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            • 索引號 11500114MB1646583Y/2023-00008
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 社會(huì )保障
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2023-02-22
            • 發(fā)布日期 2023-02-23
            • 文件標題 重慶市黔江區醫療保障局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區醫保局
            • 有效性

            重慶市黔江區醫療保障局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

            重慶市黔江區醫療保障局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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            一、單位基本情況

            (一)職能職責。

            1.貫徹執行國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準,貫徹執行重慶市醫療保障地方性法規、規章,擬訂本區相關(guān)規劃、政策措施、標準并組織實(shí)施。

            2.貫徹執行《重慶市醫療保障基金監督管理辦法》,建立健全本區醫療保障基金安全防控機制,推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革。

            3.貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策,統籌城鄉醫療保障待遇標準,落實(shí)與籌資水平相適應的待遇調整機制。貫徹推進(jìn)重慶市長(cháng)期護理保險制度改革。

            4.貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄和支付標準。貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策,負責醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整工作,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制,組織實(shí)施本區價(jià)格信息監測和信息發(fā)布工作。

            5.貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策。

            6.負責本區定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理工作,建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用,受理醫療保障相關(guān)價(jià)格舉報投訴和矛盾糾紛調解工作,依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。

            7.負責本區醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。貫徹執行異地就醫管理和費用結算政策,負責醫療保障關(guān)系轉移接續工作。

            8.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

            9.職能轉變。重慶市黔江區醫療保障局應貫徹實(shí)施重慶市城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫療保障資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫療、醫保、醫藥三醫聯(lián)動(dòng)改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

            10.與有關(guān)部門(mén)的職責分工。重慶市黔江區醫療保障局要建立與重慶市黔江區發(fā)展改革委員會(huì )、重慶市黔江區衛生健康委員會(huì )、重慶市黔江區市場(chǎng)監督管理局、重慶市黔江區稅務(wù)局、重慶市黔江食品藥品檢驗所等單位在醫療、醫保、醫藥等方面的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

            (二)單位構成。

            重慶市黔江區醫療保障局(機關(guān));重慶市黔江區醫療保障事務(wù)中心(二級單位)

            重慶市黔江區醫療保障局下設4個(gè)內設科室,即:辦公室、基金監管科、業(yè)務(wù)管理科、醫藥價(jià)格和招標采購科;下屬重慶市黔江區醫療保障事務(wù)中心,內設機構10個(gè),即:辦公室、基金財務(wù)科、信息服務(wù)科、參保管理科、稽核內控科、居民醫保待遇科、職工醫保待遇科、醫療救助科、醫藥價(jià)格和采購指導服務(wù)科、長(cháng)期護理保險科。

            二、部門(mén)收支總體情況

            (一)收入預算2023年年初預算數6144.49萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款5955.71萬(wàn)元,上年結轉188.77萬(wàn)元。收入較去年增加275.69萬(wàn)元,主要原因基本收入增加114.31萬(wàn)元,項目收入增加233.38萬(wàn)元,政府性基金預算收入減少72萬(wàn)元。

            (二)支出預算:2023年年初預算數6144.49萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出139.45萬(wàn)元,衛生健康支出5931.49萬(wàn)元,住房保障支出73.55萬(wàn)元。支出較去年增加275.69萬(wàn)元,主要是基本支出增加114.31萬(wàn)元,項目支出增加233.38萬(wàn)元,政府性基金預算支出減少72萬(wàn)元。

            三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

            2023年一般公共預算財政撥款收入5955.71萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出5955.71萬(wàn)元,比2022年增加86.91萬(wàn)元。其中:基本支出960.11萬(wàn)元,比2022年增加114.31萬(wàn)元,主要原因是人員增加、公積金基數調整,主要用于保障在職人員社保、公積金繳納,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出4995.6萬(wàn)元,比2022年增加44.6萬(wàn)元,主要原因是城鄉居民醫療保險財政補助標準調整等,主要用于資助城鄉居民參加居民醫療保險、城鄉居民醫療籌資工作經(jīng)費、國有企業(yè)單雙解和集體企業(yè)退休人員醫療補貼、特殊病種門(mén)診及公務(wù)員醫療補助、醫療救助等重點(diǎn)工作。

            區醫療保障局2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,比去年減少72萬(wàn)元。主要原因是本年2023年上級提前下達資金未含政府性基金預算撥款,主要用于醫療救助等重點(diǎn)工作。

            四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            2023三公經(jīng)費預算4.8萬(wàn)元,比2022年減少0.7萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費2萬(wàn)元,與2021年預算數無(wú)變動(dòng);公務(wù)用車(chē)運行維護費2.8萬(wàn)元,比2022年減少0.7萬(wàn)元,主要原因為公務(wù)用車(chē)運行維護費減少20%預算。

            五、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費136.17萬(wàn)元,比上年減少6.91萬(wàn)元,主要原因為人均公用經(jīng)費減少20%預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

            (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7萬(wàn)元:政府采購貨物預算7萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購7萬(wàn)元:政府采購貨物預算7萬(wàn)元。

            (三)績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4995.6萬(wàn)元。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202212月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2023年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

            (五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

            (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費

            (四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

            (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

            (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

            (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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            部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:周靜???????聯(lián)系方式:023-79228835