重慶市黔江區人民政府研究中心2024年單位預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責牽頭組織區政府重要會(huì )議的文件起草,牽頭組織或參與向國市領(lǐng)導同志的工作匯報和區委重要會(huì )議的文件起草工作;負責組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機制創(chuàng )新、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重大問(wèn)題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調查研究,提出政策建議和咨詢(xún)意見(jiàn);協(xié)調政府系統調研力量和社會(huì )力量開(kāi)展專(zhuān)題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢,收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要信息、動(dòng)態(tài),為區政府決策提供建議和咨詢(xún);加強與市政府研究室的溝通聯(lián)系,開(kāi)展市內外政府決策咨詢(xún)部門(mén)的工作交流;承辦區政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
重慶市黔江區人民政府研究中心,為重慶市黔江區人民政府辦公室管理的副處級財政全額撥款事業(yè)單位,內設三個(gè)科室,分別為經(jīng)濟發(fā)展科、社會(huì )事業(yè)科、專(zhuān)題科。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數245.23萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款收入245.23萬(wàn)元,政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數245.23萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出197.23萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出23.54萬(wàn)元,衛生健康支出12.69萬(wàn)元,住房保障支出11.77萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入245.23萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出245.23萬(wàn)元。其中:基本支出245.23萬(wàn)元,主要用于保障職工工資薪金、職工社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元。
本單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費41.09萬(wàn)元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。本單位2024年無(wú)項目支出預算。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入(不包括教育收費)。
(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:吳霽鵬,聯(lián)系方式:023-79226066
財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 | 245.23 | 一、本年支出 | 245.23 | 245.23 | ||
一般公共預算資金 | 245.23 | 一般公共服務(wù)支出 | 197.23 | 197.23 | ||
政府性基金預算資金 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 23.54 | 23.54 | |||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 | 衛生健康支出 | 12.69 | 12.69 | |||
住房保障支出 | 11.77 | 11.77 | ||||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 | ||||||
收入合計 | 245.23 | 支出合計 | 245.23 | 245.23 |
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類(lèi)科目 | 2024年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 245.23 | 245.23 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 197.23 | 197.23 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 197.23 | 197.23 | |
2010350 | 事業(yè)運行 | 197.23 | 197.23 | |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 23.54 | 23.54 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 23.54 | 23.54 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 15.70 | 15.70 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.85 | 7.85 | |
210 | 衛生健康支出 | 12.69 | 12.69 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 12.69 | 12.69 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 9.81 | 9.81 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.88 | 2.88 | |
221 | 住房保障支出 | 11.77 | 11.77 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.77 | 11.77 | |
2210201 | 住房公積金 | 11.77 | 11.77 | |
備注:本表反映當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
合計 | 245.23 | 204.14 | 41.09 | |
301 | 工資福利支出 | 209.14 | 204.14 | 5.00 |
30101 | 基本工資 | 49.20 | 49.20 | |
30102 | 津貼補貼 | 5.68 | 5.68 | |
30106 | 伙食補助費 | 5.00 | 5.00 | |
30107 | 績(jì)效工資 | 100.97 | 100.97 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 15.70 | 15.70 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 7.85 | 7.85 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 9.81 | 9.81 | |
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 0.29 | 0.29 | |
30113 | 住房公積金 | 11.77 | 11.77 | |
30114 | 醫療費 | 2.88 | 2.88 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 36.09 | 36.09 | |
30201 | 辦公費 | 15.48 | 15.48 | |
30202 | 印刷費 | 1.00 | 1.00 | |
30205 | 水費 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 電費 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 郵電費 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅費 | 10.00 | 10.00 | |
30213 | 維修(護)費 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培訓費 | 1.47 | 1.47 | |
30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 1.18 | 1.18 | |
30229 | 福利費 | 1.96 | 1.96 |
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
2024年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
部門(mén)收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 245.23 | 合計 | 245.23 |
一般公共預算資金 | 245.23 | 一般公共服務(wù)支出 | 197.23 |
政府性基金預算資金 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 23.54 | |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 | 衛生健康支出 | 12.69 | |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 住房保障支出 | 11.77 | |
事業(yè)收入資金 | |||
上級補助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 | |||
其他收入資金 |
部門(mén)收入總表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
合計 | 245.23 | 245.23 | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 197.23 | 197.23 | ||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 197.23 | 197.23 | ||||||||
2010350 | 事業(yè)運行 | 197.23 | 197.23 | ||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 23.54 | 23.54 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 23.54 | 23.54 | ||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 15.70 | 15.70 | ||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 12.69 | 12.69 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 12.69 | 12.69 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 9.81 | 9.81 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.77 | 11.77 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.77 | 11.77 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 11.77 | 11.77 |
部門(mén)支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 245.23 | 245.23 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 197.23 | 197.23 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 197.23 | 197.23 | |
2010350 | 事業(yè)運行 | 197.23 | 197.23 | |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 23.54 | 23.54 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 23.54 | 23.54 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 15.70 | 15.70 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.85 | 7.85 | |
210 | 衛生健康支出 | 12.69 | 12.69 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 12.69 | 12.69 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 9.81 | 9.81 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 2.88 | 2.88 | |
221 | 住房保障支出 | 11.77 | 11.77 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.77 | 11.77 | |
2210201 | 住房公積金 | 11.77 | 11.77 |
政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 |
合計 |