革任務(wù)。全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和市區黨委政府工作要求,不斷深入推進(jìn)《黔江區深化醫療保障制度改革實(shí)施方案》重點(diǎn)任務(wù),確保醫療保障各項改革舉措在黔落實(shí)落細。 |
完成全年績(jì)效目標,一是堅持完善一項基本制度。重點(diǎn)夯實(shí)完善“基本醫保、大病保險、醫療救助”制度保障功能,全面落實(shí)待遇審核支付,全民基本醫療保障水平不斷提升,持續鞏固脫貧攻堅成果確保與鄉村振興有效銜接,切實(shí)筑牢人民群眾因病致貧返貧防線(xiàn)。二是堅決落實(shí)抗疫兩個(gè)確保,全力落實(shí)國、市、區關(guān)于疫情防控的各項決策部署,主動(dòng)落實(shí)醫療保障救治職責。三是扎實(shí)推進(jìn)四方面重點(diǎn)改革任務(wù)。全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和市區黨委政府工作要求,不斷深入推進(jìn)《黔江區深化醫療保障制度改革實(shí)施方案》重點(diǎn)任務(wù),確保醫療保障各項改革舉措在黔落實(shí)落細。 | |||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標 名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數 (%) |
指標權重 (分) |
指標 得分 (分) |
是否核心 指標 | |||||||
居民醫保參保人數 |
萬(wàn)人 |
≥ |
45 |
45 |
44.44 |
98.76 |
20 |
19 |
是 | ||||||||
資金使用規范合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
項目績(jì)效目標編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
醫保政策知曉率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
97 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
項目持續發(fā)揮作用期限 |
年 |
= |
1 |
1 |
1 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
96 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
說(shuō)明 |
?
一級項目績(jì)效自評表
?
項目 名稱(chēng) |
醫療救助 |
項目 編碼 |
50011422T000000129124 |
自評 總分 (分) |
100分 | |||||||||||
主管 部門(mén) |
區財政局 |
財政 處室 |
社???/span> |
項目 聯(lián)系人 |
周靜 |
聯(lián)系電話(huà) |
79228835 | |||||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預算數 |
全年 (調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | |||||||||
100 |
0 |
100 |
100% |
10 |
10 | |||||||||||
其中: 市級支出 |
||||||||||||||||
補助區縣 |
100 |
0 |
100 |
100% |
10 |
10 | ||||||||||
當年績(jì)效目標 |
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
對于符合條件的困難群眾,通過(guò)城鄉醫療救助制度幫助其繳納參保(合)費用,并對其難以負擔的基本醫療自付費用給予補助。2022年支付全區困難群體補助資金100萬(wàn)元。 |
對于符合條件的困難群眾,通過(guò)城鄉醫療救助制度幫助其繳納參保(合)費用,并對其難以負擔的基本醫療自付費用給予補助。2022年支付全區困難群體參保補助資金100萬(wàn)元,支付進(jìn)度完成率100%,預算執行率100%。 |
對于符合條件的困難群眾,通過(guò)城鄉醫療救助制度幫助其繳納參保(合)費用,并對其難以負擔的基本醫療自付費用給予補助。2022年支付全區困難群體參保補助資金100萬(wàn)元,支付進(jìn)度完成率100%,預算執行率100%。 | ||||||||||||||
績(jì)效指標 |
指標 名稱(chēng) |
計量 單位 |
指標 性質(zhì) |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數 (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) |
是否核心 指標 | ||||||
醫療救助對象人次規模 |
人次 |
≥ |
153400 |
153418 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
重點(diǎn)救助對象政策范圍內個(gè)人自付費用年度限額內住院救助比例 |
百分比 |
≥ |
70% |
70% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
符合資助條件的農村低收入人口資助參保政策覆蓋率 |
百分比 |
= |
100% |
100% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
“一站式”即時(shí)結算覆蓋率 |
百分比 |
= |
100% |
100% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
醫療救助對象覆蓋范圍 |
百分比 |
= |
100% |
100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
說(shuō)明 |
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79228835。
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