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            • 索引號 11500114678697649R/2021-00032
            • 發(fā)文字號
            • 主題分類(lèi) 財政
            • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
            • 成文日期 2021-08-26
            • 發(fā)布日期 2021-08-26
            • 文件標題 重慶市黔江區水利局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
            • 發(fā)布機構 黔江區水利局
            • 有效性

            重慶市黔江區水利局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            一、部門(mén)基本情況

            (一)職能職責。一是負責保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹執行水利水資源法律法規規章及方針政策。組織編制全區水資源戰略規劃、重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。二是負責農村生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統籌和保障。組織實(shí)施最嚴格水資源管理制度,實(shí)施水資源的統一監督管理,擬訂全區水中長(cháng)期供求規劃、水量分配方案并監督實(shí)施。按權限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導開(kāi)展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和鄉鎮供水工作。三是組織實(shí)施水利工程建設有關(guān)制度,負責提出全區水利固定資產(chǎn)投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實(shí)施,按區政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目,負責項目實(shí)施的監督管理。四是負責水資源保護工作。組織編制并實(shí)施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關(guān)工作,指導地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護。五是負責節約用水工作。組織實(shí)施節約用水政策,組織編制節約用水規劃并監督實(shí)施,貫徹執行有關(guān)標準。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度,指導和推動(dòng)節水型社會(huì )建設工作。六是負責水文工作。負責全區水文水資源監測、水文站網(wǎng)建設和管理。對江河湖庫和地下水實(shí)施監測,編制水文水資源信息、情報預報和水資源公報。按規定組織開(kāi)展水資源、水能資源調查評價(jià)和水資源承載能力監測預警工作。七是組織指導水利設施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網(wǎng)絡(luò )建設。指導重要江河湖庫及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護。指導河庫水生態(tài)保護與修復、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔全區河(庫)長(cháng)制工作的組織和協(xié)調及黔江區河長(cháng)辦公室日常工作。八是指導監督水利工程建設與運行管理。組織實(shí)施具有控制性的和跨區域跨流域的重要水利工程建設與運行管理。貫徹執行重要水利工程建設、運行管理的有關(guān)政策措施,指導監督工程安全運行,組織工程驗收有關(guān)工作,督促指導區域內配套工程建設。九是負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實(shí)施,組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監測預報。負責建設項目水土保持監督管理工作,指導重點(diǎn)水土保持建設項目的實(shí)施。承擔黔江區水土保持辦公室日常工作。十是負責農村水利工作。組織指導農村飲水安全工程建設管理工作,組織指導節水灌溉有關(guān)工作。指導農村水利改革創(chuàng )新和社會(huì )化服務(wù)體系建設。指導農村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。十一是負責水利水電工程移民管理工作。執行水利水電工程移民有關(guān)政策,組織實(shí)施水利水電工程移民安置驗收、監督評估等制度。負責指導監督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。十二是負責涉水違法事件的查處,協(xié)調區域內的水事糾紛,指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場(chǎng)的監督管理,組織實(shí)施水利工程建設的監督。十三是開(kāi)展水利科技和外事工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監督工作,組織實(shí)施水利行業(yè)的地方技術(shù)標準和規程規范,組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負責水利對外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。十四是負責落實(shí)全區綜合防災減災規劃相關(guān)要求,組織編制全區洪水干旱災害防治規劃并指導實(shí)施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實(shí)施。承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。十五是完成區委、區政府交辦的其他工作事項。

            (二)機構設置。黔江區水利局為區政府組成部門(mén),內設7個(gè)職能科室。7個(gè)事業(yè)單位。

            (三)單位構成。黔江區水利局為區政府組成部門(mén),內設7個(gè)職能科室。包括的事業(yè)單位有7個(gè),其中全額撥款事業(yè)單位6個(gè)是:黔江區水利水土保持站、黔江區水資源管理站、黔江區河道管理站、黔江區水利工程移民服務(wù)中心、黔江區水利綜合行政執法支隊、黔江區水文勘測管理中心;自收自支事業(yè)單位1個(gè)是:黔江區水利工程管理處。

            二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

            (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

            1.總體情況。2020年度收入總計14,645.91萬(wàn)元,支出總計14,645.91萬(wàn)元。收支較上年決算數 減少10,678.10萬(wàn)元、 下降42.2%,主要原因是項目支出減少10778.2萬(wàn)元(其中一般公共預算財政撥款項目支出減少12149.52萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款項目支出增加1371.32萬(wàn)元);基本支出增加100.1萬(wàn)元(其中人員經(jīng)費增加86.31萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費增加13.79萬(wàn)元)。

            2.收入情況。2020年度收入合計11,518.98萬(wàn)元,較上年決算數減少12,782.86萬(wàn)元,下降52.6%,主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少13638.97萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款增加856.11萬(wàn)元。其中:財政撥款收入11,518.98萬(wàn)元,占100.00%;年初結轉和結余3,126.93萬(wàn)元。

            3.支出情況。2020年度支出合計13,254.90萬(wàn)元,較上年決算數減少10,435.42萬(wàn)元,下降44%,主要原因是基本支出增加100.1萬(wàn)元,項目支出減少10535.52萬(wàn)元。其中:基本支出 1,770.93萬(wàn)元,占13.4%;項目支出11,483.97萬(wàn)元,占86.6%。

            4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1,391.01萬(wàn)元,較上年決算數減少242.68萬(wàn)元,下降14.9%,主要原因是本年度水利工程建設項目結轉350萬(wàn)元,大中型水庫移民后期扶持基金支出結轉958.07萬(wàn)元,小型水庫移民扶助基金安排的支出結轉11萬(wàn)元,水資源管理支出結轉62.93萬(wàn)元,水利工程維修養護項目支出結轉9.01萬(wàn)元。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            2020年度財政撥款收、支總計14,645.91萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少10,678.10萬(wàn) 元,下降42.2%。主要原因是項目支出減少10778.2萬(wàn)元(其中一般公共預算財政撥款項目支出減少12149.52萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款項目支出增加1371.32萬(wàn)元);基本支出增加100.1萬(wàn)元(其中人員經(jīng)費增加86.31萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費增加13.79萬(wàn)元)。

            (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入9,065.67萬(wàn)元,較上年決算數減少13,638.96萬(wàn)元,下降60.1%。主要原因是戰略規劃與實(shí)施增加200萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出增加26.95萬(wàn)元,衛生健康支出減少0.80萬(wàn)元,節能環(huán)保支出減少198萬(wàn)元,農林水利支出減少13626.07萬(wàn)元,住房保障支出減少1.04萬(wàn)元,其他支出減少40萬(wàn)元。較年初預算數增加6,907.66萬(wàn)元,增長(cháng)320.1%。主要原因是基本支出較年初預算增加106.73萬(wàn)元;項目支出較年初預算增加 6800.93萬(wàn)元,具體有:年中追加飲水安全鞏固提升2585.9萬(wàn)元、本級項目前期工作經(jīng)200萬(wàn)元、貧困村飲水安全建設2119萬(wàn)元、太級河濯水龍洞河綜合治理工程1159萬(wàn)元、水資源管理85萬(wàn)元、山洪災害治理工程(防汛經(jīng)費)10萬(wàn)元、2020年市級重點(diǎn)水利項目前期工作經(jīng)費150萬(wàn)元、防汛抗旱350萬(wàn)元、其他水利支出142萬(wàn)元。此外,年初財政撥款結轉和結余2,459.41萬(wàn)元。

            2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出11,103.13萬(wàn)元,較上年決算數減少11,505.19萬(wàn)元,下降50.9%。主要原因是基本支出增加100.1萬(wàn)元,項目支出減少11605.29萬(wàn)元。較年初預算數增加7,978.94萬(wàn)元,增長(cháng)255.4%。主要原因是基本支出較年初預算增加106.73萬(wàn)元,項目支出較年初預算增加7872.21萬(wàn)元,具體有:年中追加太級河濯水龍洞河綜合治理工程1159萬(wàn)元、2020年國家水土保持重點(diǎn)建設工程400萬(wàn)元、本級項目前期工作經(jīng)費200萬(wàn)元、2020年市級重點(diǎn)水利項目前期工作經(jīng)費150萬(wàn)元、貧困村飲水安全建設2119萬(wàn)元、飲水安全鞏固提升2856.04萬(wàn)元、農村基礎設施建設(水毀修復項目)745萬(wàn)元;水資源管理22.07萬(wàn)元;山洪災害治理工程(防汛經(jīng)費)10萬(wàn)元、水利工程(水利工程維修養護)110.98萬(wàn)元、其他水利支出142萬(wàn)元,河長(cháng)制項目建設減少41.88萬(wàn)元。

            3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余421.95萬(wàn)元,較上年決算數減少544.23萬(wàn)元,下降56.3%,主要原因是水資源管理項目結轉和結余增加62.93萬(wàn)元、水利工程(水利工程維修養護)結轉和結余增加9.01萬(wàn)元、防汛抗旱結轉和結余增加150萬(wàn)元、水利工程建設項目結轉和結余減少700萬(wàn)元、飲水安全鞏固提升等項目結轉和結余減少16.46萬(wàn)元、其他水利支出結轉和結余減少7.82萬(wàn)元,河長(cháng)制建設費結轉和結余減少41.89萬(wàn)元。

            4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

            (1)一般公共服務(wù)支出200.00萬(wàn)元,占1.8%,較年初預算數增加200.00萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因年中追加戰略規劃與實(shí)施項目前期工作經(jīng)費200萬(wàn)元。

            (2)社會(huì )保障與就業(yè)支出294.42萬(wàn)元,占2.7%,較年初預算數增加19.03萬(wàn)元,增長(cháng)6.9%,主要原因是行政事業(yè)單位離退休費增加19.03萬(wàn)元。

            (3)衛生健康支出98.78萬(wàn)元,占0.9%,較年初預算數增加0.07萬(wàn)元,增長(cháng)0.1%,和年初預算基本持平。

            (4)節能環(huán)保支出28.16萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數增加28.16萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是增加統籌整合財政涉農資金用于農村飲水安全鞏固提升項目28.16萬(wàn)元。

            (5)農林水支出10,361.27萬(wàn)元,占93.3%,較年初預算數增加7,689.09萬(wàn)元,增長(cháng)287.7%,主要原因是追加了太級河濯水龍洞河綜合治理工程資金、2020年國家水土保持重點(diǎn)建設項目資金、農村基礎設施建設(水毀修復項目)資金、農村飲水安全鞏固提升項目資金等。

            (6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出43.00萬(wàn)元,占0.4%,較年初預算數增加43.00萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是增加統籌整合財政涉農資金用于農村飲水安全鞏固提升項目43萬(wàn)元。

            (7)住房保障支出77.50萬(wàn)元,占0.7%,較年初預算數減少0.42萬(wàn)元,下降0.5%,主要原因是與年初預算基本持平。

            (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            2020年度一般公共財政撥款基本支出1,770.93萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,572.25萬(wàn)元,較上年決算數增加86.31萬(wàn)元,增長(cháng)5.8%,主要原因是本年人員工資福利和退休費用增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助和住房公積金。公用經(jīng)費198.68萬(wàn)元,較上年決算數增加13.79萬(wàn)元,增長(cháng)7.5%,主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等部分經(jīng)費較上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

            (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

            2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余667.52萬(wàn)元,年末結轉結余969.07萬(wàn)元。本年收入2,453.32萬(wàn)元,較上年決算數增加856.11萬(wàn)元,增長(cháng)53.6%,主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出增加863.79萬(wàn)元、小型水庫移民扶助基金安排的支出增加1萬(wàn)元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出增加655.15萬(wàn)元,大中型水庫庫區基金安排的支出減少663.83萬(wàn)元。本年支出2,151.77萬(wàn)元,較上年決算數增加1,069.77萬(wàn)元,增長(cháng)98.9%,主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出增加1024.45萬(wàn)元、小型水庫移民扶助基金安排的支出增加10萬(wàn)元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出增加655.15萬(wàn)元、大中型水庫庫區基金安排的支出減少619.83萬(wàn)元。

            三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

            2020年度“三公”經(jīng)費支出共計15.89萬(wàn)元,較年初預算數減少1.11萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是公務(wù)接待費比預算數減少1.11萬(wàn)元。較上年支出數增加6.00萬(wàn) 元,增長(cháng)60.7%,主要原因:一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實(shí)際支出較年初預算減少1.11萬(wàn)元。二是加強公務(wù)用車(chē)的管理,嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用,公車(chē)運行維護成本與上年基本持平。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費與上年決算下降。四是2020年度未安排單位人員出國出訪(fǎng)。

            (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

            2020年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(境)費用。

            2020年度本部門(mén)未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費

            公務(wù)車(chē)運行維護費14.00萬(wàn)元,主要用于市內因公出行、水利工程檢查驗收、扶貧、防汛抗旱等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數持平。較上年支出數增加6.88萬(wàn)元,增長(cháng)96.6%,主要原因是本年度將原未納入預算的兩臺特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)納入預算支出。

            公務(wù)接待費1.89萬(wàn)元,主要用于水利項目前期工作、水利工程檢查和接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作等接待支出。費用支出較年初預算數減少1.11萬(wàn)元,下降37%,較上年支出數減少0.87萬(wàn)元,下降31.5%,較年初預算和上年決算下降的主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,嚴控公務(wù)接待費支出。

            (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

            2020年度本部門(mén)未安排因公出國(境)和公務(wù)用車(chē)購置費用,公務(wù)車(chē)保有量為4輛;國內公務(wù)接待36批次299人,其中:國內外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費63.23元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

            四、其他需要說(shuō)明的事項

            (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

            2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出198.68萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費13.93萬(wàn)元、印刷費6.03萬(wàn)元、水電費4.02萬(wàn)元、郵電費27.29萬(wàn)元、差旅費59萬(wàn)元、維修(護)費2.03萬(wàn)元、會(huì )議費0.06萬(wàn)元、 培訓費0.54萬(wàn)元、公務(wù)接待費1.85萬(wàn)元、勞務(wù)費4.11萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費27.72萬(wàn)元、福利費3.54萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費14萬(wàn)元、其他交通費用23.34萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出9.51萬(wàn)元、辦公設備購置1.71萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加13.79萬(wàn)元,增長(cháng)7.5%,主要原因是本年度公務(wù)用車(chē)運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等部分經(jīng)費較上年度增加。本年度會(huì )議費支出0.33萬(wàn)元,較上年決算數減少0.27萬(wàn)元,下降45%,主要原因是疫情影響,各類(lèi)集體會(huì )議減少。本年度培訓費支出 0.54萬(wàn)元,較上年決算數減少0.22萬(wàn)元,下降28.9%,主要原因是疫情影響,各類(lèi)集體培訓減少。

            (二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

            截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,應急保障用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛。

            (三)政府采購支出情況說(shuō)明

            2020年度本部門(mén)政府采購支出總額2.22萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.22萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0.24萬(wàn)元。占政府采購支出總額的10.8%。主要用于采購空調、電腦、打印機、辦公桌等。

            五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

            (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

            根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對部門(mén)整體和14個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金15628.54萬(wàn)元。其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評14項,涉及資金15628.54萬(wàn)元,撰寫(xiě)自評報告14個(gè)。從評價(jià)情況來(lái)看,整體支出自評結果為“良“;項目資金使用績(jì)效總體較好,自評結果“良”的項目占100%。

            (二)績(jì)效自評結果

            1.績(jì)效自評表

            見(jiàn)附件:1、黔江區水利局2020年部門(mén)整體支出績(jì)效目標自評表

            2、黔江區2020年國家水土保持重點(diǎn)建設工程項目資金績(jì)效目標自評表

            2.績(jì)效自評報告或案例

            見(jiàn)附件:重慶市黔江區水利局關(guān)于開(kāi)展黔江區2020年國家水土保持重點(diǎn)建設工程項目資金績(jì)效自評報告

            (三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果(無(wú))

            六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

            (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

            (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            (七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

            (八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

            (九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

            (十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

            七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

            本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式: 財務(wù)科:79233960

            附件:1.黔江區水利局2020年部門(mén)整體支出績(jì)效目標自評表

            2.黔江區2020年國家水土保持重點(diǎn)建設工程項目資金績(jì)效目標自評表

            3.重慶市黔江區水利局關(guān)于開(kāi)展黔江區2020年國家水土保持重點(diǎn)建設工程項目資金績(jì)效自評報告

            4.重慶市黔江區水利局2020年部門(mén)決算公開(kāi)