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            • 索引號 11500114009130039C/2024-00019
            • 主題分類(lèi) 財政
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2024-03-20
            • 發(fā)布日期 2024-03-20
            • 文件標題 重慶市黔江區人民政府研究中心2024年單位預算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區政府辦公室
            • 有效性

            重慶市黔江區人民政府研究中心2024年單位預算情況說(shuō)明

            一、單位基本情況

            (一)職能職責

            負責牽頭組織區政府重要會(huì )議的文件起草,牽頭組織或參與向國市領(lǐng)導同志的工作匯報和區委重要會(huì )議的文件起草工作;負責組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機制創(chuàng )新、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重大問(wèn)題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調查研究,提出政策建議和咨詢(xún)意見(jiàn);協(xié)調政府系統調研力量和社會(huì )力量開(kāi)展專(zhuān)題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢,收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要信息、動(dòng)態(tài),為區政府決策提供建議和咨詢(xún);加強與市政府研究室的溝通聯(lián)系,開(kāi)展市內外政府決策咨詢(xún)部門(mén)的工作交流;承辦區政府交辦的其他事項。

            (二)單位構成

            重慶市黔江區人民政府研究中心,為重慶市黔江區人民政府辦公室管理的副處級財政全額撥款事業(yè)單位,內設三個(gè)科室,分別為經(jīng)濟發(fā)展科、社會(huì )事業(yè)科、專(zhuān)題科。

            二、部門(mén)收支總體情況

            (一)收入預算:2024年年初預算數245.23萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款收入245.23萬(wàn)元,政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

            (二)支出預算:2024年年初預算數245.23萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出197.23萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出23.54萬(wàn)元,衛生健康支出12.69萬(wàn)元,住房保障支出11.77萬(wàn)元。

            三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

            2024年一般公共預算財政撥款收入245.23萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出245.23萬(wàn)元。其中:基本支出245.23萬(wàn)元,主要用于保障職工工資薪金、職工社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元。

            本單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            本單位2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元。

            五、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費41.09萬(wàn)元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出。

            (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元。

            (三)績(jì)效目標設置情況。本單位2024年無(wú)項目支出預算。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

            (五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

            (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入(不包括教育收費)。

            (四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

            (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

            (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

            (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:吳霽鵬,聯(lián)系方式:023-79226066


            表1 財政撥款收支總表

            財政撥款收支總表
            單位:萬(wàn)元
            收入 支出
            項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經(jīng)營(yíng)預算
            一、本年收入 245.23 一、本年支出 245.23 245.23

            一般公共預算資金 245.23 一般公共服務(wù)支出 197.23 197.23

            政府性基金預算資金
            社會(huì )保障和就業(yè)支出 23.54 23.54

            國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金
            衛生健康支出 12.69 12.69



            住房保障支出 11.77 11.77








            二、上年結轉
            二、結轉下年



            一般公共預算撥款





            政府性基金預算撥款





            國有資本經(jīng)營(yíng)收入












            收入合計 245.23 支出合計 245.23 245.23

            表2 一般公共預算支出

            一般公共預算財政撥款支出預算表
            單位:萬(wàn)元
            功能分類(lèi)科目 2024年預算數
            科目編碼 科目名稱(chēng) 總計 基本支出  項目支出 
            合計 245.23 245.23
            201 一般公共服務(wù)支出 197.23 197.23
            20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) 197.23 197.23
            2010350 事業(yè)運行 197.23 197.23
            208 社會(huì )保障和就業(yè)支出 23.54 23.54
            20805 行政事業(yè)單位養老支出 23.54 23.54
            2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 15.70 15.70
            2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 7.85 7.85
            210 衛生健康支出 12.69 12.69
            21011 行政事業(yè)單位醫療 12.69 12.69
            2101102 事業(yè)單位醫療 9.81 9.81
            2101199 其他行政事業(yè)單位醫療支出 2.88 2.88
            221 住房保障支出 11.77 11.77
            22102 住房改革支出 11.77 11.77
            2210201 住房公積金 11.77 11.77
            備注:本表反映當年一般公共預算財政撥款支出情況。

            表3 一般公共預算財政基本支出

            一般公共預算財政撥款基本支出預算表
            單位:萬(wàn)元
            經(jīng)濟分類(lèi)科目 2024年基本支出
            科目編碼 科目名稱(chēng) 總計 人員經(jīng)費 日常公用經(jīng)費
            合計 245.23 204.14 41.09
            301 工資福利支出 209.14 204.14 5.00
            30101 基本工資 49.20 49.20
            30102 津貼補貼 5.68 5.68
            30106 伙食補助費 5.00
            5.00
            30107 績(jì)效工資 100.97 100.97
            30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 15.70 15.70
            30109 職業(yè)年金繳費 7.85 7.85
            30110 職工基本醫療保險繳費 9.81 9.81
            30112 其他社會(huì )保障繳費 0.29 0.29
            30113 住房公積金 11.77 11.77
            30114 醫療費 2.88 2.88
            302 商品和服務(wù)支出 36.09
            36.09
            30201 辦公費 15.48
            15.48
            30202 印刷費 1.00
            1.00
            30205 水費 1.00
            1.00
            30206 電費 2.00
            2.00
            30207 郵電費 1.00
            1.00
            30211 差旅費 10.00
            10.00
            30213 維修(護)費 1.00
            1.00
            30216 培訓費 1.47
            1.47
            30228 工會(huì )經(jīng)費 1.18
            1.18
            30229 福利費 1.96
            1.96

            表4 一般公用預算“三公”經(jīng)費支出表

            一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
            單位:萬(wàn)元
            2024年預算數
            合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 公務(wù)接待費
            小計 公務(wù)用車(chē)購置費 公務(wù)用車(chē)運行費






            表5 政府性基金預算支出表

            政府性基金預算支出表
            單位:萬(wàn)元
            科目編碼 科目名稱(chēng) 本年政府性基金預算財政撥款支出
            總計 基本支出  項目支出 
            合計

















            (備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。)

            表6 部門(mén)收支總表

            部門(mén)收支總表
            單位:萬(wàn)元
            收入 支出
            項目 預算數 項目 預算數
            合計 245.23 合計 245.23
            一般公共預算資金 245.23 一般公共服務(wù)支出 197.23
            政府性基金預算資金
            社會(huì )保障和就業(yè)支出 23.54
            國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金
            衛生健康支出 12.69
            財政專(zhuān)戶(hù)管理資金
            住房保障支出 11.77
            事業(yè)收入資金


            上級補助收入資金


            附屬單位上繳收入資金 


            事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金


            其他收入資金 


            表7 部門(mén)收入總表

            部門(mén)收入總表
            單位:萬(wàn)元
            科目 總計 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 事業(yè)收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 其他收入
            科目編碼 科目名稱(chēng)
            合計 245.23 245.23







            201 一般公共服務(wù)支出 197.23 197.23







            20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) 197.23 197.23







            2010350 事業(yè)運行 197.23 197.23







            208 社會(huì )保障和就業(yè)支出 23.54 23.54







            20805 行政事業(yè)單位養老支出 23.54 23.54







            2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 15.70 15.70







            2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 7.85 7.85







            210 衛生健康支出 12.69 12.69







            21011 行政事業(yè)單位醫療 12.69 12.69







            2101102 事業(yè)單位醫療 9.81 9.81







            2101199 其他行政事業(yè)單位醫療支出 2.88 2.88







            221 住房保障支出 11.77 11.77







            22102 住房改革支出 11.77 11.77







            2210201 住房公積金 11.77 11.77







            表8 部門(mén)支出總表

            部門(mén)支出總表
            單位:萬(wàn)元
            科目編碼 科目名稱(chēng) 總計 基本支出 項目支出
            合計 245.23 245.23
            201 一般公共服務(wù)支出 197.23 197.23
            20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) 197.23 197.23
            2010350 事業(yè)運行 197.23 197.23
            208 社會(huì )保障和就業(yè)支出 23.54 23.54
            20805 行政事業(yè)單位養老支出 23.54 23.54
            2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 15.70 15.70
            2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 7.85 7.85
            210 衛生健康支出 12.69 12.69
            21011 行政事業(yè)單位醫療 12.69 12.69
            2101102 事業(yè)單位醫療 9.81 9.81
            2101199 其他行政事業(yè)單位醫療支出 2.88 2.88
            221 住房保障支出 11.77 11.77
            22102 住房改革支出 11.77 11.77
            2210201 住房公積金 11.77 11.77

            表9 采購預算明細表

            政府采購預算明細表
            單位:萬(wàn)元
            項目編號 項目 總計 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 事業(yè)收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 其他收入
            合計